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會(huì)計(jì)申請(qǐng)表填寫待業(yè)在職的壞處
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暖暖老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.51w
引用 @ 錦濡 發(fā)表的提問:
請(qǐng)問老師,我在做會(huì)計(jì)人員信息采集,遇到“會(huì)計(jì)行政職務(wù)”一項(xiàng)該這么填寫,是填“無”還是“其他”?我沒有從事會(huì)計(jì)工作,而且打算當(dāng)自己是待業(yè)人員填寫!
你好,填寫無或者其他
16樓
2022-11-22 09:51:32
全部回復(fù)
彩麗老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 千與千尋 發(fā)表的提問:
公司的會(huì)計(jì),現(xiàn)在需要填寫一個(gè)個(gè)人的材料表,那公司職位怎么填寫?職位就是會(huì)計(jì)么?
你好,實(shí)際是會(huì)計(jì),材料表的職位就填會(huì)計(jì)就行
17樓
2022-11-22 11:02:56
全部回復(fù)
彩麗老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 喜悅的獵豹 發(fā)表的提問:
我現(xiàn)在是大二的一名學(xué)生,想報(bào)考初級(jí)會(huì)計(jì),填寫申請(qǐng)信息的學(xué)歷應(yīng)該填本科還是高中,學(xué)位是學(xué)士學(xué)位還是無啊
你好,大學(xué)還沒有取得畢業(yè)證,學(xué)歷應(yīng)該填 高中,學(xué)位填無
18樓
2022-11-22 12:30:24
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 太陽花~上課 發(fā)表的提問:
老師你好,我在珠海開公司,會(huì)計(jì)在廣州,我申請(qǐng)的發(fā)票可以填寫收貨地址是廣州嗎?
收貨地址,你是指你發(fā)票上面的地址嗎?
19樓
2022-11-22 13:42:37
全部回復(fù)
太陽花~上課:回復(fù)陳詩晗老師 會(huì)計(jì)在廣州,公司在珠海,所以收貨要在會(huì)計(jì)的地方廣州啊,可以嗎
2022-11-22 13:59:35
太陽花~上課:回復(fù)陳詩晗老師 會(huì)計(jì)在廣州,公司在珠海,所以申請(qǐng)了發(fā)票,收發(fā)票要在會(huì)計(jì)的地方廣州啊,可以嗎
2022-11-22 14:24:43
陳詩晗老師:回復(fù)太陽花~上課你說的這個(gè)收貨地址是什么收貨地址這里開發(fā)票,這個(gè)發(fā)票上面會(huì)有一個(gè)公司地址,這個(gè)公司地址是公司的注冊(cè)地
2022-11-22 14:39:55
太陽花~上課:回復(fù)陳詩晗老師 申請(qǐng)發(fā)票,收發(fā)票的地址,公司在珠海,會(huì)計(jì)開票在廣州啊,所以收發(fā)票必須在廣州
2022-11-22 15:09:20
陳詩晗老師:回復(fù)太陽花~上課不影響,這個(gè)地址你自行決定
2022-11-22 15:32:56
太陽花~上課:回復(fù)陳詩晗老師 老師麻煩你幫我確認(rèn)一下,開發(fā)票內(nèi)容自然不會(huì)變,就是會(huì)計(jì)在廣州要在廣州開發(fā)票,公司在珠海,
2022-11-22 15:59:22
陳詩晗老師:回復(fù)太陽花~上課是的,可以的,可以按你實(shí)際地址寫你的收貨地址,這個(gè)不允許。
2022-11-22 16:24:26
陳詩晗老師:回復(fù)太陽花~上課是的,可以的,可以按你實(shí)際地址寫你的收貨地址,這個(gè)不影響
2022-11-22 16:43:46
太陽花~上課:回復(fù)陳詩晗老師 老師,發(fā)票管理規(guī)定不是不可以隨便攜帶郵寄嗎
2022-11-22 17:03:44
陳詩晗老師:回復(fù)太陽花~上課隨便攜帶郵寄是指你買賣發(fā)票。
2022-11-22 17:31:41
暖暖老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.51w
引用 @ 周燕珊 發(fā)表的提問:
2018年會(huì)計(jì)繼續(xù)教育申請(qǐng)要怎么填寫的,過了中級(jí)2門,怎么填寫
你好,卡過了兩門不抵減繼續(xù)教育,只有拿到證書的當(dāng)年可以
20樓
2022-11-22 15:00:59
全部回復(fù)
果果老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.95
解題: 0.22w
引用 @ 飛天小能豆 發(fā)表的提問:
老師你好,請(qǐng)問殘疾人就業(yè)保障申請(qǐng)表在職人數(shù)怎么填寫呢
殘疾人就業(yè)保障申請(qǐng)表在職人數(shù)按年平均人數(shù)填寫
21樓
2022-11-22 16:55:59
全部回復(fù)
飛天小能豆:回復(fù)果果老師 是指每個(gè)月工資表的人數(shù)/12嗎
2022-11-22 17:25:39
飛天小能豆:回復(fù)果果老師 是指每個(gè)月工資表的人數(shù)之和/12嗎
2022-11-22 17:42:15
果果老師:回復(fù)飛天小能豆是的,每個(gè)月工資表的人數(shù)加總后除以12
2022-11-22 18:02:22
王超老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 8w
引用 @ 陪你考證的初級(jí)班主任 發(fā)表的提問:
請(qǐng)問農(nóng)業(yè)用地出租收入免征的增值稅怎樣填寫申報(bào)表 會(huì)計(jì)處理怎樣做
你好 這個(gè)要放在18,19行那邊的 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
22樓
2022-11-22 17:20:51
全部回復(fù)
陪你考證的初級(jí)班主任:回復(fù)王超老師 老師,這個(gè)免稅的分錄不需要做價(jià)稅分離嗎,就是說不用把免征的稅額記做:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)嗎
2022-11-22 17:44:46
王超老師:回復(fù)陪你考證的初級(jí)班主任這個(gè)免稅的是不需要體現(xiàn)增值稅的
2022-11-22 18:12:06
陪你考證的初級(jí)班主任:回復(fù)王超老師 就是說按照發(fā)票全款填入免稅銷售額欄對(duì)吧
2022-11-22 18:41:29
王超老師:回復(fù)陪你考證的初級(jí)班主任是的,你的理解是正確的
2022-11-22 19:10:14
陪你考證的初級(jí)班主任:回復(fù)王超老師 這個(gè)附表還需要填寫嗎 如果需要填的話填哪一欄呢
2022-11-22 19:27:41
王超老師:回復(fù)陪你考證的初級(jí)班主任這個(gè)不需要啊 商品,提供餐飲、住宿服務(wù)相應(yīng)收入應(yīng)填寫主表“貨物及勞務(wù)”列、“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列第9欄“(四)免稅銷售額”、第10欄“其中小微企業(yè)免稅銷售額”
2022-11-22 19:42:59
袁老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 發(fā)表的提問:
公司原材料損壞,職工福利在申報(bào)表中做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要做會(huì)計(jì)賬務(wù)處理嗎,具體怎么處理
需要,借:營業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
23樓
2022-11-22 17:40:50
全部回復(fù)
涵:回復(fù)袁老師 老師,職工福利費(fèi)也這樣嗎做賬務(wù)處理嗎
2022-11-22 17:56:20
袁老師:回復(fù)職工福利費(fèi),跟抵扣沒有關(guān)系吧
2022-11-22 18:07:04
涵:回復(fù)袁老師 集體福利和個(gè)人消費(fèi)的不讓抵扣吧,當(dāng)時(shí)做賬做到職工福利費(fèi)了,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)多,要轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么做,老師
2022-11-22 18:24:16
袁老師:回復(fù)借 管理費(fèi)用--職工福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022-11-22 18:45:40
立紅老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 沫·念???? 發(fā)表的提問:
老師 業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整的申報(bào)表如何填寫?計(jì)算?
你好,賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是一樣的,就是賬上業(yè)務(wù)招待費(fèi)的數(shù);稅收金額是算限額,發(fā)生的額的60%與當(dāng)年銷售收入的千分之五,兩個(gè)數(shù)取小的數(shù)
24樓
2022-11-22 18:09:55
全部回復(fù)
沫·念????:回復(fù)立紅老師 銷售收入是主營業(yè)務(wù)收入嗎?
2022-11-22 18:31:48
立紅老師:回復(fù)沫·念????你好,銷售收入是主營業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入
2022-11-22 18:58:58
沫·念????:回復(fù)立紅老師 謝謝老師
2022-11-22 19:18:18
立紅老師:回復(fù)沫·念????不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
2022-11-22 19:39:13
沫·念????:回復(fù)立紅老師 老師 請(qǐng)問像加計(jì)遞減的費(fèi)用做在營業(yè)外收入里了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候這個(gè)要算到利潤里面嗎?
2022-11-22 20:04:34
立紅老師:回復(fù)沫·念????你好,是的,是算在利潤總額里面的。
2022-11-22 20:20:01
沫·念????:回復(fù)立紅老師 老師 應(yīng)納稅所得額是24萬,企業(yè)所得稅這個(gè)稅率怎么還是25不是不滿100按5計(jì)算嗎?
2022-11-22 20:32:28
立紅老師:回復(fù)沫·念????你好,已經(jīng)做小微企業(yè)備案了么?就是說符合小微企業(yè)的條件么
2022-11-22 20:51:20
沫·念????:回復(fù)立紅老師 備案了,之前預(yù)繳都是按5交的,現(xiàn)在匯算的時(shí)候變成25了
2022-11-22 21:19:50
立紅老師:回復(fù)沫·念????你好,您能發(fā)個(gè)圖,我看下么
2022-11-22 21:30:35
沫·念????:回復(fù)立紅老師 系統(tǒng)自動(dòng)帶出
2022-11-22 21:49:31
立紅老師:回復(fù)沫·念????你好,A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表填了么
2022-11-22 22:15:46
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 云淡風(fēng)輕 發(fā)表的提問:
結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書右邊的客戶留存聯(lián)是自己填寫,還是銀行打印出來的呢?
你好,通常是企業(yè)一次性復(fù)寫書寫的
25樓
2022-11-22 18:14:59
全部回復(fù)
云淡風(fēng)輕:回復(fù)鄒老師 好的,謝謝老師!
2022-11-22 18:29:57
鄒老師:回復(fù)云淡風(fēng)輕不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
2022-11-22 18:58:09
Ricky 老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.90
解題: 0.02w
引用 @ 發(fā)表的提問:
想問一下,留底退稅申請(qǐng)表要怎么填寫
具體參考財(cái)稅2019年39,84,88號(hào)文的條件,滿足條件后,選擇行業(yè),然后帶星號(hào)的必須要填。具體可以問稅務(wù)局或者稅管員
26樓
2022-11-23 13:48:36
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.14w
引用 @ Ling 發(fā)表的提問:
老師,請(qǐng)問在填寫申報(bào)匯算清繳申報(bào)表時(shí),需不需要填寫財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)呢
你好 需要的 這個(gè)是年財(cái)務(wù)報(bào)表
27樓
2022-11-23 14:09:34
全部回復(fù)
Ling:回復(fù)郭老師 好的,謝謝老師
2022-11-23 14:39:12
郭老師:回復(fù)Ling不用客氣的,
2022-11-23 15:06:21
郭老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.14w
引用 @ 桜子 發(fā)表的提問:
老師好,請(qǐng)問待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額在申報(bào)表中如何填寫?是在增值稅附表第26欄填寫嗎?為何我填寫后提示有錯(cuò)申報(bào)不了?
你是什么業(yè)務(wù)的待抵扣?
28樓
2022-11-23 14:34:44
全部回復(fù)
桜子:回復(fù)郭老師 一些快遞票,住宿票,買電腦的票,物業(yè)票,都是專票,本期沒有銷項(xiàng),所以這些進(jìn)項(xiàng)做的是待抵扣
2022-11-23 15:21:12
郭老師:回復(fù)桜子沒有認(rèn)證不用填寫的,你要認(rèn)證了在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣 做進(jìn)項(xiàng),不能做待抵扣
2022-11-23 15:49:39
桜子:回復(fù)郭老師 本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是增值稅附表2第2欄嗎?那一欄是灰色的,填不了數(shù)
2022-11-23 16:07:51
郭老師:回復(fù)桜子往下找,35行好像,上面自動(dòng)取數(shù)的
2022-11-23 16:22:29
桜子:回復(fù)郭老師 老師,本期沒有銷項(xiàng)發(fā)票,這些進(jìn)項(xiàng)稅如何抵扣?
2022-11-23 16:45:25
郭老師:回復(fù)桜子自動(dòng)留抵,你要不填寫以后都沒有辦法抵扣了
2022-11-23 16:55:36
靖曦老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.91
解題: 0.71w
引用 @ ?洋洋 發(fā)表的提問:
老師,請(qǐng)問一下退稅申請(qǐng)表的這些內(nèi)容要怎么填寫?
適用加計(jì)抵減政策扣,如何填寫申報(bào)表(3)? 案例1 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月增值稅申報(bào)表《附列資料(四)》第六行“一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”期末余額為5000元,2019年7月需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額60000元,該部分進(jìn)項(xiàng)稅額前期已計(jì)提加計(jì)抵減額。 分析 根據(jù)39號(hào)公告第七條第二項(xiàng)規(guī)定,已計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期,相應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵減額。計(jì)算公式如下: 當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×10% 當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額=上期末加計(jì)抵減額余額%2B當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計(jì)抵減額 1.該企業(yè)2019年7月(稅款所屬期)《附列資料(二)》填報(bào)如下所示: 2.該企業(yè)2019年7月當(dāng)期調(diào)減加計(jì)抵減額=當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額×10%=60000×10%=6000(元) 該企業(yè)2019年7月本期可抵減額=期初余額%2B本期發(fā)生額-本期調(diào)減額=5000%2B0-6000=-1000(元) 該企業(yè)2019年7月(稅款所屬期)《附列資料(四)》填報(bào)如下所示: 需注意,本期可抵減額為負(fù)數(shù)時(shí),本期實(shí)際抵減額為0,《附列資料(四)》中期末余額為-1000,留待下期沖減即可,不形成本期應(yīng)納稅額。 3.該企業(yè)7月本期應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣稅額=0-(-60000)=60000(元) 該企業(yè)2019年7月(稅款所屬期)主表填報(bào)如下所示: 案例2 期末留抵稅額退稅后,如何填寫申報(bào)表? 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年3月稅款所屬期“期末留抵稅額”為100000元,2019年4月至2019年9月稅款所屬期“期末留抵稅額”均大于100000元,2019年9月稅款所屬期“期末留抵稅額”為700000元;該企業(yè)符合增值稅期末留抵稅額退稅政策,2019年10月征期內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還留抵稅額,進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例為80%,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)于當(dāng)月批準(zhǔn)并退還留抵稅額288000元,企業(yè)于2019年10月30日取得退還的留抵稅額。 分析 根據(jù)39號(hào)公告第八條第(六)項(xiàng),自2019年4月1日起,試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。納稅人取得退還的留抵稅額后,應(yīng)相應(yīng)調(diào)減當(dāng)期留抵稅額。 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×60%=(700000-100000)×80%×60%=288000(元) 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)于2019年10月退還留抵稅額288000元,因此納稅人應(yīng)在2019年10月(稅款所屬期)申報(bào)時(shí),將退還的留抵稅額288000元填入《附列資料(二)》第22欄“上期留抵稅額退稅”。 1.該企業(yè)2019年10月(稅款所屬期)《附列資料(二)》的填報(bào)如下所示: 2.該企業(yè)2019年10月(稅款所屬期)主表填報(bào)如下所示: 您好,請(qǐng)打開鏈接,希望能夠幫到您!
29樓
2022-11-23 15:03:06
全部回復(fù)
芳芳老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
3.45
解題: 0.11w
引用 @ 〆獨(dú)一無二ご 發(fā)表的提問:
這個(gè)月報(bào)稅填寫申報(bào)表不知道哪里填寫錯(cuò)誤,申報(bào)表退回來了,要我先處理違章再填寫申報(bào)表再到逾期申報(bào)填寫,請(qǐng)問違章處理在哪里?
你先咨詢一下稅務(wù)局,具體是什么違章
30樓
2022-11-23 15:14:59
全部回復(fù)
〆獨(dú)一無二ご:回復(fù)芳芳老師 那無論怎么樣都要先去問一下稅務(wù)局是吧?那我什么資料要帶去呢?
2022-11-23 16:02:39
芳芳老師:回復(fù)〆獨(dú)一無二ご你先打個(gè)電話給稅務(wù)局......
2022-11-23 16:26:11
芳芳老師:回復(fù)〆獨(dú)一無二ご12366加區(qū)號(hào)一般就是稅務(wù)局電話
2022-11-23 16:49:13
〆獨(dú)一無二ご:回復(fù)芳芳老師 好的,謝謝老師
2022-11-23 17:17:32
芳芳老師:回復(fù)〆獨(dú)一無二ご不用客氣,滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
2022-11-23 17:27:35

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