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購買的商品入庫怎么做會計分錄
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meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ Coco 蘇幕遮 發(fā)表的提問:
銷售庫存商品 但是不開票的收入,怎么做會計分錄?
你好 借方銀行或者應收賬款貸方主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借方主營業(yè)務成本貸方庫存商品
91樓
2022-12-09 07:09:59
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Coco 蘇幕遮:回復meizi老師 不開票也要確認應交稅費嗎?
2022-12-09 07:27:47
meizi老師:回復Coco 蘇幕遮你好 不開票和你開票收入一樣的操作賬務分錄 也是要交稅的
2022-12-09 07:46:34
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ wangxuejiao小王 發(fā)表的提問:
商品配件出庫怎么做會計分錄?
您好,是銷售了,還是自己生產(chǎn)領用了???
92樓
2022-12-11 07:18:00
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wangxuejiao小王:回復王雁鳴老師 算是銷售了,但是我們只收商品的錢配件不收錢的
2022-12-11 07:47:12
王雁鳴老師:回復wangxuejiao小王您好,可以把配件按市場價開到銷售發(fā)票中,然后另起一行再做銷售折讓處理,配件出庫按成本價結(jié)轉(zhuǎn)到銷售成本即可。
2022-12-11 08:12:16
wangxuejiao小王:回復王雁鳴老師 老師怎么做分錄?
2022-12-11 08:22:43
王雁鳴老師:回復wangxuejiao小王您好,做分錄時,開發(fā)票后,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅,出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。
2022-12-11 08:40:11
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 光亮的羊 發(fā)表的提問:
老師,請問 庫存商品(商品不是本月購入的)退貨并用現(xiàn)金支付清剩余貨款怎么做會計分錄
你好 那你之前做賬怎么做賬的
93樓
2022-12-11 07:46:17
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光亮的羊:回復meizi老師 借:庫存商品 貸:應付賬款
2022-12-11 08:31:48
meizi老師:回復光亮的羊你好 你們不是全部退貨嗎 ?怎么還會退現(xiàn)金 ?
2022-12-11 08:57:30
老江老師
職稱:,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 暗香疏影 發(fā)表的提問:
商品出庫時怎么做會計分錄呢?
你好,“出庫”是指銷售出庫嗎? 借記 主營業(yè)務成本等 貸記 庫存商品
94樓
2022-12-11 08:05:59
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郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 初學者 發(fā)表的提問:
庫存商品盤盈會計分錄怎么做
借庫存商品貸待處理財產(chǎn)損益,借待處理財產(chǎn)損溢借管理費用負數(shù)。
95樓
2022-12-12 06:05:26
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初學者:回復郭老師 管理費用用紅字表示
2022-12-12 06:36:27
初學者:回復郭老師 貸管理費用紅字可以嗎
2022-12-12 07:04:30
郭老師:回復初學者借管理費用紅字。
2022-12-12 07:24:39
初學者:回復郭老師
2022-12-12 07:37:50
初學者:回復郭老師 對嗎.管理費用成負數(shù)了科目余額表里邊
2022-12-12 08:05:48
郭老師:回復初學者你好,對的,
2022-12-12 08:32:26
陳藝老師
職稱:注冊會計師,審計師
4.96
解題: 0.2w
引用 @ 漂移 發(fā)表的提問:
超市領用商品做換購活動,出庫怎么做分錄,要做成本嗎?分錄怎樣,換購商品收到款,算收入嗎,分錄怎么做?
首先要看你超市是否是連鎖經(jīng)營超市 按大型超市正常做法 換入的算進貨,你超市領用的商品也要作為你的庫存的按正常核算即可
96樓
2022-12-12 06:12:16
全部回復
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 期盼 發(fā)表的提問:
庫存商品盤盈的會計分錄該怎么做?
你好 存貨發(fā)生盤盈,應按其重置成本入賬 借: 庫存商品 貸:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 2、待查明原因,報經(jīng)批準處理后 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 借方:管理費用 負數(shù)
97樓
2022-12-12 06:39:25
全部回復
美橙老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 0.52w
引用 @ 聶向普 發(fā)表的提問:
庫存商品暫估的會計分錄怎么做呢
編制的會計分錄為: 借:庫存商品 貸:應付賬款——暫估款 必須注意的是,未取得增值稅專用發(fā)票的,不能申報抵扣增值稅進項稅額。因此,不存在進項稅額的暫估抵扣問題,且上述分錄中,暫估金額應當按照不含稅價格口徑暫估。 因此,首先應當按照上述規(guī)定暫估入賬,然后,與其他正常入庫入賬的庫存商品一樣,一并計算庫存商品發(fā)出(包括說的銷售出庫)成本。編制會計分錄為: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票后的處理: 次月初,沖回暫估入庫成本: 借:庫存商品 紅字 貸:應付賬款——暫估款 紅字 如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的,也要一并沖回: 借:主營業(yè)務成本 紅字 貸:庫存商品 紅字 取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄: 借:庫存商品 借:應交稅金——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款——XX公司 等 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
98樓
2022-12-12 06:59:59
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聶向普:回復美橙老師 老師,那庫存商品-二級科目要設置暫估嗎
2022-12-12 07:22:56
美橙老師:回復聶向普設置庫存商品-暫估二級明細更好
2022-12-12 07:47:14

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