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如何調(diào)整上年會計差錯
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袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ Live for yourself 發(fā)表的提問:
上年會計科目和金額錯了,如何調(diào)整?
直接調(diào)整正確即可,涉及損益科目用以前年度損益調(diào)整科目代替即可
1樓
2023-03-13 08:44:42
全部回復(fù)
吳少琴老師
職稱:會計師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 發(fā)表的提問:
差錯更正涉及到以前年度損益調(diào)整,會計上在2021年匯算清繳前做了調(diào)整,請問稅務(wù)上如何申報?比如去年2020年應(yīng)該計入費(fèi)用的記錯在不影響損益類科目里,今年發(fā)現(xiàn)做了調(diào)整分錄,計入以前年度損益調(diào)整里了,所得稅匯算清繳如何申報這筆?
費(fèi)用少計入了,直接在對應(yīng)的費(fèi)用里面增加這筆
2樓
2023-03-13 10:10:18
全部回復(fù)
茗:回復(fù)吳少琴老師 那報表豈不是變了,年度財務(wù)報表和季度報表都已經(jīng)報過了
2023-03-13 10:25:17
茗:回復(fù)吳少琴老師 現(xiàn)在是所得稅申報,主表的數(shù)據(jù)營業(yè)利潤等數(shù)據(jù)應(yīng)該和之前報的報表一致
2023-03-13 10:52:56
吳少琴老師:回復(fù)你是今年更正的,和去年的肯定對不上
2023-03-13 11:21:21
茗:回復(fù)吳少琴老師 前后不一致,沒有問題嗎?
2023-03-13 11:42:35
吳少琴老師:回復(fù)前后不一致,沒有問題嗎? 可以
2023-03-13 12:07:05
茗:回復(fù)吳少琴老師 這么問吧,假如去年的實際發(fā)生費(fèi)用會計上列支了,但是沒有發(fā)票,不得所得稅稅前扣除,匯算清繳如何體現(xiàn)這筆,在哪里填?
2023-03-13 12:21:49
吳少琴老師:回復(fù)沒發(fā)票的填寫到a105000,30行
2023-03-13 12:38:23
茗:回復(fù)吳少琴老師 那如果有筆業(yè)務(wù)不符合收入的確認(rèn)原則,但是在2020年開了發(fā)票,確認(rèn)了收入。這個會計上該如何處理,稅法申報上如何填列?
2023-03-13 13:07:19
吳少琴老師:回復(fù)當(dāng)時收了錢沒有,收了錢調(diào)整到預(yù)收處理?
2023-03-13 13:32:18
帥老師
職稱:,初級會計師,經(jīng)濟(jì)師
4.96
解題: 0.03w
引用 @ 平平淡淡 發(fā)表的提問:
請問2019年會計科目寫錯了,如何調(diào)整?
是什么會計分錄錯了啊 都是影響利潤的嗎
3樓
2023-03-13 11:31:42
全部回復(fù)
平平淡淡:回復(fù)帥老師 是加油卡充值,寫成管理費(fèi)用了,匯算清繳我還沒報,這個要怎么調(diào)整一下呢?
2023-03-13 11:54:45
帥老師:回復(fù)平平淡淡那你是進(jìn)那個科目了?
2023-03-13 12:06:19
平平淡淡:回復(fù)帥老師 管理費(fèi)用,這個是不是要進(jìn)預(yù)付賬款科目?
2023-03-13 12:24:41
帥老師:回復(fù)平平淡淡金額大不大 ,如果不是很大的話就不要調(diào)整了
2023-03-13 12:48:51
平平淡淡:回復(fù)帥老師 2萬左右,能調(diào)整嗎?
2023-03-13 13:05:06
帥老師:回復(fù)平平淡淡你的預(yù)付賬款用完了沒有,如果是 其他月份 預(yù)付賬款慢慢沖減完費(fèi)用的 話是不用管的 ,順便問下這個發(fā)票拿回來了沒有
2023-03-13 13:20:41
平平淡淡:回復(fù)帥老師 發(fā)票沒回來
2023-03-13 13:39:21
帥老師:回復(fù)平平淡淡如果沒有收到發(fā)票就匯算調(diào)增處理
2023-03-13 14:07:23
平平淡淡:回復(fù)帥老師 謝謝老師!
2023-03-13 14:22:05
帥老師:回復(fù)平平淡淡不客氣 對你有幫助請給予好評
2023-03-13 14:48:00
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 三順 發(fā)表的提問:
調(diào)整以前會計做錯的賬,是多年來一直差了一步分錄,摘要欄如何寫?
你好,摘要欄一般寫調(diào)整201X年X月X號憑證差錯更正
4樓
2023-03-13 12:50:34
全部回復(fù)
三順:回復(fù)莊老師 是多年一直的差錯,不是某一個憑
2023-03-13 13:21:17
莊老師:回復(fù)三順你好,差錯一定要指出是那號差錯,
2023-03-13 13:41:27
三順:回復(fù)莊老師 是某項業(yè)務(wù)原來會計一直少了一步分錄,怎么寫摘要?
2023-03-13 14:02:14
莊老師:回復(fù)三順你好,也是差錯,摘要要說什么少記
2023-03-13 14:16:39
蒙蒙
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
4.95
解題: 0.37w
引用 @ 香兒 發(fā)表的提問:
老師你好,應(yīng)付職工薪酬貸方余額如何調(diào)整會計差錯。
你好,貸方余額說明你們實發(fā)數(shù)大于計提數(shù)。
5樓
2023-03-13 13:44:15
全部回復(fù)
香兒:回復(fù)蒙蒙 我現(xiàn)在要如何調(diào)整這95塊錢
2023-03-13 14:09:53
蒙蒙:回復(fù)香兒你好,你可以把這之前的計提分錄沖銷,重新做一筆實發(fā)分錄。
2023-03-13 14:29:46
香兒:回復(fù)蒙蒙 分錄怎么做?
2023-03-13 14:41:54
蒙蒙:回復(fù)香兒你之前計提怎么計提的呀
2023-03-13 15:05:03
香兒:回復(fù)蒙蒙
2023-03-13 15:26:53
香兒:回復(fù)蒙蒙 這個表的會計分錄怎么出呢
2023-03-13 15:46:12
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 傳統(tǒng)的鉛筆 發(fā)表的提問:
上年管理費(fèi)用錯計入財務(wù)費(fèi)用,本年如何調(diào)整?
你好,上年管理費(fèi)用錯計入財務(wù)費(fèi)用,今年的調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 貸:以前年度損益調(diào)整—財務(wù)費(fèi)用
6樓
2023-03-13 14:42:36
全部回復(fù)
趙老師
職稱:中級會計師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 娜娜 發(fā)表的提問:
請問老師,我在網(wǎng)盤里下載的視頻,哪里可以下載PPt講義???比如“如何精通外賬”。
精通外帳另發(fā)你,告訴郵箱。
7樓
2023-03-13 15:47:47
全部回復(fù)
娜娜:回復(fù)趙老師 408331121@qq.com,視頻我下載過了,但是都沒有講義,麻煩您把講義發(fā)給我吧。謝謝老師。
2023-03-13 16:17:19
趙老師:回復(fù)娜娜發(fā)你了,請查收。
2023-03-13 16:29:47
軼塵老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 高大的哈密瓜 發(fā)表的提問:
財務(wù)會計與預(yù)算會計出現(xiàn)差異時如何調(diào)整差異
預(yù)算會計本身就是預(yù)估的 和實際有差異 只能分析原因 無法調(diào)增
8樓
2023-03-13 17:12:55
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.01w
引用 @ 調(diào)皮的電源 發(fā)表的提問:
上年管理費(fèi)用記錯多記,今年如何調(diào)整
去年已經(jīng)稅前扣除了是嘛
9樓
2023-03-13 18:41:35
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.9w
引用 @ 嘻嘻 發(fā)表的提問:
增值稅申報表和會計賬上的政策性差異如何調(diào)整
如果增值稅申報表與賬簿不一致,那么首先要分析不一致的具體原因,根據(jù)不同情況作相應(yīng)調(diào)整。具體如下:   1、如果是報表出現(xiàn)錯誤,則直接對報表數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整,而無需做憑證。但是為了便于之后核對,可以在賬簿本年利潤科目所對應(yīng)的月份摘要備注下。   2、如果是賬簿出現(xiàn)錯誤,則需在摘要里寫明:補(bǔ)記哪年哪月第幾號憑證。   3、如果找不出究竟哪里出錯了,則建議最好對報表進(jìn)行修改。因為賬簿是一筆筆記下來的,根據(jù)賬簿進(jìn)而形成報表,可按照賬簿進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
10樓
2023-03-13 19:52:37
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 清晴雨寒 發(fā)表的提問:
老師好,問一下,如何調(diào)整以前差錯更正,19年年末,工資計提是按上個月估算的,我現(xiàn)在做2020年1月份的賬,怎么調(diào)整工資計提數(shù)呢?
你好,差額借或貸以前年度損益調(diào)整或利潤分配 貸或借應(yīng)付職工薪酬
11樓
2023-03-13 20:52:33
全部回復(fù)
李達(dá)老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 0.12w
引用 @ 開放的黃蜂 發(fā)表的提問:
前期差錯調(diào)整 1是只有調(diào)整前期差錯更新的時候會用到“以前年度損益調(diào)整”這個科目么。這個科目如果有數(shù)額就證明進(jìn)行了差錯。
不一定哦,如果是盤虧固定資產(chǎn),也是必須用這個科目去處理的
12樓
2023-03-13 21:53:20
全部回復(fù)
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 發(fā)表的提問:
審計時,發(fā)現(xiàn)去年年底報表有幾個錯誤,可以在今年的賬上作調(diào)整嗎?如何調(diào)整呢
你好!可以的,是否涉及損益?涉及損益的用以前年度損益調(diào)整科目代替
13樓
2023-03-13 23:12:44
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.9w
引用 @ 依依Mon(免費(fèi)輔食微課堂) 發(fā)表的提問:
調(diào)整估價差額如何做會計分錄?
暫估時 借:存貨-原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票到來知道真正的價值時 借:存貨-原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估? ?紅字沖銷 然后按發(fā)票金額 借:存貨-原材料-明細(xì) 貸:應(yīng)付賬款-單位
14樓
2023-03-14 00:29:32
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 002 發(fā)表的提問:
損益類科目出現(xiàn)以前年度的差錯,該如何調(diào)整正確?
你好,你之前錯誤的分錄是?正確的分錄應(yīng)當(dāng)是?
15樓
2023-03-14 01:41:26
全部回復(fù)

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