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年終表彰選進集體費用會計核算
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笑笑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師
4.99
解題: 0.72w
引用 @ . 發(fā)表的提問:
費用歸集:財務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表,歸集核算各部門相關(guān)費用。庫存用品作為公共費用,待實際領(lǐng)用時分?jǐn)?。行政部買回來是的會計分錄怎么做
您好,行政部門購入辦公用品借記管理費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸銀行存款等
91樓
2022-11-28 06:59:25
全部回復(fù)
.:回復(fù)笑笑老師 上面說各部門實際領(lǐng)用時分?jǐn)?,比方買回1000元的東西,當(dāng)時做了1000元的管理費用,實際各部門領(lǐng)用時領(lǐng)用了500元,這時候是根據(jù)行政部門提供的各部門相關(guān)費用表做相應(yīng)的管理費用,沖回行政的費用嗎
2022-11-28 07:20:11
笑笑老師:回復(fù).您好,這樣就記入低值易耗品,按領(lǐng)用進行攤銷就可以了
2022-11-28 07:35:18
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 落墨 發(fā)表的提問:
成本核算實務(wù)理論中講到可以以不同車間為單位對費用進行歸集分配,那么具體到某一種產(chǎn)品的成本該如何核算?
您好,一般情況下,材料和直接人工費是直接記入該產(chǎn)品的,按工時分配制造費用的。
92樓
2022-11-28 07:05:25
全部回復(fù)
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ k1 發(fā)表的提問:
2.下列有關(guān)會計主體的表述中,不正確的是( )。 A.會計主體是指會計所核算和監(jiān)督的特定單位和組織 B.會計主體界定了從事會計工作和提供會計信息的時間范圍 C.由若干具有法人資格的企業(yè)組成的企業(yè)集團也是會計主體 D.會計主體界定了從事會計工作和提供會計信息的空間范圍 第二道題應(yīng)該選D吧,為什么選擇的B答案解析
同學(xué)你好 這個題 是選擇B;B的說法是不正確的;D是正確的;
93樓
2022-11-28 07:18:21
全部回復(fù)
吳少琴老師
職稱:會計師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 三兩事 發(fā)表的提問:
3月份新辦的個體工商戶,財務(wù)制度備案中成本核算方法選哪兒個呀?會計報表選資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表哪兒個呀?
月末一天加權(quán)平均法,選資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表
94樓
2022-11-28 07:28:51
全部回復(fù)
三兩事:回復(fù)吳少琴老師 謝謝老師,那4月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表可以都填0嗎?
2022-11-28 07:58:20
吳少琴老師:回復(fù)三兩事具體看你當(dāng)?shù)兀械牡胤讲蛔屃闵陥?/div>
2022-11-28 08:17:07
趙老師
職稱:中級會計師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 秀麗的睫毛膏 發(fā)表的提問:
要是員工有年終獎,是每個月都計提年終獎嗎?借:管理費用--年終獎 制造費用--年終獎 銷售費用--年終獎 貸:應(yīng)付職工薪酬--年終獎, 這樣做會計分錄對嗎
是的。
95樓
2022-11-28 07:54:59
全部回復(fù)
文文老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.2w
引用 @ 柳馨 發(fā)表的提問:
老師,我們公司選擇集體辦理個稅匯算,職工有些人選擇給公司集體幫匯算,一些自已在個稅APP上面匯算,兩種方式同時進行也可以嗎
兩種方式同時進行也可以的
96樓
2022-11-29 06:45:13
全部回復(fù)
柳馨:回復(fù)文文老師 那意思是給職工自已選擇了,要是他們不會就給公司幫匯算,要是他們自已在APP上面匯算就自已在APP上面匯算了
2022-11-29 07:15:34
柳馨:回復(fù)文文老師 老師是嗎
2022-11-29 07:36:45
文文老師:回復(fù)柳馨是的,就是這個意思。
2022-11-29 07:54:36
柳馨:回復(fù)文文老師 老師,個稅匯算時間是3月1日到6月30日期間,但是我公司稅局單位辦理匯算是分批次匯算的,我們是5月13日到6月24日。自已在APP上面匯算在6月30日之前在手機操作就可以了吧
2022-11-29 08:17:48
文文老師:回復(fù)柳馨5月13日到6月24日,自己在APP上面匯算,也可以在這個期間
2022-11-29 08:39:41
文老師
職稱:中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 娜娜 發(fā)表的提問:
我在做商業(yè)(年終結(jié)算)的資產(chǎn)負(fù)債時,有四項計算的結(jié)果總和答案不同。分別是:應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付款項、應(yīng)交稅費。請問老師他們的計算工式是什么?四個都有期初余額的。
應(yīng)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款賬戶期末借方余額 預(yù)收賬款賬戶期末借方余額-已計提的壞賬準(zhǔn)備 資產(chǎn)負(fù)債表中,像應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款要根據(jù)明細(xì)賬戶余額計算填列。 預(yù)付賬款期末余額=應(yīng)付賬款賬戶期末借方余額 預(yù)付賬款賬戶期末借方余額 預(yù)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款賬戶期末貸方余額 預(yù)收賬款賬戶期末貸方余額 應(yīng)付賬款期末余額=應(yīng)付賬款賬戶期末貸方余額 預(yù)付賬款賬戶期末貸方余額 這樣看很麻煩,就是記住,應(yīng)收和預(yù)付都屬于資產(chǎn)類賬戶,所以都是借方余額相加,預(yù)收和應(yīng)付都屬于負(fù)債類賬戶,所以都是貸方相加。
97樓
2022-11-29 07:05:42
全部回復(fù)
文老師:回復(fù)娜娜有期初余額的,一般應(yīng)收和預(yù)付的余額在借方,那你就把期初余額加本月借方發(fā)生額減本月貸方發(fā)生額,就等于期末余額,應(yīng)付賬款和應(yīng)交稅費是負(fù)債科目,余額一般在貸方,你就把期初余額加本期貸方發(fā)生額減本期借方發(fā)生額,就等于期末余額,還有一般實際工作中就按期末余額填寫,
2022-11-29 07:28:41
娜娜:回復(fù)文老師 可是我按照老師說的公式計算了,答案仍然不對啊,也找不出問題是出在哪了。網(wǎng)上還有一套公式是這樣的:1.應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款(借方) 預(yù)收賬款(借方)-壞賬準(zhǔn)備(貸方) 2.預(yù)付賬款=預(yù)付賬款(借方) 應(yīng)付賬款(借方) 3.應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款(貸方) 預(yù)付賬款(貸方) 4.預(yù)收賬款=預(yù)收賬款(貸方) 應(yīng)收賬款(貸方) 這套公式我也計算過了,答案還是不對。請問,您說的公式和網(wǎng)上這套公式有什么區(qū)別嗎?分別在什么情況下使用呢?
2022-11-29 07:54:41
文老師:回復(fù)娜娜實際工作中一般是用科目的余額的
2022-11-29 08:16:13
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.46w
引用 @ 發(fā)表的提問:
會計核算是每年終的時候,計算出商品和原材料的可變現(xiàn)凈值,計算出資產(chǎn)減值損失,提現(xiàn)到資產(chǎn)負(fù)債表中去?
你好,有減值是需要計提減值準(zhǔn)備,影響資產(chǎn)負(fù)債表存貨的期末余額的
98樓
2022-11-29 07:35:05
全部回復(fù)
瑤:回復(fù)鄒老師 老師,簡單分錄做?
2022-11-29 07:52:00
鄒老師:回復(fù)借;資產(chǎn)減值損失 貸;存貨跌價準(zhǔn)備
2022-11-29 08:15:10
瑤:回復(fù)鄒老師 是每年的年終計算記賬嗎? 每年一次?平時月份沒有特殊情況不需要做這種處理吧?
2022-11-29 08:37:40
鄒老師:回復(fù)你好,通常是年末做這樣的賬務(wù)處理
2022-11-29 08:51:37
彩麗老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 唐羽 發(fā)表的提問:
老師,電子稅局會計制度及核算報備中,會計報表年報,通常大家都選幾月?選項有45日、4個月、5個月
你好,年報報送期限一般選5個月
99樓
2022-11-29 07:49:59
全部回復(fù)
唐羽:回復(fù)彩麗老師 謝謝老師
2022-11-29 08:13:25
彩麗老師:回復(fù)唐羽不客氣,祝你生活愉快!如果你對解答滿意請給五星好評
2022-11-29 08:39:28
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 粗暴的鏡子 發(fā)表的提問:
各個會計核算方法之間又怎么樣的關(guān)聯(lián),能舉個例子嗎?并應(yīng)用某一兩個會計核算方法進行具體分析應(yīng)用。
比如權(quán)責(zé)發(fā)生制下確認(rèn)收入和收到款項。 首先你在銷售發(fā)生時的處理是 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 后面收款時 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 兩筆業(yè)務(wù)合起來就平賬。
100樓
2022-12-08 06:42:51
全部回復(fù)
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 37°C 發(fā)表的提問:
計提工會經(jīng)費時,年終獎算么?
計提工會經(jīng)費時,年終獎算工會經(jīng)費的基數(shù)里
101樓
2022-12-08 07:05:25
全部回復(fù)
軼塵老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 學(xué)堂用戶_ph781124 發(fā)表的提問:
計提工會經(jīng)費,年終獎算入嗎
你好 年終獎原則上也要計入工資薪金總額計算工會會費!
102樓
2022-12-08 07:27:46
全部回復(fù)
李老師
職稱:注冊會計師
5.00
解題: 0.1w
引用 @ 發(fā)表的提問:
老師,請問一個集團,在總公司年終結(jié)算要做哪些工作?年終匯報工作,都要報什么?總公司有幫分公司和子公司墊付費用,分公司注冊資本都是0,年終怎么清算掛賬的,分公司和子公司都是獨立核算的
你好,具體請咨詢趙老師QQ:410084566 (加好友時候備注:柳老師推薦)
103樓
2022-12-08 07:52:17
全部回復(fù)
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 浪花一朵朵 發(fā)表的提問:
老師您好,我單位在過年前,為員工舉辦了表彰會,并在酒店吃飯,問:1、飯費計入什么科目,2、能把這塊費用分開嗎,一部分開會議費,一部分開飯費,謝謝老師
你好,您可以看下這個內(nèi)容 會議費開支范圍包括會議住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。 會議費證明材料應(yīng)包括:會議時間、地點、出席人員、內(nèi)容、目的、費用標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)票、支付 等。
104樓
2022-12-08 08:15:00
全部回復(fù)
浪花一朵朵:回復(fù)立紅老師 那飯費計入什么科目,屬于職工福利費
2022-12-08 08:30:28
立紅老師:回復(fù)浪花一朵朵你好,飯費計入應(yīng)付職工薪酬 ——職工福利費
2022-12-08 08:45:08
冉老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.67w
引用 @ ???? 發(fā)表的提問:
請問年終的一次性獎金會計入到次年社?;鶖?shù)核算中嗎?
您好,不會計入,是單獨的年終獎;
105樓
2022-12-09 06:41:15
全部回復(fù)
????:回復(fù)冉老師 一次性年終獎金額上限是多少呢
2022-12-09 07:13:40
冉老師:回復(fù)????您好,按理沒有上限,只是發(fā)放很多繳納稅金很多,若是上市公司可能被監(jiān)管部門盯著;
2022-12-09 07:39:37

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