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建筑施工企業(yè)賬務處理會計分錄
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bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 小魔女 發(fā)表的提問:
建筑施工企業(yè) 金屬制品*移動房分錄怎么做呢,項目還沒開工。
您好 借:臨時設施 貸:銀行存款等
91樓
2022-12-21 05:10:30
全部回復
小魔女:回復bamboo老師 有臨時設施這個科目嗎?裝載機款呢分錄怎么做呢
2022-12-21 05:28:20
bamboo老師:回復小魔女有臨時設施這個科目 是一級科目 裝載機款支付了沒有收到么
2022-12-21 05:43:45
小魔女:回復bamboo老師 裝載機款 沒有收到發(fā)票時我做 預付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票呢 借什么呢
2022-12-21 06:06:30
bamboo老師:回復小魔女借:固定資產(chǎn) 貸:預付賬款
2022-12-21 06:33:02
小魔女:回復bamboo老師 需要老師計提折舊吧 一般折舊幾年呢 老師有這方面的內(nèi)容嗎 就是什么固定資產(chǎn)計提多少年的
2022-12-21 06:45:35
bamboo老師:回復小魔女《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第六十條規(guī)定: 除國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定外,固定資產(chǎn)計算折舊的最低年限如下: (一)房屋、建筑物,為20年; (二)飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產(chǎn)設備,為10年; (三)與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的器具、工具、家具等,為5年; (四)飛機、火車、輪船以外的運輸工具,為4年; (五)電子設備,為3年。
2022-12-21 07:06:43
小魔女:回復bamboo老師 46640 計提累計折扣怎么算了 公式怎么算
2022-12-21 07:36:18
bamboo老師:回復小魔女按月計提折舊金額=46640*(1-0.05)/10/12=369.23
2022-12-21 07:53:47
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 小企鵝海外購 發(fā)表的提問:
建筑施工企業(yè)每個月租賃,的鋼管費用怎么做會計分錄?
你好,記錄你們項目的施工成本。
92樓
2022-12-21 05:23:41
全部回復
小企鵝海外購:回復QQ老師 發(fā)票沒來,是先做暫估嗎
2022-12-21 05:37:27
QQ老師:回復小企鵝海外購你好,是的,可以先暫估成本。
2022-12-21 05:51:42
小企鵝海外購:回復QQ老師 還是直接貸
2022-12-21 06:03:49
QQ老師:回復小企鵝海外購你好,先暫估成本,取得發(fā)票后再做調(diào)整分錄。
2022-12-21 06:26:42
小企鵝海外購:回復QQ老師 每月租金都會有,是每月都需要計提租金,貸:暫估應付款
2022-12-21 06:45:37
QQ老師:回復小企鵝海外購您好,是的,需要這樣操作。
2022-12-21 07:11:07
QQ老師:回復小企鵝海外購您好,是的,需要這樣操作。
2022-12-21 07:26:06
暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.42w
引用 @ 古渣渣 發(fā)表的提問:
建筑施工企業(yè)公戶向私戶A轉賬,這筆錢是用來給A代發(fā)工人工資的,會計分錄應該怎么樣做?需要提供哪些附件作為該筆憑證的證明
你好,借在建工程貸銀行存款 工資明細表 就可以的
93樓
2022-12-21 05:52:16
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古渣渣:回復暖暖老師 是要掛在具體的項目名稱下嗎?
2022-12-21 06:14:51
暖暖老師:回復古渣渣是的,有項目的需要掛在具體項目的下邊
2022-12-21 06:30:21
古渣渣:回復暖暖老師 可以直借工程施工科目嗎
2022-12-21 06:48:51
暖暖老師:回復古渣渣可以的借工程施工-直接費用
2022-12-21 07:18:24
軼塵老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 小熊 發(fā)表的提問:
老師好,建筑施工企業(yè)掛靠項目,收入發(fā)票在靠掛方巳開,做收入,但成本沒來,計提成本的科目如何做會計分錄?
建筑業(yè)成本通過工程施工科目進項歸集,之后再進行成本的結轉和收入的確認
94樓
2022-12-21 06:20:59
全部回復
小熊:回復軼塵老師 老師是掛靠項目,不是自己施工的,能不能借:主營業(yè)務成本,貸:預提費
2022-12-21 06:51:40
軼塵老師:回復小熊不可以 現(xiàn)在已經(jīng)沒有預提費用了
2022-12-21 07:04:43
小熊:回復軼塵老師 我是被掛靠單位,這個成本如何計提,用其他應付款科目計提嗎?
2022-12-21 07:19:38
小熊:回復軼塵老師 被掛靠單位開發(fā)票到甲方去要款,如何計成本?
2022-12-21 07:47:09
軼塵老師:回復小熊現(xiàn)如果成本票沒到,可以暫估入賬。但是掛賬時間不能太長,更不能跨年。
2022-12-21 08:15:59
小熊:回復軼塵老師 暫估的分錄,用哪個科目呢?
2022-12-21 08:40:17
軼塵老師:回復小熊工程施工-合同成本(暫估)
2022-12-21 09:07:51
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛聽歌的機器貓 發(fā)表的提問:
給對方公司開施工勞務費,包工不包料的建筑類公司,會計分錄處理是怎么樣的?
你好,包工不包料的建筑類公司,給對方公司開施工勞務費發(fā)票,賬務處理是 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(簡易計稅)
95樓
2022-12-22 05:25:37
全部回復
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 枕夢 發(fā)表的提問:
小規(guī)模的建筑施工企業(yè),承包的工程發(fā)包出去應如賬務處理
您好,具體發(fā)生什么業(yè)務呢?
96樓
2022-12-22 05:55:31
全部回復
枕夢:回復玲老師 承包了引水管道工程,收入19萬,發(fā)包出去22萬。不知如何賬務處理
2022-12-22 06:19:37
玲老師:回復枕夢發(fā)包出去借工程施工合同成本分包款貸銀行存款
2022-12-22 06:43:35
枕夢:回復玲老師 工程施工過程中購買的攪拌機等是做為固定資 產(chǎn),一般折舊幾年
2022-12-22 07:04:08
玲老師:回復枕夢您好,機械設備一般折舊十年
2022-12-22 07:32:12
枕夢:回復玲老師 一共34100也要折舊10年吧
2022-12-22 07:45:50
玲老師:回復枕夢您好,是的,稅法規(guī)定是設備折舊十年
2022-12-22 08:04:54
枕夢:回復玲老師 好的,謝謝老師
2022-12-22 08:31:42
玲老師:回復枕夢您好,不客氣,祝您工作學習愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復給予評價
2022-12-22 09:01:06
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ CHN中國 發(fā)表的提問:
建筑施工企業(yè)會計報表附注如何編寫,有實例嗎,謝謝
注釋每個會計科目,可以去巨潮網(wǎng)查看上市公司財務報表附注即可       
97樓
2022-12-22 06:06:03
全部回復
職稱:,高級會計師,稅務師,經(jīng)濟師,中級會計師
4.90
解題: 0.07w
引用 @ kshycxa 發(fā)表的提問:
建筑施工企業(yè)會計在開票出去后要保留什么合同?
銷售合同及工程結算單
98樓
2022-12-22 06:18:00
全部回復
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.64w
引用 @ 飛天小能豆 發(fā)表的提問:
老師 建筑施工企業(yè)會計和我們大學所學的會計有哪些區(qū)別和聯(lián)系?
你好,建筑業(yè)的分錄和科目跟一般的企業(yè)不一樣的,你可以看下我們建筑業(yè)的實操練習
99樓
2022-12-23 05:20:53
全部回復
許老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 猶豫的啞鈴 發(fā)表的提問:
企業(yè)之前購的舊建筑,現(xiàn)在自己拆除了,在舊建筑上建了新廠房,賬上有余額,賬務怎樣處理。會計分錄?
借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 發(fā)生拆除費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
100樓
2022-12-23 05:27:46
全部回復
老劉
職稱:,高級會計師,中級會計師
4.96
解題: 0.88w
引用 @ ?!? 發(fā)表的提問:
小企業(yè)會計制度下建筑施工企業(yè)如何核算成本,具體會計分錄怎么做?
工程施工科目下設人工費,材料費,機械費,其他直接費等二級科目。并且工程施工設項目輔助賬
101樓
2022-12-23 05:51:21
全部回復
????:回復老劉 成本怎么結轉?直接從工程施工結轉到主營業(yè)務成本嗎?
2022-12-23 06:34:49
老劉:回復????借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工
2022-12-23 07:01:58
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ 陳葛 發(fā)表的提問:
建筑施工購買材料,材料入庫時發(fā)票未到,怎么處理會計分錄
借原材料貸銀行存款,領用借工程施工貸原材料。
102樓
2022-12-23 06:17:59
全部回復
曉海老師
職稱:會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ ?晶晶?? 發(fā)表的提問:
請問營改增后 建筑施工分包賬務處理
103樓
2022-12-24 05:25:11
全部回復
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.64w
引用 @ 水煮魚片 發(fā)表的提問:
接手一家建筑施工企業(yè)會計,之前的會計這樣做可以嗎?
同學你好 暫估成本 這個可以
104樓
2022-12-24 05:46:37
全部回復
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 粗暴的耳機 發(fā)表的提問:
建筑施工企業(yè)會計的相關內(nèi)容
建筑施工企業(yè)有一定的特殊性,與生產(chǎn)型企業(yè)有很大的區(qū)別。特別是在成本核算和收入的確認上,和產(chǎn)品銷售企業(yè)有很大的不同。 (一)工程施工 相當于生產(chǎn)企業(yè)的“生產(chǎn)成本”科目。主要核算各項目成本及毛利。 (二)下面設置“合同成本”和“毛利”兩個二級明細科目。 1、工程施工-合同成本,核算工程合同成本 在合同成本下,設置以下明細科目 (1)人工費(項目/部門核算) (2)材料費(項目/部門核算) (3)機械使用費(項目/部門核算) (4)其他直接費(項目/部門核算) (5)分包成本(項目/部門核算) (6)間接費用 間接費用下設下列明細科目 管理人員工資(項目/部門核算) 職工福利費(項目/部門核算) 固定資產(chǎn)使用費(項目/部門核算) 低值易耗品攤銷(項目/部門核算) 辦公費(項目/部門核算) 差旅費(項目/部門核算) 財產(chǎn)保險費(項目/部門核算) 工程保修費(項目/部門核算) 排污費(項目/部門核算) 勞動保護費(項目/部門核算) 檢驗試驗費(項目/部門核算) 外單位管理費(項目/部門核算) 材料整理及零星運費(項目/部門核算) 材料物資盤虧及毀損(項目/部門核算) 取暖費(項目/部門核算) 其他費用(項目/部門核算) 2、工程施工-毛利,核算工程毛利 具體的設置根據(jù)企業(yè)需要選擇,不一定非要設置這些會計科目。特別是間接費用,有些不需要的可以不予以設置。 (二)機械作業(yè) 該科目主要是針對建筑企業(yè)有單獨的設備管理部門為各項目提供設備發(fā)生的費用及內(nèi)部結算的臺班的核算。相當于制造待業(yè)的“輔助生產(chǎn)成本”科目。有條件的單位,可以針對本公司的設備設置單機核算,準確核算每臺大型或者主要設備每個臺班的耗用成本。 通常情況下,應當設置以下明細科目: 工資及附加(部門/設備核算) 燃料及動力(部門/設備核算) 折舊費(部門/設備核算) 配件及修理費(部門/設備核算) 間接費用(部門/設備核算) (三)應收賬款 1、應收工程款(往來單位核算) 核算根據(jù)工程進度報表或者結算的應收賬款 2、應收銷貨款(往來單位核算) 核算施工企業(yè)應收產(chǎn)品銷售貨款 3、應收質(zhì)保金(往來單位核算) 根據(jù)合同及結算業(yè)主暫扣的工程質(zhì)保金,最好設置有到期日。 (四)應付賬款 1、應付購貨款(往來單位核算)核算應付購貨款、設備款等。 2、應付分包款(往來單位核算)核算應付分包工程款 1、 關于成本的賬務處理: 分配工資獎金: 借:工程施工-合同成本-人工費(生產(chǎn)工人工資獎金) 機械作業(yè)-工資及附加(機駕人員工資獎金) 工程施工-合同成本-間接費用-管理人員工資(項目部管理人員工資獎金) 貸:應付工資 應付職工薪酬---新準則變化內(nèi)容 領用原材料 借:工程施工-合同成本-材料費 貸:原材料 臺班費結算: 借:工程施工-合同成本-機械使用費 貸:應付賬款(外部單位) 機械作業(yè)(內(nèi)部設備管理部門提供的臺班) 甲供料的賬務處理: 甲方撥付: 借:原材料-甲供材料-XX 貸:應收賬款-應收工程款-XX單位 領用時: 借:工程施工-合同成本-材料費 貸:原材料-甲供材料XX 業(yè)主方代扣稅金的賬務處理: 借:應交稅金-應交XX稅 貸:應收賬款-應收工程款-XX單位 項目專門借款發(fā)生的利息: 借:工程施工-合同成本-其他直接費 貸:銀行存款(新準則新增內(nèi)容) 委托加工物資的賬務處理(適合鋼結構制作等委托項目) 撥付物資時: 借:委托加工物資 貸:原材料-XX材料 支付加工費時: 借:委托加工物資 貸:銀行存款(應付賬款) 收回加工物資: 借:原材料-XX 貸:委托加工物資 領用的賬務處理同原材料。
105樓
2022-12-24 05:57:19
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