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增值稅進項稅會計分錄
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郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.63w
引用 @ Shirley 發(fā)表的提問:
增值稅留底退稅會計分錄及進項轉(zhuǎn)出會計分錄
借銀行存款,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
1樓
2023-03-13 14:26:52
全部回復(fù)
牛老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.36w
引用 @ 深情的灰狼 發(fā)表的提問:
增值稅進項稅額高于增值稅銷項稅時怎么做會計分錄?
你好,可以暫不做結(jié)轉(zhuǎn)處理也可以轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方。借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2樓
2023-03-13 15:21:37
全部回復(fù)
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師-韓老師 發(fā)表的提問:
增值稅進項稅,銷項稅怎么會計處理分錄
按下面這個做賬結(jié)轉(zhuǎn)
3樓
2023-03-13 16:20:54
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 糟糕的紫菜 發(fā)表的提問:
增值稅進項稅額轉(zhuǎn)岀的會計分錄
你好 你需要說下業(yè)務(wù) 判斷你借方科目是什么 ? 之前分錄怎么做賬的
4樓
2023-03-13 17:11:44
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.63w
引用 @ 時尚的大叔 發(fā)表的提問:
增值稅進項稅額加計扣除的會計分錄
計提借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入 抵扣,借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
5樓
2023-03-13 18:08:36
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 生動的背包 發(fā)表的提問:
你好,增值稅銷項稅減進項稅后遞減10%增值稅的會計分錄
您好 實際抵減的時候?qū)懛咒?借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
6樓
2023-03-13 19:21:22
全部回復(fù)
趙海龍老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 1.25w
引用 @ HG 發(fā)表的提問:
編制增值稅進項稅核算的會計分錄。
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
7樓
2023-03-13 20:21:12
全部回復(fù)
HG:回復(fù)趙海龍老師
2023-03-13 20:40:46
趙海龍老師:回復(fù)HG借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額30 貸:應(yīng)付賬款 30 借:原材料10 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額0.9 貸:應(yīng)付賬款 10.9 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額2.2 貸:應(yīng)付賬款
2023-03-13 21:09:57
江老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 發(fā)表的提問:
增值稅進項稅加計抵減會計分錄怎么做
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費
8樓
2023-03-13 21:25:09
全部回復(fù)
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ Qiu tianyun 發(fā)表的提問:
增值稅的會計分錄?銷項進項以及結(jié)轉(zhuǎn)?
同學(xué)你好 購入時 借,原材料等 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,銀行存款等 銷售 借,銀行存款等 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 期末 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅;
9樓
2023-03-13 22:50:40
全部回復(fù)
李老師A
職稱:中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務(wù)師!
4.98
解題: 0.65w
引用 @ Qiu tianyun 發(fā)表的提問:
增值稅的會計分錄?銷項進項以及結(jié)轉(zhuǎn)?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
10樓
2023-03-13 23:44:31
全部回復(fù)
Qiu tianyun:回復(fù)李老師A 銷項和進項月尾都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2023-03-14 00:06:48
李老師A:回復(fù)Qiu tianyun你好,同學(xué),是這個意思呀。
2023-03-14 00:29:44
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 汪蓮 發(fā)表的提問:
年末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅與增值稅銷項進項等會計分錄
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
11樓
2023-03-14 00:39:49
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 李江南 發(fā)表的提問:
請問增值稅進項稅和銷項稅相互抵扣的會計分錄怎樣做,月末增值稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎,結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄
您好 如果進項大于銷項 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 借: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
12樓
2023-03-14 01:40:58
全部回復(fù)
小菲老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.97
解題: 9.18w
引用 @ 剛剛好 發(fā)表的提問:
老師您好!商業(yè)的一般納稅人,進項和銷項的會計分錄怎么會計分錄。上個月的進項就做的增值稅(進項稅)銷項做的增值稅(銷項稅)差額是這個月交的增值稅。我是不是少做了一步分錄呀!這個月在做已交增值稅分錄時,進項和銷項還是顯示上個月的數(shù),
同學(xué),你好 你看一下,這是完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進項稅額與銷項稅額的差額): 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 4、實際交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
13樓
2023-03-14 03:00:55
全部回復(fù)
剛剛好:回復(fù)小菲老師 老師您好!轉(zhuǎn)出未交增值稅是指的抵扣的部分是吧
2023-03-14 03:30:57
小菲老師:回復(fù)剛剛好同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2023-03-14 03:45:43
剛剛好:回復(fù)小菲老師 謝謝老師
2023-03-14 04:04:31
小菲老師:回復(fù)剛剛好不客氣,滿意請5星好評,謝謝!
2023-03-14 04:16:57
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 會計學(xué)堂學(xué)員 發(fā)表的提問:
增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做會計分錄?
借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
14樓
2023-03-14 04:06:14
全部回復(fù)
會計學(xué)堂學(xué)員:回復(fù)袁老師 現(xiàn)在還沒有生產(chǎn),還在籌建期也是這樣做分錄嗎?
2023-03-14 04:22:01
袁老師:回復(fù)會計學(xué)堂學(xué)員那就用管理費用科目即可的
2023-03-14 04:38:39
會計學(xué)堂學(xué)員:回復(fù)袁老師 是一臺用于員工宿舍的洗衣機,是不是借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)?
2023-03-14 05:04:50
會計學(xué)堂學(xué)員:回復(fù)袁老師 那應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)最后要轉(zhuǎn)到哪個科目呢?
2023-03-14 05:17:49
袁老師:回復(fù)會計學(xué)堂學(xué)員這個是轉(zhuǎn)入管理費用-福利費
2023-03-14 05:46:46
會計學(xué)堂學(xué)員:回復(fù)袁老師 那應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)最后要轉(zhuǎn)到哪個科目呢?這個科目期末是不是最好不要有余額?
2023-03-14 06:13:27
袁老師:回復(fù)會計學(xué)堂學(xué)員這個轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費--未交增值稅即可的
2023-03-14 06:38:50
會計學(xué)堂學(xué)員:回復(fù)袁老師 現(xiàn)在不用交增值稅,是不是可以就放在應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)這個科目上,等到以后有稅要交的時候再轉(zhuǎn)入未交增值稅?
2023-03-14 06:50:52
袁老師:回復(fù)會計學(xué)堂學(xué)員是的,可以這樣做的了
2023-03-14 07:15:56
小鹿老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
5.00
解題: 0.1w
引用 @ 沉浮 發(fā)表的提問:
老師好,增值稅銷項和進項稅額,月底結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄和繳納增值稅的會計分錄,幫忙提供,謝謝!
當(dāng)你發(fā)生銷售有銷項時候 借:應(yīng)收賬款等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 當(dāng)你購買東西發(fā)生進項時候 借: 借:原材料(或固定資產(chǎn)等) 應(yīng)交稅費——一應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款 月份終了,企業(yè)計算當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 次月申報繳納上月應(yīng)交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
15樓
2023-03-14 05:19:17
全部回復(fù)

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