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會計內(nèi)部控制論文的案例怎么找
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家權(quán)老師
職稱:稅務(wù)師
4.97
解題: 17.22w
引用 @ 學(xué)堂用戶wnu7kr 發(fā)表的提問:
我寫了兩篇論文為高級會計考試準(zhǔn)備的,一篇寫財務(wù)管理與內(nèi)部控制問題研究,一篇寫企業(yè)成本控制問題研究。這兩個屬不屬于一個研究方向啊
這兩個不屬于一個研究方向
16樓
2022-11-13 02:35:20
全部回復(fù)
賀漢賓老師
職稱:中級會計師,初級會計師
4.93
解題: 0.7w
引用 @ 學(xué)堂用戶6pe827 發(fā)表的提問:
成本控制類型的論文老師會問哪些問題呢
你好同學(xué), 成本控制的方法 途徑 為什么要成本控制等等
17樓
2022-11-13 03:40:27
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 獨特的鞋墊 發(fā)表的提問:
我想寫一篇關(guān)于現(xiàn)金流量管理的論文,要找的案例是上市公司的,但是我現(xiàn)在沒有思路怎么辦?
你好,同學(xué)。 現(xiàn)金流量管理論文,不管是任何一個公司都是存在 現(xiàn)金流量 的。 你選擇一個公司根據(jù)其現(xiàn)金流量的情況,進(jìn)行你確定 的幾個主體方面分析。
18樓
2022-11-13 04:59:14
全部回復(fù)
江老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 李思甜 發(fā)表的提問:
老師內(nèi)部控制審計基準(zhǔn)日怎么理解能舉個例子嗎
內(nèi)部控制審計基準(zhǔn)日。如審計基準(zhǔn)日2018年12月31日,就是對2018年進(jìn)行審計
19樓
2022-11-13 06:17:42
全部回復(fù)
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 小七愛學(xué)習(xí) 發(fā)表的提問:
在主板中小板上市需要注冊會計師出具無保留結(jié)論的內(nèi)部控制鑒證報告嗎?
上市公司最好都是出具無保留意見的審計報告
20樓
2022-11-13 07:14:00
全部回復(fù)
小七愛學(xué)習(xí):回復(fù)辜老師 他這個表格應(yīng)該出錯了吧?
2022-11-13 07:25:39
辜老師:回復(fù)小七愛學(xué)習(xí)沒錯啊,審計報告就是無保留意見 內(nèi)控報告是個結(jié)論,就是無保留結(jié)論的報告
2022-11-13 07:39:32
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 夢里不知身是客 發(fā)表的提問:
30. 下列各項中,不屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施的是( )。 A.不相容職務(wù)分離控制 B.經(jīng)營管理控制 C.授權(quán)審批控制 D.會計系統(tǒng)控制 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案:B 我的答案:D 參考解析: 企業(yè)內(nèi)部控制措施包括:不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護(hù)控制、預(yù)算控制、運營分析控制、績效考評控制。 B?
是的,經(jīng)營管理控制不是屬于內(nèi)部 控制措施,內(nèi)部控制措施一定是經(jīng)營中各環(huán)節(jié)的控制措施。
21樓
2022-11-13 18:04:38
全部回復(fù)
夢里不知身是客:回復(fù)陳詩晗老師 怎么感覺是一個意思呀
2022-11-13 18:30:09
陳詩晗老師:回復(fù)夢里不知身是客經(jīng)營管理是宏觀層面 上的,內(nèi)部控制是細(xì)節(jié)上的
2022-11-13 18:40:48
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.59w
引用 @ xjy 發(fā)表的提問:
商譽減值會計方面的確切案例有哪些?想用來在畢業(yè)論文中分析用
http://www.sohu.com/a/301121807_482481 你好,可以參考一下這里的哦
22樓
2022-11-13 18:24:14
全部回復(fù)
三寶老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ ? 發(fā)表的提問:
老師你好,我是會計專業(yè)的大四學(xué)生,正在寫論文,題目是“云南白藥貨幣資金制度分析”。我找了很久只找到它2007年的內(nèi)部控制制度,但指導(dǎo)老師要求寫18年或19年的最新資料,我確實找不到最新的了,想請教一下老師,知不知道有什么地方可以查找公司的內(nèi)部控制制度呢?或者貨幣資金制度分析可以從制度以外的方面嗎?比如財務(wù)報表等。就是不從制度來分析可以嗎?希望老師可以回答一下,謝謝了?。?/div>
你到證券交易所公布的上市公司資料或者股票軟件里看看有沒云南白藥的內(nèi)部控制制度。一般在審計報告里會提到。內(nèi)部控制制度屬于內(nèi)部資料,很難。
23樓
2022-11-13 18:40:54
全部回復(fù)
?:回復(fù)三寶老師 謝謝老師回答,股票軟件只有公司的各項指標(biāo)和各種報表,就沒有內(nèi)控制度,好難啊。??梢詮钠渌矫鎭矸治鰡??
2022-11-13 18:59:24
三寶老師:回復(fù)?你最好還是和論文指導(dǎo)老師溝通,畢竟他是第一關(guān)
2022-11-13 19:13:34
?:回復(fù)三寶老師 啊?。?!非常謝謝老師的回復(fù)!剛剛您提醒了我在他上市的證券交易所查,查到了所有他披露過的資料,最新的確實只有2009年的,已經(jīng)和指導(dǎo)老師溝通。非常謝謝老師啦
2022-11-13 19:29:08
三寶老師:回復(fù)?不客氣。祝你論文順利答辯通過
2022-11-13 19:43:21
?:回復(fù)三寶老師 謝謝!
2022-11-13 20:02:28
三寶老師:回復(fù)?不客氣,滿意請五星好評
2022-11-13 20:18:34
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ ID 發(fā)表的提問:
有財務(wù)報表案例分析嗎?我要學(xué)論文,是會關(guān)于財務(wù)報表案例分析的。18號要定稿了。
您好,電腦上登錄本學(xué)堂,點擊下載,然后在搜索框中輸入分析兩字,再點擊搜索,從結(jié)果中選擇下載參考使用,謝謝。
24樓
2022-11-13 19:08:12
全部回復(fù)
李良新老師
職稱:美國金融經(jīng)濟學(xué)博士
4.99
解題: 1.03w
引用 @ Cherry 發(fā)表的提問:
老師好,選題6“某類企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險內(nèi)部控制研究”首先寫某類企業(yè)可能產(chǎn)生的稅務(wù)風(fēng)險,其次寫產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險的影響因素,其次寫內(nèi)部控制對稅務(wù)風(fēng)險的作用,其次進(jìn)行企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險內(nèi)部控制設(shè)計(或從企業(yè)內(nèi)部控制的角度出發(fā),提出了防范稅務(wù)風(fēng)險的方法。 )急求這方面的一篇論文
企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險內(nèi)部控制研究:參看范文 https://wenku.baidu.com/view/28907a254bfe04a1b0717fd5360cba1aa9118cf7.html
25樓
2022-11-13 19:24:59
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.59w
引用 @ 暴躁的大碗 發(fā)表的提問:
老師您好,財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)論文關(guān)于中小企業(yè)的,存貨管理和采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制哪個好寫?
同學(xué)你好 可以寫存貨管理
26樓
2022-11-14 18:00:34
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 頑石 發(fā)表的提問:
老師,注冊會計師在了解被審計單位內(nèi)部控制時,不需要了解與會計估計相關(guān)的內(nèi)部控制嗎?為什么?
不需要的。 你這了解內(nèi)控是第一環(huán)節(jié)的了解處理。不需要去專門考慮會計估計?相關(guān)的 后面進(jìn)行具體會計估計?處理時再進(jìn)行處理
27樓
2022-11-14 18:08:55
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.59w
引用 @ 貪玩的金毛 發(fā)表的提問:
以舉案例的形式論述會計職業(yè)道德規(guī)范中誠信守信的核心內(nèi)容
同學(xué)你好 會計職業(yè)道德的內(nèi)容主要包括:熟悉經(jīng)濟法規(guī),做到依法理財;敬業(yè)愛崗;客觀公正;廉潔自律;誠實守信;提高技術(shù)技能;保守秘密。會計職業(yè)道德是衡量會計人員道德品質(zhì)的準(zhǔn)繩,也是衡量會計人員整體素質(zhì)的重要依據(jù)。二、我國會計職業(yè)道德的現(xiàn)狀及存在的問題(一)會計人員的職業(yè)道德觀念淡薄現(xiàn)實工作中,在經(jīng)濟利益的沖擊下,一些會計人員在單位利益與國家、社會公眾利益發(fā)生沖突時,不能夠堅持原則,甚至作弊,為違法違紀(jì)活動出謀劃策,甚至直接參與偽造、編造虛假會計憑證、會計賬簿、會計報表,提供虛假會計信息。許多會計人員在單位負(fù)責(zé)人授意提供虛假會計信息時,很難堅持原則、不做假賬。(二)求私利和享受,監(jiān)守自盜一些會計人員受拜金主義、享樂主義的沖擊,進(jìn)而喪失了會計人員最起碼的法制觀念,故意偽造、編造會計憑證、會計報表等,故意隱藏真實的會計資料,用虛假的資料,運用其職務(wù)的特點來挪用公款等,最終走上違法犯罪的道路。(三)違背準(zhǔn)則,弄虛作假在現(xiàn)代企業(yè)中,會計人員具有從屬地位。單位負(fù)責(zé)人為了達(dá)到某種目的往往會向會計人員施壓,致使會計人員違背現(xiàn)有會計法規(guī),在會計工作中弄虛作假。另外,注冊會計師作為獨立的會計審計人員,有時在執(zhí)行獨立審計業(yè)務(wù)時,違背會計準(zhǔn)則,弄虛作假的情況比較嚴(yán)重,沒有做到客觀公正,這也間接的造成了會計人員弄虛作假的現(xiàn)象。(四)會計人員的道德環(huán)境欠佳,監(jiān)督弱化我國現(xiàn)行的《會計法》對會計造假、監(jiān)守自盜等違法犯罪行為雖然都有行政處罰或刑事處罰的規(guī)定,但缺乏具體的實施細(xì)則和司法解釋,監(jiān)管、執(zhí)法的主體和手段不夠明確,處罰比較寬松。法制不健全,執(zhí)法力度不夠,財務(wù)活動缺乏透明度等環(huán)境因素,都不同程度的造成會計人員的不道德行為。另外,企業(yè)對會計行為的監(jiān)督弱化,企業(yè)的內(nèi)部審計監(jiān)督弱化,當(dāng)企業(yè)的財務(wù)行為與會計法規(guī)發(fā)生沖突時,企業(yè)往往強調(diào)企業(yè)的經(jīng)營為重,從而放松了對違法行為的監(jiān)督。(五)會計職業(yè)道德教育力度不夠改革開放以來,我國的會計教育得到空前發(fā)展,但是會計職業(yè)道德教育卻沒有引起社會的足夠重視。
28樓
2022-11-14 18:14:58
全部回復(fù)
黎錦華老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師
4.98
解題: 0.19w
引用 @ 多學(xué)點掙更多錢買更多想要的東西 發(fā)表的提問:
必考知識點不清楚下列各項中,企業(yè)的內(nèi)部控制措施包括( ABC )。 A預(yù)算控制 B會計系統(tǒng)控制 C運營分析控制 D信息內(nèi)部公開(× )--行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的方法,不屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施 企業(yè)內(nèi)部控制在經(jīng)濟法的哪個章節(jié)哪個內(nèi)容??
同學(xué)你好,這個應(yīng)該是經(jīng)濟法基礎(chǔ)第二章的內(nèi)容
29樓
2022-11-15 16:31:53
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.59w
引用 @ 懶得起名字 發(fā)表的提問:
老師,我想問一下內(nèi)部控制審計與內(nèi)部審計之間有什么聯(lián)系與區(qū)別呢…是內(nèi)部控制審計不是內(nèi)部控制哦~
同學(xué)你好 內(nèi)部控制審計屬于注冊會計師外部評價,內(nèi)部控制評價屬于企業(yè)董事會自我評價,兩者有著本質(zhì)的區(qū)別。 首先,兩者的責(zé)任主體不同。建立健全和有效實施內(nèi)部控制,評價內(nèi)部控制的有效性是企業(yè)董事會的責(zé)任;在實施審計工作的基礎(chǔ)上對內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計意見是注冊會計師的責(zé)任。 其次,兩者的評價目標(biāo)不同。內(nèi)部控制評價是企業(yè)董事會對各類內(nèi)部控制目標(biāo)實施的全面評價;內(nèi)部控制審計是注冊會計師側(cè)重對財務(wù)報告內(nèi)部控制目標(biāo)實施的審計評價。 最后,兩者的評價結(jié)論不同。企業(yè)董事會對內(nèi)部控制整體有效性發(fā)表意見,并在內(nèi)部控制評價報告中出具內(nèi)部控制有效性結(jié)論;注冊會計師僅對財務(wù)報告內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見,對內(nèi)部控制審計過程中注意到的非財務(wù)報告內(nèi)部控制的重大缺陷,在內(nèi)部控制審計報告中增加“非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷描述段”予以披露。 雖然內(nèi)部控制審計與內(nèi)部控制評價具有上述區(qū)別,但兩者往往依賴同樣的證據(jù)、遵循類似的測試方法、使用同一基準(zhǔn)日,因此也必然存在一些內(nèi)在的聯(lián)系。在內(nèi)部控制審計過程中,注冊會計師可以根據(jù)實際情況對企業(yè)內(nèi)部控制評價工作進(jìn)行評估,判斷是否利用企業(yè)內(nèi)部審計人員、內(nèi)部控制評價人員和其他相關(guān)人員的工作以及可利用程度,從而相應(yīng)減少本應(yīng)由注冊會計師執(zhí)行的工作
30樓
2022-11-15 16:54:09
全部回復(fù)
懶得起名字:回復(fù)樸老師 那內(nèi)部控制審計和內(nèi)部審計之間的聯(lián)系和區(qū)別呢
2022-11-15 17:16:43
樸老師:回復(fù)懶得起名字內(nèi)部審計服務(wù)是非鑒證服務(wù),內(nèi)部控制審計屬于鑒證業(yè)務(wù)。內(nèi)部審計服務(wù)和內(nèi)部控制自我評價服務(wù)是不可以由同一家事務(wù)所提供,二者是不相容的,如果同時由一家事務(wù)所提供,將影響該事務(wù)所的獨立性
2022-11-15 17:42:34

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