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服務費進項票會計分錄
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meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 微信用戶 發(fā)表的提問:
收到旅游服務費的專票會計分錄怎么做?進項稅轉出
你好 是員工旅游嗎 還是什么業(yè)務
1樓
2023-03-12 20:12:39
全部回復
微信用戶:回復meizi老師
2023-03-12 20:35:08
meizi老師:回復微信用戶你好 那你做 借管理費用-福利費進項稅貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款 借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
2023-03-12 20:49:22
微信用戶:回復meizi老師 月底是不是需要結轉? 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 貸 應交稅費—應交增值稅—未交增值稅
2023-03-12 21:00:15
meizi老師:回復微信用戶你好 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 貸 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 然后最終轉未交增值稅里面去
2023-03-12 21:17:36
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 。 發(fā)表的提問:
我當個月開票系統(tǒng)服務費抵扣進項稅額,會計分錄怎么寫
你是金稅盤的服務費嗎
2樓
2023-03-12 21:12:37
全部回復
。:回復辜老師 是金稅盤
2023-03-12 21:25:59
辜老師:回復。這個可以全額抵減增值稅,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅? 貸:管理費用—辦公費
2023-03-12 21:37:18
。:回復辜老師 這個可以全額抵減增值稅,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅 貸:銀行存款,可以嗎
2023-03-12 22:05:25
。:回復辜老師 3月發(fā)生的,我申報所屬3月就抵減
2023-03-12 22:33:51
辜老師:回復。發(fā)生費用,借:管理費用—辦公費? 貸:銀行存款?????????????????????????????????????????????????????????????? 抵稅時,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅? 貸:管理費用—辦公費 ?
2023-03-12 23:02:49
。:回復辜老師 我在結賬增值稅的時候做嗎
2023-03-12 23:17:21
辜老師:回復抵稅的時候,就是第二步
2023-03-12 23:34:18
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.67w
引用 @ 影*一一 發(fā)表的提問:
老師想問下支付服務費也開了進項發(fā)票,會計分錄怎么寫
你好,這個是后勤使用的話,借管理費用應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。
3樓
2023-03-12 22:09:22
全部回復
影*一一:回復郭老師 老師還想問下,我們公司銷售汽車的,有些客戶做的按揭,比如客戶付了2萬,還有8萬貸款,然后金融公司放款到我公司對公賬戶,這種金融公司需要給我們開發(fā)票嗎
2023-03-12 22:34:12
郭老師:回復影*一一別人給你們錢,不需要開發(fā)票的。
2023-03-12 22:52:58
影*一一:回復郭老師 那可以直接入對公賬戶
2023-03-12 23:06:06
影*一一:回復郭老師 金融公司把客戶貸款金額直接放在我們對公可以嘛
2023-03-12 23:25:04
郭老師:回復影*一一你好,可以的,這個是你們的應收賬款。
2023-03-12 23:43:10
影*一一:回復郭老師 老師對我們公司來說這個客戶款就是金融公司直接放給我們的了,對金融公司來說才是應收賬款吧
2023-03-13 00:12:44
郭老師:回復影*一一你們收金融公司的,金融公司收客戶的 你們開的是機動車發(fā)票,這個錢沒有收到,不是應收賬款嗎?
2023-03-13 00:32:48
影*一一:回復郭老師 那一直都掛應收賬款嗎,客戶還款也是還給銀行,只是金融公司提前把客戶的款給我們
2023-03-13 00:44:42
郭老師:回復影*一一你好,借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費,收到銀行那邊給你們的貸款,借銀行存款貸應收賬款,客戶給銀行,你就不用管了。
2023-03-13 00:57:07
影*一一:回復郭老師 我們現(xiàn)在就是提前收到客戶的款,金融收客戶的,金融公司提前就把客戶的款給我們了
2023-03-13 01:07:14
影*一一:回復郭老師 好的,謝謝老師
2023-03-13 01:18:39
郭老師:回復影*一一不用客氣哦 周末愉快
2023-03-13 01:28:41
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問:
請問服裝加工費行業(yè)怎么做會計分錄,賬務處理 有進項票
你好,是針對取得的服裝加工收入做分錄嗎??
4樓
2023-03-12 23:11:27
全部回復
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 夏雨 發(fā)表的提問:
老師好,運輸服務費進項抵扣,會計分錄怎么做?
你好 借方費用或者成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸方現(xiàn)金或者銀行
5樓
2023-03-13 00:28:10
全部回復
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 。ゞ詻羙 發(fā)表的提問:
管理咨詢公司是一般納說人,收到其他公司開過來的進項發(fā)票,內容是服務費,會計分錄怎么做,錢已經付給對方了
借:管理費用等--服務費 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
6樓
2023-03-13 01:25:00
全部回復
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 聰慧的路燈 發(fā)表的提問:
服務費的進項稅額可以加計10%,這部分會計分錄怎么處理?
月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
7樓
2023-03-13 02:27:30
全部回復
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 夏爽 發(fā)表的提問:
金稅盤服務費,全額抵扣進項稅。會計分錄怎么做
借:應交稅費 貸:管理費用
8樓
2023-03-13 03:53:01
全部回復
夏爽:回復陳詩晗老師 之前銀行扣款單我給做其他業(yè)務費用了怎么辦
2023-03-13 04:12:17
陳詩晗老師:回復夏爽你現(xiàn)在沖減這個費用轉到應交稅費就是了
2023-03-13 04:34:05
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 王?習習 發(fā)表的提問:
我這邊是一個科技公司,開出的發(fā)票項目為信息服務費,我手里的進項票是燈泡和電線燈,可以作為成本嗎?需要怎么做會計分錄?謝謝老師
你好 你買來是干嘛的 燈泡和電線?
9樓
2023-03-13 05:11:11
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 胖子 發(fā)表的提問:
快遞行業(yè)的進項票服務費的分錄怎么寫
借;主營業(yè)務成本等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
10樓
2023-03-13 06:26:21
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 魔幻的書本 發(fā)表的提問:
銷項是工程服務,進項也是工程服務的會計分錄怎么做
你好 銷項是工程服務 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 進項也是工程服務 借:主營業(yè)務成本??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
11樓
2023-03-13 07:55:16
全部回復
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 發(fā)表的提問:
服務業(yè)進項稅加計抵扣的那部分進項稅怎么做會計分錄?
你好 借:應交稅費——未交增值稅, 貸:銀行存款, 貸:其他收益。
12樓
2023-03-13 08:55:30
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 淺淺 發(fā)表的提問:
老師 我們支付了網絡服務費收到了對方的專票,可以做進項稅款嗎?會計分錄要怎么做?
你好,如果是一般納稅人,是可以的 借;管理費用等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
13樓
2023-03-13 10:01:16
全部回復
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ Midy 發(fā)表的提問:
勞務服務的進項票可以抵扣稅額嗎?會計分錄是什么?
只要不屬于不得抵扣進項稅額的幾種情形,那么就是都可以抵扣進項稅額的。 借:管理費用等--勞務費 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等
14樓
2023-03-13 11:07:13
全部回復
Midy:回復張艷老師 好,謝謝!是我們公司大量購買辦公用品,讓人家一套一套給配好,人家開了揀配服務費6%的專票
2023-03-13 11:44:07
Midy:回復張艷老師 一張發(fā)票上有幾十項文具16%,有兩項揀配服務費6%的
2023-03-13 11:57:30
張艷老師:回復Midy可以的,這個揀配服務就是服務費項目的。這些都是可以抵扣進項稅額的。
2023-03-13 12:15:02
Midy:回復張艷老師 好的,感謝!
2023-03-13 12:30:05
張艷老師:回復Midy不客氣的,祝您學習愉快,工作順利,如果您對我的解答滿意,請給老師一個五星評價,非常感謝!
2023-03-13 12:40:51
悠然老師01
職稱:高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
4.99
解題: 2.81w
引用 @ 啊哈~ 發(fā)表的提問:
建材公司收到的信息技術服務費進項發(fā)票應該怎么做會計分錄
學員你好,分錄如下 根據(jù)用途 借:管理費用等 應交稅費 貸:應付賬款等
15樓
2023-03-13 12:18:52
全部回復

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