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管理費用減少會計分錄
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小云老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ Amy(艾米) 發(fā)表的提問:
老師好!沖減管理費用的時候,會計分錄是做貸管理費用,還是做管理費用借方紅字?
你好,都可以,一般做管理費用借方紅字
1樓
2023-03-13 12:18:17
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方老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 天天向上 發(fā)表的提問:
管理費用之前多結(jié)轉(zhuǎn)了885.69,現(xiàn)在沖銷管理費用885.69 會計分錄:借:本年利潤 885.69 貸:管理費用 885.69 是這樣嗎? 感覺費用減少,本年利潤應增多,這樣是利潤減少,是做錯了會計分錄嗎?我都弄胡涂了
不是,你原來的管理費用正常的會計分錄是怎樣處理的。
2樓
2023-03-13 13:16:19
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 吳丹麗 發(fā)表的提問:
沖減管理費用會計分錄怎么做
你好,借;庫存現(xiàn)金等科目,貸;管理費用(或借方紅字)
3樓
2023-03-13 14:09:28
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吳丹麗:回復鄒老師 借 銀行存款 貸管理費用 就行是不是
2023-03-13 14:22:50
鄒老師:回復吳丹麗你好,如果是銀行退回了,那就可以這樣做分錄的
2023-03-13 14:38:16
吳丹麗:回復鄒老師 月末要做什么會計分錄嗎
2023-03-13 14:52:05
鄒老師:回復吳丹麗你好,需要做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄,以及本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的分錄 借;管理費用,貸;本年利潤 借;本年利潤,貸;利潤分配——未分配利潤
2023-03-13 15:21:01
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 白云 發(fā)表的提問:
調(diào)減17年管理費用會計分錄怎么做?
你好 借;相關(guān)科目 貸;以前年度損益調(diào)整——管理費用
4樓
2023-03-13 15:35:01
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白云:回復鄒老師 不太懂,去年是這樣做的:借管理費用 貸銀行存款,現(xiàn)在要調(diào)減,具體怎么做分?
2023-03-13 16:02:07
鄒老師:回復白云你好 借;銀行存款 貸;以前年度損益調(diào)整——管理費用 做之前相反分錄,涉及損益科目的,通過以前年度損益調(diào)整科目代替
2023-03-13 16:14:53
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 干凈的刺猬 發(fā)表的提問:
沖減跨年的管理費用怎么做會計分錄
你好? 借以前年度損益調(diào)整負數(shù)? 貸應付等負數(shù)??
5樓
2023-03-13 16:26:43
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蔣飛老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 147 發(fā)表的提問:
2018年12月24日購入牦牛87頭,2019年1月5日支付每頭12元的保險費(共計1008元),保險費計入牦牛入賬價值還是沖減管理費用?如何做會計分錄?
你好! 借:管理費用-保險費 貸:銀行存款
6樓
2023-03-13 17:33:44
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易 老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 堅強的跳跳糖 發(fā)表的提問:
老師你好,我想咨詢一下,年底沖減管理費用開辦費,沖減利潤怎么做會計分錄
您好,您的具體情況是什么,有些什么項目數(shù)據(jù)嗎?
7樓
2023-03-13 18:48:49
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堅強的跳跳糖:回復易 老師 是這樣的我年底賬做出來是虧損六百多萬,然后老板說虧損太多,說開辦費不計入費用,分配利潤,我不知道怎么調(diào)賬,開辦費沖減,利潤也是增加是,開辦費有800多萬,沖減掉,那么利潤增加,本年利潤盈利兩百多萬,請問老師沖減的會計分錄怎么做?
2023-03-13 19:08:17
易 老師:回復堅強的跳跳糖紅沖以前的開辦費科目憑證,用負數(shù)表示就可以了
2023-03-13 19:35:04
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ Bing^_^Ling 發(fā)表的提問:
上月轉(zhuǎn)票忘記分稅,發(fā)票忘記認證了,下月怎么把稅費沖減管理費用辦公費,會計分錄怎么寫
下月認證時 借 應交稅費應交增值稅進項 貸管理費用
8樓
2023-03-13 20:10:03
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樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.59w
引用 @ 學堂用戶cug5hh 發(fā)表的提問:
存貨盤盈的會計分錄,第一步借原材料商品庫存,貸待處理財產(chǎn)損益,然后上報以后,借待處理財產(chǎn)損益,貸管理費用。書上說是要沖減管理費用是什么意思,管理費用借增貸減,那多出來的原材料的那部分錢不是應該記借方管理費用嗎,為什么管理費用反而減少了呢
同學你好 ?盤盈這個沖減管理費用就是管理費用少了
9樓
2023-03-13 21:10:26
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立紅老師
職稱:中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 嫵媚的大樹 發(fā)表的提問:
企業(yè)12月份財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)下列情況增值稅略。1.盤虧甲材料1000千克,單位成本40元2.盤盈鼎材料500千克,單位成本50元。3.產(chǎn)成品倉庫發(fā)現(xiàn)毀損A產(chǎn)品500件,每件實際成本100元。對上述清查結(jié)果,經(jīng)有關(guān)部門批準后處理如下。甲材料300千克屬倉庫管理人員失職造成,應由其賠償。另外700千克屬管理制度不健全造成,列管理費用處理。丙材料盤盈是由于計算不準造成。作沖減管理費用處理A產(chǎn)品毀損屬于以外事故造成保險公司同意賠償3萬元。凈損失按規(guī)定予以轉(zhuǎn)銷。會計分錄 ?
你好 甲材料 借,待處理財產(chǎn)損溢40000 貸,原材料40000 借,管理費用34000 借,其他應收款6000 貸,待處理財產(chǎn)損溢40000 丙材料 借,原材料25000 貸,待處理財產(chǎn)損溢25000 借,待處理財產(chǎn)損溢25000 貸,管理費用25000 A產(chǎn)品 借,待處理財產(chǎn)損溢50000 貸,庫存商品50000 借,其他應收款30000 借,管理費用20000 貸,待處理財產(chǎn)損溢50000
10樓
2023-03-13 22:23:25
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辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ hielo一。* 發(fā)表的提問:
以銀行存款分別支付本期確認的管理費用、財務費用,營業(yè)外支出,利潤總額會減少嗎?會計分錄是?
管理費用、財務費用,營業(yè)外支出都是會減少利潤總額的,借:管理費用 財務費用 營業(yè)外支出 貸:銀行存款
11樓
2023-03-13 23:41:01
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郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 咕嚕咕哎咕 發(fā)表的提問:
老師,二月份支付稅控盤維護費280.00元,然后四月份維護費退回,二月份的管理費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),那我四月份收到退回的維護費怎么寫會計分錄?沖減費用怎么寫會計分錄?是紅字沖減嗎?可以把系列的會計分錄寫給我看嗎?我四月份的損益表的管理費用和利潤表中的管理費用不一致
借管理費用負數(shù)貸銀存負數(shù) 借本年利潤負數(shù)貸管理費用負數(shù)
12樓
2023-03-14 00:35:27
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咕嚕咕哎咕:回復郭老師 不對啊,現(xiàn)在利潤表中的凈利潤跟結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的本年利潤金額不一樣了
2023-03-14 01:09:11
郭老師:回復咕嚕咕哎咕怎么不一樣了?管理費用借方合計相加,負數(shù)就是減去
2023-03-14 01:34:30
咕嚕咕哎咕:回復郭老師 就是這個樣子的,我是不是沒結(jié)轉(zhuǎn)對啊,奇怪
2023-03-14 01:54:45
郭老師:回復咕嚕咕哎咕管理費用科目余額表截圖
2023-03-14 02:19:35
咕嚕咕哎咕:回復郭老師 好的,這個就是
2023-03-14 02:46:40
郭老師:回復咕嚕咕哎咕怎么差的這么大 正常的本月應該是2391.6
2023-03-14 03:06:47
咕嚕咕哎咕:回復郭老師 那個是交通費用嘛 2391.6
2023-03-14 03:24:45
郭老師:回復咕嚕咕哎咕看這個累計 這個累計是不是就是一個月的合計
2023-03-14 03:49:44
咕嚕咕哎咕:回復郭老師 這個是交通費用的合計,管理費用合計在最上面
2023-03-14 04:03:46
郭老師:回復咕嚕咕哎咕看下累計合計和你利潤表一致不
2023-03-14 04:22:58
咕嚕咕哎咕:回復郭老師 累計合計的管理費用和利潤表的一致,本年利潤當月合計和利潤表的凈利潤也一致,就是損益表的本年利潤和利潤表的凈利潤不一致
2023-03-14 04:50:43
郭老師:回復咕嚕咕哎咕看下上個月的一致不
2023-03-14 05:05:36
咕嚕咕哎咕:回復郭老師 一致的,我對了一下,就只有4月份不一致,而且金額剛好是280
2023-03-14 05:32:59
郭老師:回復咕嚕咕哎咕你說的損益表不是利潤表?
2023-03-14 05:47:15
咕嚕咕哎咕:回復郭老師 不是,是損益結(jié)轉(zhuǎn)那個憑證
2023-03-14 06:07:46
郭老師:回復咕嚕咕哎咕是不是有借管理費用貸本年利潤這么一個分錄
2023-03-14 06:27:06
咕嚕咕哎咕:回復郭老師 沒有,有借本年利潤-280,貸管理費用 -280
2023-03-14 06:37:54
郭老師:回復咕嚕咕哎咕你發(fā)的第一個圖片本年利潤的,期初余額是啥
2023-03-14 07:05:38
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 貪玩的野狼 發(fā)表的提問:
處理一批生產(chǎn)中已不再需要并且已無使用價值和轉(zhuǎn)讓價值的材料其賬面余額為12000元,如何做會計分錄?借方是用資產(chǎn)減值損失還是管理費用賬戶?
你好; 處置無價值的產(chǎn)品; 你們應該是走資產(chǎn)減值損失走 存貨跌價準則處理的 ; 不應該走 管理費用
13樓
2023-03-14 01:28:37
全部回復
暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.41w
引用 @ 貪玩的小白菜 發(fā)表的提問:
你好我問一下,現(xiàn)在沖減上一年管理費用會計分錄怎么做
你好,你還要用哪一個科目沖減呢
14樓
2023-03-14 02:29:04
全部回復
貪玩的小白菜:回復暖暖老師 是用以前年度損益調(diào)整嗎然后轉(zhuǎn)利潤分配
2023-03-14 03:08:17
暖暖老師:回復貪玩的小白菜是的,管理費用用以前年度損益調(diào)整的
2023-03-14 03:29:04
貪玩的小白菜:回復暖暖老師 我們用的是金蝶,軟件里也沒有以前年度損益調(diào)整科目啊,那能不能直接進利潤分配里呢
2023-03-14 03:47:32
暖暖老師:回復貪玩的小白菜先進 本年利潤再近利潤分配
2023-03-14 04:06:57
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ K14614456398914 發(fā)表的提問:
今年交那個金稅盤的服務費,年服務費280塊錢,做會計分錄,可以沖減管理費用是嗎,怎么樣體檢,不知道那個分錄和那個網(wǎng)上報稅的問題,你幫我解答一下嗎。
您好 請問是一般納稅人么
15樓
2023-03-14 03:37:21
全部回復
K14614456398914:回復bamboo老師 我們是小規(guī)模的,小規(guī)模納稅人,是很小的一個公司吧,是工業(yè)企業(yè),有時候他開票很少,有時候都不開票,不開銷項票。上個季度又開了幾十萬的那個銷項票。他沒有進項票,我都不知道怎么做賬。 金稅盤,每年有個年費嗎,就是九月份,我交了一個年費280塊錢,技術(shù)服務費吧,280就可以抵扣增值稅,因為第三季度超了有40多萬,小規(guī)模就是30萬,不用交增值稅嗎,那超40萬是不是就全額交稅啊,全額交稅就是可以抵扣增值稅,我就不知道在哪個地方報那個。到這個280塊錢。國稅的網(wǎng)站上在哪兒報。
2023-03-14 04:07:15
bamboo老師:回復K14614456398914沒有進項發(fā)票 是一直不會取得么 服務費填減免稅明細表跟申報的應納稅額減征額
2023-03-14 04:27:42
K14614456398914:回復bamboo老師 小規(guī)模的有銷項票,進項票少,那怎么入賬呢
2023-03-14 04:44:11
bamboo老師:回復K14614456398914根據(jù)發(fā)生的實際業(yè)務入賬 沒有取得發(fā)票的入賬了 匯算清繳的時候納稅調(diào)整
2023-03-14 04:59:19

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