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將借款存入銀行怎么做會計分錄
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徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 婉兒 發(fā)表的提問:
老師,付款給供應商做借應付賬款貸銀行存款,收到貨物做入庫,借庫存商品貸??收到發(fā)票會計分錄??怎么做
你好,收到貨物發(fā)票沒到:借庫存商品(不含稅金額)貸應付賬款(暫估) 發(fā)發(fā)票到了先沖紅暫估憑證,再按照發(fā)票借庫存商品 借應交稅費(進項)貸應付賬款
61樓
2022-11-27 09:40:00
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軼塵老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 會計小白_ph991763 發(fā)表的提問:
公司向個人借錢會計分錄怎么做?借:其它應付款 貨:銀行存款對嗎
你好 你的分錄是正確的!
62樓
2022-11-28 07:20:21
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
從銀行取得借款三萬美元存入銀行會計分錄
借;銀行存款 貸;短期借款或長期借款
63樓
2022-11-28 07:46:32
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東老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 會計小白_ph991763 發(fā)表的提問:
公司向個人借錢會計分錄怎么做?借:其它應付款 貨:銀行存款對嗎
您好,您的科目做反了
64樓
2022-11-28 07:55:10
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
采用借貸記賬法,運用會計科目,練習編制會計分錄 向銀行借入3個月借款120000,存入銀行存款戶。
采用借貸記賬法,運用會計科目,練習編制會計分錄 向銀行借入3個月借款120000,存入銀行存款戶。
65樓
2022-11-28 08:20:42
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鄒老師:回復愛笑的流沙借;銀行存款 120000 貸;短期借款 120000
2022-11-28 08:36:02
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ acc5.com 發(fā)表的提問:
銀行申請辦理銀行本票4680元,將款項交存銀行后,取得一張銀行本票。這會計分錄怎么做?
借:其他貨幣資金- 銀行本票存款 4680 貸:銀行存款 - 結算戶存款 4680
66樓
2022-11-28 08:29:58
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馬老師
職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 純真的大地 發(fā)表的提問:
?請教老師,企業(yè)向股東借款存入銀行用于企業(yè)經營會計分錄怎么做?
借銀行存款 貸其他應付款
67樓
2022-11-29 06:59:43
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純真的大地:回復馬老師 可以做短期借款嗎
2022-11-29 07:13:01
純真的大地:回復馬老師 我這個借款是打算在一年內還,另外不付利息
2022-11-29 07:39:49
馬老師:回復純真的大地那你們給人家支付利息不
2022-11-29 07:57:07
何老師
職稱:,注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 0.28w
引用 @ 李欣鎂 發(fā)表的提問:
2019年有一筆會計分錄應該是借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 但是誤將這筆分錄弄成了借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費-增值稅。 請問現在應該怎么處理?
你好, 分錄 借:應交稅費-應交增值稅 貸:以前年度損益調整
68樓
2022-11-29 07:24:58
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張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 邁著貓步的陽光 發(fā)表的提問:
賣廢鐵的錢怎么做會計分錄?借:銀行存款 貸:其他應收款嗎?
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
69樓
2022-11-29 07:46:33
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邁著貓步的陽光:回復張艷老師 廢品的錢我們公司都是做到其他應收里,,第一步應該是先掛到其他應收里,這一筆會計分錄怎么做。第二步是 借:銀行存款 貸:其他應收款
2022-11-29 08:02:41
張艷老師:回復邁著貓步的陽光沒有您那么做分錄處理的。
2022-11-29 08:25:20
邁著貓步的陽光:回復張艷老師 老師,哪應該怎么做。我們經理說做到其他業(yè)務收入
2022-11-29 08:48:43
張艷老師:回復邁著貓步的陽光可以計入其他業(yè)務收入科目核算的。
2022-11-29 09:03:04
邁著貓步的陽光:回復張艷老師 第一步應該是先掛到其他業(yè)務收入里,這一筆會計分錄怎么做。第二步是 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入
2022-11-29 09:32:12
張艷老師:回復邁著貓步的陽光要這樣做 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅 借:其他業(yè)務成本 貸:原材料--廢鐵等
2022-11-29 09:57:35
邁著貓步的陽光:回復張艷老師 老師,如果再過一下應收 會計分錄是不是這樣的: 借:銀存 待:應收 借:應收 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅 借:其他業(yè)務成本 貸:原材料--廢鐵等
2022-11-29 10:19:04
張艷老師:回復邁著貓步的陽光可以這樣通過應收賬款科目過渡處理的。
2022-11-29 10:30:43
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 心若向陽,無畏悲傷 發(fā)表的提問:
怎么理解利息收入的會計分錄:借:銀行存款 借:財務費用(紅字)
你好,銀行存款增加計入借方,財務費用減少計入借方負數
70樓
2022-11-29 08:14:21
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心若向陽,無畏悲傷:回復鄒老師 借方負數就和放在貸方是一樣的?
2022-11-29 08:34:26
鄒老師:回復心若向陽,無畏悲傷你好,是的
2022-11-29 08:48:21
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 歲月靜好% 發(fā)表的提問:
汽車4店贖證付款時會計分錄時 借:其他貨幣資金-銀聯 貸:銀行存款 如果款項借清了,這時會計分錄怎么做。
做相反分錄就是了,同學
71樓
2022-11-29 08:24:59
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歲月靜好%:回復陳詩晗老師 有沒有會計學堂齊紅老師的qq號。
2022-11-29 08:45:39
陳詩晗老師:回復歲月靜好%不好意思,同學。沒有。
2022-11-29 09:06:31
歲月靜好%:回復陳詩晗老師 上交的公司管理費設置的二級科目叫啥名字,計提基數產值怎么計算對公司有利。
2022-11-29 09:18:27
陳詩晗老師:回復歲月靜好%借:管理費用-管理費 后面的問題,我不是很清楚。建議你重新提問
2022-11-29 09:39:43
家權老師
職稱:稅務師
4.97
解題: 17.22w
引用 @ 優(yōu)雅的柚子 發(fā)表的提問:
請問個人和公司借款會計分錄是貸銀行存款借其他應收款,如果是他人代為還款的話,會計分錄怎么做?還是借銀行存款貸其他應收款,做好備注就可以嗎?
是的,他人代為還款得叫代付款的這個人寫個說明
72樓
2022-12-08 07:25:14
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優(yōu)雅的柚子:回復家權老師 直接在銀行回單上備注替某人還款可以不?
2022-12-08 07:46:13
家權老師:回復優(yōu)雅的柚子可以的,叫他簽個字就行
2022-12-08 07:57:07
李霞老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 3.26w
引用 @ 溫暖的螞蟻 發(fā)表的提問:
老師,請問收到銀行季度利息,應該怎么做會計分錄好一些?是:借 銀行存款 100 貸 財務費用-利息收入 100 還是: 借 銀行存款 100 借 財務費用-利息收入 -100
一般我們是借財務費用, 貸應收利息, 借應收利息 貸銀行存款。
73樓
2022-12-08 07:49:47
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溫暖的螞蟻:回復李霞老師 還要計提嗎
2022-12-08 08:03:47
李霞老師:回復溫暖的螞蟻嗯,要提提的,這是一個標準的憑證,是要計提的。
2022-12-08 08:24:04
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 裴文龍 發(fā)表的提問:
老師:公司為取得銀行匯票3月8日將款項1萬元存入銀行,3月14日購入材料一批已驗收入庫,取得購貨發(fā)票金額共計9040元其中增值稅1040元3月18日已將余款退回銀行存款賬戶,請做出相關會計分錄。 將余款退回銀行存款賬戶要怎么做會計賬呀?
您好 借:其他貨幣資金 10000 貸:銀行存款 10000 借:原材料 8000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1040 借:銀行存款 10000-9040=960 貸:其他貨幣資金 10000
74樓
2022-12-08 08:16:46
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紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 含蓄的煎餅 發(fā)表的提問:
老師鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院購進藥品時,會計分錄借:庫存商品,貸:銀行存款,那預算會計怎么做會計分錄
借事業(yè)支出 貸資金結存
75樓
2022-12-08 08:22:24
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