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有發(fā)票怎么做會計分錄
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鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 小虹虹 發(fā)表的提問:
工程上暫估成本入賬,怎么做會計分錄,收到發(fā)票怎么做會計分錄
你好 暫估入庫 借;工程施工——合同成本 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;工程施工——合同成本 根據(jù)發(fā)票入賬 借;工程施工——合同成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
16樓
2023-03-14 03:50:37
全部回復
小虹虹:回復鄒老師 老師,根據(jù)發(fā)票入賬以后再不用再結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
2023-03-14 04:14:51
鄒老師:回復小虹虹你好,如果有確認收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本的
2023-03-14 04:39:47
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ chensi111 發(fā)表的提問:
發(fā)票認證了,也有開銷項,如果是交稅的話會計分錄怎么做。不交稅會計分錄又是怎么做
如果計算當月需要交納增值稅的情況下(即,銷項大于進項的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
17樓
2023-03-14 04:52:44
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ A雪域牡丹 發(fā)表的提問:
抵扣電費發(fā)票會計分錄怎么做,銀行扣款繳費電費會計分錄怎么做
借;管理費用或制造費用等科目 貸;銀行存款
18樓
2023-03-14 05:59:58
全部回復
江老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 笑笑 發(fā)表的提問:
給客戶返現(xiàn)怎么做會計分錄?沒有發(fā)票的。
借:銷售費用——招待費 貸:庫存現(xiàn)金
19樓
2023-03-14 07:09:42
全部回復
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 娜娜 發(fā)表的提問:
紅沖發(fā)票怎么做會計分錄?增值稅和附加稅退回來,怎么做會計分錄?
你好 你們之前做賬分錄怎么寫的。 意思是業(yè)務(wù)取消了是嗎
20樓
2023-03-14 08:20:39
全部回復
娜娜:回復meizi老師 對的,賬務(wù)取消
2023-03-14 09:13:04
meizi老師:回復娜娜你好 那你做 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款 借銀行存款貸應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等。 把計提的附加稅也沖掉 借稅金及附加負數(shù)貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 負數(shù)
2023-03-14 09:26:38

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