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會計科目錯誤導(dǎo)致賬簿記錄錯誤
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宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ 會計 發(fā)表的提問:
第二季度申報收入錯誤導(dǎo)致多繳納稅款,該如何做會計分錄
你好!你計提的時候是按繳納的金額計提的嗎?
76樓
2022-12-15 07:21:29
全部回復(fù)
林老師
職稱:會計師
5.00
解題: 0.5w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
會計上機題劃線錯誤怎么更正?
會計上機題劃線錯誤怎么更正?
77樓
2022-12-15 07:48:36
全部回復(fù)
林老師:回復(fù)愛笑的流沙電腦上應(yīng)不可以,可以用紅字,補充更正
2022-12-15 08:05:13
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 蘭迪 發(fā)表的提問:
老師,你好,記賬軟件里沒有“以前年度損益調(diào)整”科目,更正去年憑證錯誤,該怎樣寫會計分錄,可以按錯誤分錄寫,金額寫負數(shù)嗎?
您好 沒有“以前年度損益調(diào)整”科目 直接計入利潤分配-未分配利潤科目就好了
78樓
2022-12-15 08:17:59
全部回復(fù)
蘭迪:回復(fù)bamboo老師 錯誤分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款(記賬記重了),老師,這個錯誤分錄應(yīng)該怎樣更正,望指導(dǎo)
2022-12-15 08:37:51
蘭迪:回復(fù)bamboo老師 應(yīng)付100,記了兩遍賬,成應(yīng)付200
2022-12-15 08:54:10
bamboo老師:回復(fù)蘭迪借:固定資產(chǎn) -100 貸:應(yīng)付賬款 -100
2022-12-15 09:23:29
蘭迪:回復(fù)bamboo老師 謝謝老師
2022-12-15 09:33:40
bamboo老師:回復(fù)蘭迪不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
2022-12-15 10:00:42
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 福祿壽禧財???? 發(fā)表的提問:
紅字更正法,記賬憑證和賬簿記錄中應(yīng)借應(yīng)貸會計科目無誤,只是所記金額大于應(yīng)記金額的,按紅字多記金額登記入賬那不還是錯的嗎?
他是你之前的金額做錯了,就要紅字沖減多計的金額
79樓
2022-12-18 07:04:55
全部回復(fù)
福祿壽禧財????:回復(fù)辜老師 老師,請問用多記的金額紅字填一張然后入賬時候是用沖銷過的金額入賬是嗎?那尚未入賬是什么意思呀
2022-12-18 07:35:13
辜老師:回復(fù)福祿壽禧財????是的,多計的金額紅字沖減,沖減后,就調(diào)整為正確的了,沒有尚未入賬的呀
2022-12-18 07:46:41
福祿壽禧財????:回復(fù)辜老師 那劃線更正法的尚未入賬是啥意思呀
2022-12-18 08:12:12
辜老師:回復(fù)福祿壽禧財????劃線更正法,是你劃掉錯誤的憑證,相當(dāng)于沒有入賬
2022-12-18 08:37:29
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 陽光曇 發(fā)表的提問:
若去年或者前年憑證有錯誤導(dǎo)致結(jié)存和結(jié)余錯誤,在今年能用憑證更改錯誤嗎,
你好,在今年能用憑證更改錯誤
80樓
2022-12-18 07:10:14
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ Dwinding 發(fā)表的提問:
問老師一個問題,因為以前月份分錄用錯,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤了。這個錯誤屬于會計前期差錯嗎?
你好,這個有涉及跨年嗎?
81樓
2022-12-18 07:33:24
全部回復(fù)
Dwinding:回復(fù)鄒老師 一個是涉及跨年的,一個是不涉及跨年的
2022-12-18 08:01:58
鄒老師:回復(fù)Dwinding你好,跨年的屬于前期差錯,不跨年的屬于當(dāng)年差錯,不屬于跨年前期差錯
2022-12-18 08:18:05
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 0°C 發(fā)表的提問:
因發(fā)票錯誤被稅務(wù)局罰款記什么會計科目?
營業(yè)外支出
82樓
2022-12-18 08:02:59
全部回復(fù)
三寶老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ Waner 發(fā)表的提問:
小規(guī)模納稅人,以前的會計手工做賬,科目匯總表錯誤,導(dǎo)致應(yīng)該交增值稅科目余額少于應(yīng)該交稅稅額,怎么調(diào)整正確,會計分錄怎么寫
憑證沒有錯誤,不用做憑證,直接改匯總表和報表吧
83樓
2022-12-19 05:48:04
全部回復(fù)
Waner:回復(fù)三寶老師 賬也是錯的
2022-12-19 06:01:28
三寶老師:回復(fù)Waner你只說了科目匯總表錯的。。。應(yīng)交稅金錯了,那其他肯定有地方也錯的,你把對應(yīng)的調(diào)整一下就行
2022-12-19 06:18:49
王超老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 8w
引用 @ 微笑 發(fā)表的提問:
接收會計賬的時候由于以前會計記賬方法錯誤導(dǎo)致銀行存款和賬不相符,這種情況怎么辦?
你好 那么需要讓以前的會計來進行調(diào)整,或者讓他出一個證明,證明這個數(shù)據(jù)是有差異的,而這個差異是他自己造成的
84樓
2022-12-19 05:59:15
全部回復(fù)
微笑:回復(fù)王超老師 那差異后怎么做會計分錄
2022-12-19 06:11:07
微笑:回復(fù)王超老師 那這個會計不方便聯(lián)系怎么辦?
2022-12-19 06:33:51
王超老師:回復(fù)微笑你好 那么差異直接是 借:銀行存款 貸:未分配利潤 或者相反的分錄
2022-12-19 07:00:04
王超老師:回復(fù)微笑因為這個是前任會計的問題,如果你作為差錯更正,領(lǐng)導(dǎo)可能會覺得是你的責(zé)任的
2022-12-19 07:27:26
微笑:回復(fù)王超老師 還有就是還是以前會計做賬錯誤我們的庫存也不對,這個怎么辦?
2022-12-19 07:50:06
王超老師:回復(fù)微笑那這個庫存商品你按照差錯更正,因為這個庫存是波動的,你沒有辦法把全部責(zé)任都歸到財務(wù)的
2022-12-19 08:19:51
微笑:回復(fù)王超老師 我們是醫(yī)院,科目不涉及未分配利潤,這個分錄怎么做?
2022-12-19 08:46:38
王超老師:回復(fù)微笑你好,你之前沒有說你們是醫(yī)院的 那么可以放到300101里面
2022-12-19 09:10:56
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 陳莉 發(fā)表的提問:
老師,我才入職一家新公司,公司的賬被以前的會計做得很亂了,很多會計科目使用錯誤了,對我來說有什么風(fēng)險?急!
你好 以前的賬是前任負責(zé) 只是你接手后要調(diào)整賬務(wù)把賬做清楚 避免查賬還是亂賬; 你對你以后的賬務(wù)負責(zé) 如果是少繳納稅費要及時補繳納
85樓
2022-12-19 06:12:00
全部回復(fù)
陳莉:回復(fù)meizi老師 老師,請問科目使用錯誤,要怎么調(diào)?很多錯誤
2022-12-19 06:25:34
meizi老師:回復(fù)陳莉那你只有先找到對應(yīng)的科目 然后一一調(diào)整分錄了 摘要寫清楚調(diào)整某某憑證號 這個一定要寫清楚 避免后期不知道怎么回事
2022-12-19 06:51:25
陳莉:回復(fù)meizi老師 幾個月的都是這樣的記賬的得嘛 ,大量的使用錯誤!怎么弄嘛?
2022-12-19 07:02:05
meizi老師:回復(fù)陳莉你好 你要調(diào)整過來 就一筆一筆的調(diào)整分錄才行的
2022-12-19 07:17:41
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 菲童牛寶 發(fā)表的提問:
發(fā)現(xiàn)了2016年12月的3筆錯誤憑證,然后2017年1月份的帳還沒結(jié),想把那3筆錯誤憑證更正在17年1月份的憑證里,要用什么會計科目呀,可以把那3筆錯誤憑證更正在一筆憑證上嗎?
你好,可以的 需要知道錯誤的是什么,正確的應(yīng)當(dāng)是怎么樣才可以做調(diào)整分錄的
86樓
2022-12-20 05:22:25
全部回復(fù)
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 甜美的小蝴蝶 發(fā)表的提問:
會計賬套17年-19年的賬都做好了,但是發(fā)現(xiàn)18年出現(xiàn)了許多錯誤,想重做,應(yīng)該怎么辦,是直接把18-19年度賬都刪除重新做嗎
你好,知道錯誤的憑證嗎?可以反結(jié)賬回去進行修改。
87樓
2022-12-20 05:52:08
全部回復(fù)
李老師
職稱:注冊稅務(wù)師,中級會計師
5.00
解題: 0.73w
引用 @ 佳佳 發(fā)表的提問:
會計主管每個月都會對前幾個月的賬進行調(diào)賬,這個是怎么發(fā)現(xiàn)錯誤的?
審核記賬憑證原始憑證吧。。。。
88樓
2022-12-20 06:00:47
全部回復(fù)
佳佳:回復(fù)李老師 可是已經(jīng)結(jié)賬了啊
2022-12-20 06:14:40
李老師:回復(fù)佳佳結(jié)賬了也可以看啊。。。。。。。
2022-12-20 06:38:46
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 小魚兒 發(fā)表的提問:
請問:發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證會計科目錯誤了,該怎么調(diào)整?把其他應(yīng)付款計入了短期借款,金額沒有錯誤
您好 請問是借方還是貸方
89樓
2022-12-20 06:11:59
全部回復(fù)
黃老師-阿頂
職稱:,中級會計師,稅務(wù)師
4.95
解題: 0.17w
引用 @ 逢考必過 發(fā)表的提問:
老師,請問7月金蝶財務(wù)軟件上固定資產(chǎn)卡片科目錄入錯了,導(dǎo)致2個月以來累計折舊科目錯誤,該如何調(diào)整固定資產(chǎn)科目?
你可以通過變更固定資產(chǎn)卡片來解決
90樓
2022-12-21 05:13:12
全部回復(fù)

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