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稅控盤減免稅會計分錄
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鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 莫惜 發(fā)表的提問:
稅控盤維護費減免后的會計分錄怎么做
你好,如果 一般納稅人 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸;管理費用
1樓
2023-03-13 11:33:20
全部回復(fù)
莫惜:回復(fù)鄒老師 這次減免抵扣銷項稅后怎么做分錄
2023-03-13 11:59:55
鄒老師:回復(fù)莫惜你好,減免稅額抵扣增值稅應(yīng)納稅額這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
2023-03-13 12:22:05
汪晨老師
職稱:中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ 崔馨心 發(fā)表的提問:
稅控盤的年費280元,減免稅款怎么做會計分錄
你好,首次購買時 借 管理費用 貸 銀行存款 抵扣時 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸 管理費用
2樓
2023-03-13 12:42:38
全部回復(fù)
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 靈感 發(fā)表的提問:
新公司購買稅控盤會計分錄怎么做,減免稅款余額應(yīng)該是有數(shù)還是零?
 借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 借:管理費用 負(fù)數(shù)
3樓
2023-03-13 13:55:17
全部回復(fù)
靈感:回復(fù)maize老師 做到借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_減免稅款
2023-03-13 14:16:26
靈感:回復(fù)maize老師 這樣做對嗎?
2023-03-13 14:34:58
maize老師:回復(fù)靈感小規(guī)模不需要做這個,減免稅款
2023-03-13 15:00:01
靈感:回復(fù)maize老師 我們是一般納稅人
2023-03-13 15:27:03
maize老師:回復(fù)靈感 借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2023-03-13 15:40:10
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 小花 發(fā)表的提問:
老師好,幫我做一下減免稅的會計分錄,如果購買稅控盤了,是借管理費用-稅控盤 貸庫存現(xiàn)金嗎?還用做減免稅的分錄嗎?
要的,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 -減免稅 貸:管理費用-稅控盤費用
4樓
2023-03-13 14:49:59
全部回復(fù)
小花:回復(fù)辜老師 貸方能是,營業(yè)外收入嗎
2023-03-13 15:18:37
辜老師:回復(fù)小花按照財稅《2012》15號文的規(guī)定,都是沖減管理費用的
2023-03-13 15:43:03
小花:回復(fù)辜老師 購買時是記到管理費用的是吧
2023-03-13 16:01:12
辜老師:回復(fù)小花是的,購買的時候入管理費用,抵稅的時候,沖減管理費用
2023-03-13 16:17:56
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ DORIS 發(fā)表的提問:
6月份的稅控盤280元,已經(jīng)抵扣用掉了,為什么年底在減免稅款的借方還有個280的余額,是當(dāng)時會計分錄沒做對嗎?沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎?現(xiàn)在年底應(yīng)該如何做分錄平掉?
你好 是借方有余額嗎 可以轉(zhuǎn)到未交增值稅科目 上規(guī)模不能結(jié)轉(zhuǎn)
5樓
2023-03-13 16:12:29
全部回復(fù)
DORIS:回復(fù)玲老師 是在借方。規(guī)模不能結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?
2023-03-13 16:43:17
玲老師:回復(fù)DORIS是小規(guī)模不用結(jié)轉(zhuǎn)的意思
2023-03-13 17:00:50
佟老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 芊茗 發(fā)表的提問:
老師,稅控盤減免稅額440,低減本期應(yīng)納稅額,需要做會計分錄嗎。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(減免稅) 貸管理費用
6樓
2023-03-13 17:06:06
全部回復(fù)
芊茗:回復(fù)佟老師 老師這個做了的,本期假如應(yīng)交增值稅1000,低減了440,我實際交了560,這440是在借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(減免稅)掛起的
2023-03-13 17:33:51
佟老師:回復(fù)芊茗你把借未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費(減免稅) 放到未交增值稅中抵減你企業(yè)應(yīng)交稅費
2023-03-13 17:47:20
芊茗:回復(fù)佟老師 借:未交增值稅440 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費(減免稅) 440 這樣那
2023-03-13 18:01:42
佟老師:回復(fù)芊茗對是的,您的分錄是正確的
2023-03-13 18:12:13
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 張小寶 發(fā)表的提問:
稅控盤減免的分錄怎么做
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”科目。
7樓
2023-03-13 18:07:00
全部回復(fù)
張小寶:回復(fù)鄒老師 小規(guī)模呢怎么做賬
2023-03-13 18:21:31
鄒老師:回復(fù)張小寶你好,小規(guī)模納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”科目。
2023-03-13 18:36:05
張老師--追夢
職稱:注冊會計師
4.97
解題: 0.13w
引用 @ 淡然 發(fā)表的提問:
購買的稅控盤 減免稅款的會計分錄 借應(yīng)交稅費~增值稅~減免稅款 貸管理費用?
是的,就是這樣處理的。
8樓
2023-03-13 19:18:34
全部回復(fù)
淡然:回復(fù)張老師--追夢 老師,在二級科目增值稅下設(shè)置三級科目減免稅款?
2023-03-13 19:31:33
張老師--追夢:回復(fù)淡然是的,那么就專欄明細科目,不叫三級明細科目。
2023-03-13 20:00:43
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.01w
引用 @ 帶眼鏡的波斯貓. 發(fā)表的提問:
稅控盤減免稅分錄 怎么寫?
購入借管理費用貸銀存,全額抵扣借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用負(fù)數(shù)
9樓
2023-03-13 20:10:55
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 姣姣123 發(fā)表的提問:
稅控盤服務(wù)費330。減免稅款。我應(yīng)該怎么去做會計分錄那?。
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
10樓
2023-03-13 21:08:06
全部回復(fù)
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 瘋狂的睫毛膏 發(fā)表的提問:
老師,我問一下,如果這個月銷項大于進項,但稅控盤減免稅額抵減后這個月不需要繳稅,那么會計分錄要做嗎,怎么做?
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸減免稅額, 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額,借銷項稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
11樓
2023-03-13 22:28:28
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.01w
引用 @ 范范 發(fā)表的提問:
稅控盤減免稅款分錄怎么做
借管理費用貸現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用負(fù)數(shù)
12樓
2023-03-13 23:36:35
全部回復(fù)
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 羅淑華 發(fā)表的提問:
請問購買稅控盤和抵減稅控盤怎么做會計分錄
借:管理費用 貸:銀行存款等 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
13樓
2023-03-14 00:31:23
全部回復(fù)
羅淑華:回復(fù)張艷老師 這樣做了但是賬不平。
2023-03-14 00:43:21
張艷老師:回復(fù)羅淑華為什么不平呢?哪里出現(xiàn)差額了。
2023-03-14 00:57:40
羅淑華:回復(fù)張艷老師 應(yīng)交稅費增值稅(減免稅)還是有余額
2023-03-14 01:26:33
張艷老師:回復(fù)羅淑華等月末或年末做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,該科目余額就會沖平了。
2023-03-14 01:55:43
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 金智慧捷 發(fā)表的提問:
購買稅控盤記賬分錄。抵減稅會計分錄
借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負(fù)數(shù)
14樓
2023-03-14 01:24:50
全部回復(fù)
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ Luck Fairy 發(fā)表的提問:
稅控盤的減免稅分錄怎么做呢?
您好 借 應(yīng)交稅費-交稅增值稅(減免稅額)貸管理費用
15樓
2023-03-14 02:40:07
全部回復(fù)

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