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在建工程完工且出租的會計分錄
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吳少琴老師
職稱:會計師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 虛擬的導師 發(fā)表的提問:
在建工程100萬,評估后300萬,會計分錄
借:固定資產(chǎn) 100萬 貸:在建工程 100萬
1樓
2022-11-21 16:13:10
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郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ 春風十里不如你 發(fā)表的提問:
老師請問一下,工程物質,在建工程,工程完工后的會計分錄怎么做
領用的時候借在建工程貸工程物資完工之后,借固定資產(chǎn)貸,在建工程。
2樓
2022-11-21 17:21:56
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春風十里不如你:回復郭老師 老師你好,是這樣的,我們公司是給別人做污水處理的,我們買進來的藥劑,投入到運營中去,一個月我要給別人開服務費發(fā)票,那我分錄怎么做呢
2022-11-21 17:40:32
郭老師:回復春風十里不如你借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
2022-11-21 18:06:44
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.64w
引用 @ 玫瑰花語625 發(fā)表的提問:
請教老師,在建工程的會計分錄如何做?
你好,(一)發(fā)包的工程,應于按合同規(guī)定向承包企業(yè)預付工程款、備料款時,根據(jù)實際支付的價款,借記在建工程科目(建筑工程、安裝工程等),貸記銀行存款科目;以撥付給承包企業(yè)的材料抵作預付備料款的,應按工程物資的實際成本,借記在建工程科目(建筑工程、安裝工程等),貸記工程物資科目;將需要安裝的設備交付承包企業(yè)進行安裝時,應按設備的成本借記在建工程科目(建筑工程、安裝工程等),貸記工程物資科目。與承包企業(yè)辦理工程價款結算時,補付的工程款,借記在建工程科目(建筑工程、安裝工程等),貸記銀行存款、應付賬款等科目。 (二)自營的工程,領用工程用物資時,應按工程物資的實際成本,借記在建工程科目(建筑工程、安裝工程等)貸記工程物資等科目;工程領用本企業(yè)材料的,應按材料的實際成本加上不能抵扣的增值稅進項稅額,借記在建工程科目(建筑工程、安裝工程等),按材料的實際成本,貸記材料科目,按不能抵扣的增值稅進項稅額,貸記應交稅金---應交增值稅(進項稅額轉出)科目。 工程領用本企業(yè)的商品產(chǎn)品時,按商品產(chǎn)品的實際成本加上應交納的相關稅費,借記在建工程科目(建筑工程、安裝工程等),按應交納的相關稅費,貸記應交稅金---應交增值稅(銷項稅額)等科目,按庫存商品的實際成本,貸記庫存商品科目。 工程應負擔的職工工資及福利費,借記在建工程科目(建筑工程、安裝工程等),貸記應付工資、應付福利費科目。 (三)工程發(fā)生的工程管理費、征地費、可行性研究費、臨時設施費、公證費、監(jiān)理費等,借記在建工程科目(其他支出),貸記銀行存款等科目。 工程在達到預定可使用狀態(tài)前發(fā)生的有關測試費用,應計入在建工程成本。 在建工程科目的期末借方余額,反映企業(yè)尚未完工的工程的實際成本。
3樓
2022-11-21 18:15:54
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岳老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務師
4.96
解題: 1.35w
引用 @ 小小鴨水中游 發(fā)表的提問:
暫估在建工程會計分錄怎么做
借:在建工程 貸:應付賬款等
4樓
2022-11-21 19:27:21
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小小鴨水中游:回復岳老師 老師,那暫估入庫怎么做會計分錄?
2022-11-21 19:46:34
岳老師:回復小小鴨水中游“在建工程”還能暫估入庫?我不太明白您的意思。是不是暫估結轉固定資產(chǎn)?那就 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
2022-11-21 20:01:31
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.65w
引用 @ 傲嬌的航空 發(fā)表的提問:
在建工程凈值轉讓會計分錄怎幺做
你好!在建工程的銷售與固定資產(chǎn)的銷售一樣,但不通過固定資產(chǎn)清理,價款收入扣除在建工程的成本和相關的稅費,差額計入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出。 借:銀行存款 貸:在建工程 應交稅費(轉讓在建工程時的稅費) 差額計入營業(yè)外收支
5樓
2022-11-21 20:40:35
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陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 也許、啲也許 發(fā)表的提問:
這兩個應該入出租支出,還是在建工程?
你好。同學。單從發(fā)票上看,屬于在建工程。
6樓
2022-11-21 22:07:42
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風老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CISA
4.99
解題: 0.29w
引用 @ 木木愛學習 發(fā)表的提問:
老師,出售在建工程會計分錄怎么做
借記其他應收款,貸記在建工程、應交稅費
7樓
2022-11-21 23:21:07
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樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.64w
引用 @ 合適的火龍果 發(fā)表的提問:
審計報告說需要我們將在建工程的工程款調減?應該怎么做會計分錄?
你好,直接把在建工程的調減就行了,他們說調哪里了嗎
8樓
2022-11-22 00:12:35
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水本無色
職稱:中級職稱
5.00
解題: 0.13w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
自建:支付工程款7500萬,支付工人工資500萬,工程完工,工程完工后由在建工,要求寫會計分錄
自建時 借:在建工程 貸:銀行存款 應付職工薪酬 完工 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
9樓
2022-11-22 01:30:17
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立紅老師
職稱:中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 王鳳 發(fā)表的提問:
企業(yè)的違章房子現(xiàn)已拆除,那么當時入在建工程的安裝工程及建筑工程現(xiàn)怎么做會計分錄?
你好,在建工程的安裝工程及建筑工程現(xiàn)怎么做會計分錄?——轉入營業(yè)外支出。借:營業(yè)外支出 貸:在建工程——安裝工程等
10樓
2022-11-22 02:36:32
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 雨蝶 發(fā)表的提問:
老師,工廠建的廠房,在建工程的工程物資是163066.5,人工費是74959鏟車加油費是1410,租賃費是1096,營業(yè)外支出460200工程完工了怎么轉入固定資產(chǎn),會計分錄怎么做?
借;在建工程 貸;工程物資163066.5 應付職工薪酬 74959 銀行存款 1410+1096 借;固定資產(chǎn) 貸;在建工程
11樓
2022-11-22 03:39:23
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雨蝶:回復鄒老師 老師你沒明白,原先分錄是這樣做的:建廠的時候是:借在建工程工程物資163066.5,在建工程人工費74959,在建工程加油費1410,在建工程租賃費1096,貸銀行存款240531.5那完工了又哪些轉固定資產(chǎn)?
2022-11-22 04:07:40
鄒老師:回復雨蝶你好,如果計入了在建工程,完工了需要全部轉入固定資產(chǎn) 的
2022-11-22 04:34:44
雨蝶:回復鄒老師 謝謝
2022-11-22 04:51:48
鄒老師:回復雨蝶不客氣,祝你學習愉快,工作順利。
2022-11-22 05:04:31
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.64w
引用 @ ZC 發(fā)表的提問:
“提問”老師,你好,麻煩問下車間做uv隔斷工程,會計分錄是做,在建工程-建筑工程,還是做在建工程~安裝工程?
你好,在建工程~安裝工程 然后完成之后 計入固定資產(chǎn)就可以了
12樓
2022-11-22 05:07:49
全部回復
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 懵懂的未來 發(fā)表的提問:
承包工程購入建材直接使用的會計分錄,工程完工的會計分錄,怎么做?
你好,借工程施工--合同成本--材料費,應交稅費--應交增值稅(進項稅額)60%,應交稅費--待抵扣進項稅額40%,貸應付賬款,
13樓
2022-11-22 06:22:22
全部回復
莊老師:回復懵懂的未來借:工程結算 借或貸:工程施工-合同毛利 貸:工程施工-工程項目
2022-11-22 07:14:03
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
支付職工工資1037000 其中包括支付給在建工程人員的工資410000 作會計分錄
借應付職工薪酬 貸銀行存款
14樓
2022-11-22 07:29:19
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 學徒 發(fā)表的提問:
老師 在建工程應付工資410000元怎么用會計分錄做出來?
你好,借;在建工程41萬 ,貸;應付職工薪酬 41萬
15樓
2022-11-22 08:37:30
全部回復
學徒:回復鄒老師 老師,民非社團組織單位舉辦外部競賽,如果有公司贊助了這個競賽,如何做賬呢?
2022-11-22 08:59:54
鄒老師:回復學徒你好,借;銀行存款等科目,貸;接受捐贈收入
2022-11-22 09:10:47
學徒:回復鄒老師 那如果需要開發(fā)票的話,我們需要去稅務局開吧?我們單位應該沒法開競賽費啥的是吧?
2022-11-22 09:26:41
鄒老師:回復學徒你好,既然是捐贈,是不需要開具發(fā)票給對方的
2022-11-22 09:40:21
學徒:回復鄒老師 那展位費發(fā)票的開出去是會議費這個會有問題嗎?
2022-11-22 09:56:42
鄒老師:回復學徒你好,有問題,屬于沒有據(jù)實開具發(fā)票
2022-11-22 10:20:46

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