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會計(jì)行業(yè)從頭到尾都是一個(gè)人做
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樸老師
職稱:會計(jì)師
4.98
解題: 45.55w
引用 @ 從容的皮帶 發(fā)表的提問:
你好我想問一個(gè)公司商譽(yù)減值的話,會計(jì)從頭到尾都需要做些什么
同學(xué)你好 商譽(yù)一般是不會發(fā)生減值的,當(dāng)子公司整體作為一個(gè)資產(chǎn)組測試發(fā)生減值時(shí),首先要抵減分?jǐn)傊临Y產(chǎn)組的商譽(yù),分錄: 借:資產(chǎn)減值損失 貸:商譽(yù)跌價(jià)準(zhǔn)備 減值損失金額應(yīng)當(dāng)先抵減分?jǐn)傊临Y產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合中商譽(yù)的賬面價(jià)值,再根據(jù)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合中除商譽(yù)之外的其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值所占比重,按比例抵減其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值。商譽(yù)減值的會計(jì)處理如下: 吸收合并: 借:資產(chǎn)減值損失 貸:商譽(yù)減值準(zhǔn)備 控股合并: 借:資產(chǎn)減值損失 貸:商譽(yù)——商譽(yù)減值準(zhǔn)備
1樓
2022-11-05 16:27:51
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.62w
引用 @ 喜悅的鮮花 發(fā)表的提問:
老師,你好,我想請問一下公司全盤賬是什么意思?就是所有的業(yè)務(wù)往來從頭到尾都是會計(jì)一個(gè)人完成嗎?
你好是的 做賬 報(bào)稅
2樓
2022-11-05 17:54:15
全部回復(fù)
QQ老師
職稱:中級會計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 花開花落 發(fā)表的提問:
請問老師,建筑企業(yè)一個(gè)項(xiàng)目是不是從頭到尾稅率都必須一致呀
你好,是的,同一個(gè)項(xiàng)目只執(zhí)行一個(gè)稅率。
3樓
2022-11-05 19:12:36
全部回復(fù)
花開花落:回復(fù)QQ老師 那如果4月之前項(xiàng)目己經(jīng)在做,并且付了一筆工程進(jìn)度款,那現(xiàn)在對方要求開票,付第二筆進(jìn)度款,那我開票還是開之前的稅率10%是嗎?那這樣我是不是要交滯納金吧?
2022-11-05 19:24:22
QQ老師:回復(fù)花開花落工程按進(jìn)度確認(rèn)收入是沒有問題的。
2022-11-05 19:49:36
花開花落:回復(fù)QQ老師 那意思是我可以開10%的票,那要交滯納金么?
2022-11-05 20:06:10
QQ老師:回復(fù)花開花落你好!有合同證明是稅改前業(yè)務(wù)不用交滯納金
2022-11-05 20:25:13
花開花落:回復(fù)QQ老師 現(xiàn)在5月份開10的票也不用交滯納金嗎?
2022-11-05 20:43:46
花開花落:回復(fù)QQ老師 還有個(gè)問題,甲方現(xiàn)在開10%,一次又開不完,要后幾個(gè)月分開開票,我現(xiàn)在可以全部開10%的普票,后面要專票,再慢慢紅沖呢
2022-11-05 21:09:27
QQ老師:回復(fù)花開花落你好,稅務(wù)局需要證明是稅改前的合同和業(yè)務(wù)才可以。
2022-11-05 21:33:42
桂龍老師
職稱:中級會計(jì)師
4.98
解題: 0.84w
引用 @ 有有愛 發(fā)表的提問:
老師,這個(gè)8000萬,從頭到尾都沒有用到,
成本法核算,中途售出部分,與乙公司的公允無關(guān)啊,甲公司的賬務(wù)處理就是,收款,沖賬,差額倒擠出投資收益。沖賬就是,賣了多少就貸方進(jìn)長投的那部分賬面。
4樓
2022-11-05 20:28:47
全部回復(fù)
有有愛:回復(fù)桂龍老師 明白了,謝謝老師
2022-11-05 21:08:29
有有愛:回復(fù)桂龍老師 老師,要是權(quán)益法下出售部分的時(shí)候呢
2022-11-05 21:19:25
桂龍老師:回復(fù)有有愛一樣的道理啊,售出的時(shí)候只看能賣到多少錢,這是進(jìn)來的錢,賣出去肯定就有成本嘛,就是賬上記載的金額,賣多少轉(zhuǎn)多少出來,差額就是投資收益。 權(quán)益法核算涉及到的情況較為復(fù)雜,你先慢慢看課件吧,這里三言兩語講不清楚。
2022-11-05 21:45:26
袁老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 寶貝不哭 發(fā)表的提問:
學(xué)習(xí)有課程目錄,是每一個(gè)都必須從頭到尾的聽完嗎
建議系統(tǒng)聽一遍,如果基礎(chǔ)好的話,可以會的跳過去
5樓
2022-11-05 21:54:58
全部回復(fù)
寶貝不哭:回復(fù)袁老師 如果有實(shí)際基礎(chǔ)可以跳過嗎?學(xué)習(xí)積分是根據(jù)什么來的
2022-11-05 22:15:09
袁老師:回復(fù)寶貝不哭可以的,根據(jù)時(shí)間
2022-11-05 22:25:53
寶貝不哭:回復(fù)袁老師 比如我我在手機(jī)上學(xué)的跟電腦上學(xué)的是可以同步的嗎
2022-11-05 22:52:24
袁老師:回復(fù)寶貝不哭可以同步的
2022-11-05 23:05:15
王晶老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 布丁 發(fā)表的提問:
營業(yè)執(zhí)照的印花稅是一年一交,還是從頭到尾交一次就行?
你好如果發(fā)生營業(yè)執(zhí)照變更就要繳納,沒有發(fā)生就只是繳納一次
6樓
2022-11-05 23:03:51
全部回復(fù)
布丁:回復(fù)王晶老師 是選擇那個(gè)權(quán)利許可證?
2022-11-05 23:24:50
王晶老師:回復(fù)布丁是的,選擇這一個(gè)就可以
2022-11-05 23:40:19
辜老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 櫻花雨 發(fā)表的提問:
老師,社保從頭到尾會計(jì)分錄給我一下,謝謝
計(jì)提單位承擔(dān)部分,借,xx費(fèi)用~社保費(fèi),貸,應(yīng)付職工薪酬~社保費(fèi) 繳納社保,借,應(yīng)付職工薪酬~社保費(fèi),其他應(yīng)收款~個(gè)人社保,貸,銀行存款
7樓
2022-11-06 00:02:14
全部回復(fù)
櫻花雨:回復(fù)辜老師 其他應(yīng)收款不是一直掛著這個(gè)人部分嗎,怎么沖平其他應(yīng)收款個(gè)人部分啊
2022-11-06 00:27:16
辜老師:回復(fù)櫻花雨發(fā)放工資的時(shí)候確認(rèn)的,借,應(yīng)付職工薪酬,貸,銀行存款,其他應(yīng)收款~個(gè)人社保,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個(gè)人所得稅
2022-11-06 00:41:05
櫻花雨:回復(fù)辜老師 按你寫的計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 繳納時(shí):借應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi),其他應(yīng)收款-個(gè)人社保,貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí):借應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅這樣哪里平?
2022-11-06 01:02:25
櫻花雨:回復(fù)辜老師 計(jì)提時(shí)管理費(fèi)用又只能是公司部分,單位部分又得弄成其他應(yīng)收款-個(gè)人部分
2022-11-06 01:24:24
辜老師:回復(fù)櫻花雨計(jì)提的是單位部分,通過應(yīng)付職工薪酬核算,個(gè)人部分才是通過其他應(yīng)收款核算的 計(jì)提單位部分時(shí):借:管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 繳納時(shí):借,應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi),其他應(yīng)收款-個(gè)人社保,貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí):借應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 這樣單位部分應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)收款~個(gè)人社保都是平了的
2022-11-06 01:42:59
櫻花雨:回復(fù)辜老師 這們不是又多出一個(gè)發(fā)放時(shí)的應(yīng)付職工薪酬了嗎
2022-11-06 01:53:11
櫻花雨:回復(fù)辜老師 而且繳納時(shí)已經(jīng)走了銀行存款了,發(fā)放時(shí)又走一次銀行存款,這樣銀行存款不是走了兩次了嗎
2022-11-06 02:11:27
辜老師:回復(fù)櫻花雨社保繳納,和工資發(fā)放是都是要貸銀行存款的 工資還有一筆計(jì)提,借xx費(fèi)用,貸,應(yīng)付職工薪酬~工資
2022-11-06 02:39:29
櫻花雨:回復(fù)辜老師 老師你看一下啊,到底應(yīng)該怎么做這個(gè)會計(jì)分錄
2022-11-06 02:52:17
櫻花雨:回復(fù)辜老師 你從頭到尾從新給我寫一次會計(jì)分錄
2022-11-06 03:18:00
櫻花雨:回復(fù)辜老師 我還沒做這個(gè)業(yè)務(wù)呢,還等著呢,到底怎么弄啊
2022-11-06 03:46:27
辜老師:回復(fù)櫻花雨工資計(jì)提,借xx費(fèi)用,貸,應(yīng)付職工薪酬~工資 計(jì)提單位部分社保時(shí):借:管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 繳納時(shí):借,應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi),其他應(yīng)收款-個(gè)人社保,貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí):借應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
2022-11-06 04:10:46
櫻花雨:回復(fù)辜老師 我認(rèn)為光拿社保這們做看對不對:計(jì)提:借 管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款個(gè)人部分 貸 :應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款個(gè)人部分 繳納時(shí):借應(yīng)付職工薪酬公司部分,其它應(yīng)收款個(gè)人部分,貸銀行存款, 這樣 對吧?
2022-11-06 04:27:01
辜老師:回復(fù)櫻花雨個(gè)人社保部分不需要計(jì)提的,你計(jì)提的時(shí)候,借貸都有其他應(yīng)收款是可以省的
2022-11-06 04:41:43
櫻花雨:回復(fù)辜老師 但如果只有一個(gè)其他應(yīng)收款怎樣才能沖銷這個(gè)科目?難不成一直掛在其他應(yīng)收款上?
2022-11-06 05:04:26
辜老師:回復(fù)櫻花雨你發(fā)放工資時(shí)有其他應(yīng)收款~個(gè)人社保的貸方 借,應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
2022-11-06 05:14:37
張艷老師
職稱:注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 玉見一切美好 發(fā)表的提問:
已做壞賬損失處理的應(yīng)收款,又收回了,這個(gè)業(yè)務(wù)從頭到尾怎么會計(jì)處理?
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí): 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 轉(zhuǎn)回壞賬: 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:資產(chǎn)減值損失 核銷壞賬(企業(yè)對應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備后,以后期間這部分應(yīng)收賬款確實(shí)不能收回): 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 已核銷的壞賬準(zhǔn)備以后又收回: 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
8樓
2022-11-06 01:23:07
全部回復(fù)
歐老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
4.98
解題: 0.2w
引用 @ 慧慧 發(fā)表的提問:
全盤會計(jì)一年從頭到尾的工作項(xiàng)目明細(xì)有哪些,哪幾個(gè)月該做哪些事情?
1、全面負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)工作; 2、獨(dú)立處理全盤賬務(wù)程序; 3、負(fù)責(zé)納稅申報(bào)工作及稅收核算工作; 4、負(fù)責(zé)審核開具各類發(fā)票及防偽稅控抄報(bào)稅工作;熟悉增值稅一般納稅人賬務(wù)處理、防偽稅控、電子申報(bào)等 5、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件等 每月或季1-15號報(bào)增值稅、所得稅、地稅附稅、印花稅、個(gè)人所得稅、工會經(jīng)費(fèi)、殘保金等。
9樓
2022-11-06 02:48:51
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級會計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 月半彎 發(fā)表的提問:
老師?制造業(yè)怎么做分錄!從頭到尾
你好? ? ? 比如 1.借原材料 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款? 。? ? 2.生產(chǎn):借制造費(fèi)用-材料費(fèi) 制造費(fèi)用- 水電費(fèi) 制造費(fèi)用- 工資? 制造費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸累計(jì)折舊? 銀行存款 原材料? 應(yīng)付職工薪酬-工資? 。 3.月末結(jié)轉(zhuǎn):借 生產(chǎn)成本貸? ?制造費(fèi)用-材料費(fèi) 制造費(fèi)用- 水電費(fèi) 制造費(fèi)用- 工資? 制造費(fèi)用-折舊費(fèi)? 4. 完工做 :借? 庫存商品貸生產(chǎn)成本??5.銷售:? ?借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品??
10樓
2022-11-06 03:48:38
全部回復(fù)
李愛文老師
職稱:會計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 水墨 發(fā)表的提問:
是會計(jì)小白,憑證有的還有點(diǎn)問題,但是面試了個(gè)主辦會計(jì),又只有一個(gè)會計(jì),都不知道怎么下手,現(xiàn)在是各種心虛,能給個(gè)流程,主辦會計(jì)從頭到尾做些什么呢?
每月按現(xiàn)金流水、銀行流水進(jìn)行做收入、支出憑證,再做一些轉(zhuǎn)賬憑證,計(jì)提稅費(fèi)、計(jì)提工資、計(jì)提房租、結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以結(jié)賬了。每月中旬制工資表,每月上旬對金稅盤抄稅、清卡;及時(shí)開稅票就行了
11樓
2022-11-06 05:00:09
全部回復(fù)
何江何老師
職稱:中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.63w
引用 @ I SEE 發(fā)表的提問:
老師好, 公司預(yù)交增值稅260萬,從頭到尾會計(jì)分錄怎么做?謝謝
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅260 貸:銀行存款 260 然后就是你本月的進(jìn)銷相抵-260 然后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
12樓
2022-11-06 06:22:44
全部回復(fù)
I SEE:回復(fù)何江何老師 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅科目就是應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金嗎?
2022-11-06 06:39:58
何江何老師:回復(fù)I SEE是的同學(xué),可以用這個(gè)科目的同學(xué),沒錯的
2022-11-06 07:00:53
I SEE:回復(fù)何江何老師 老師,本月: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅260 貸:銀行存款 260 然后就是你本月的進(jìn)銷相抵-260 然后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅260萬 代:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 對嗎?
2022-11-06 07:17:04
何江何老師:回復(fù)I SEE同還是的可以這樣沒問題的同學(xué),這樣也是可以的
2022-11-06 07:35:37
老王老師
職稱:,中級會計(jì)師
4.98
解題: 0.61w
引用 @ 她是甜甜、、 發(fā)表的提問:
從頭到尾是這樣的,因?yàn)榉止緵]有會計(jì),簽了一個(gè)代賬協(xié)議,然后錢是總部付的,發(fā)票沒來之前,總部會計(jì)說分公司應(yīng)該掛往來,還說了應(yīng)該做個(gè)預(yù)付賬款的科目,等到總部收到發(fā)票后,同時(shí)掛往來,老師我想知道這個(gè)從頭到尾到底應(yīng)該怎么做賬
您好,是這樣的,簽訂協(xié)議,總公司付款后,借;預(yù)付賬款-代賬公司,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。發(fā)票來了以后,開具分公司抬頭的發(fā)票,總公司復(fù)印發(fā)票做賬,同時(shí)把發(fā)票給了分公司,分公司應(yīng)該給總公司開一張收款收據(jù),總公司做賬,借;其他應(yīng)收款-分公司,貸;預(yù)付賬款-代賬公司。分公司根據(jù)發(fā)票和收據(jù),借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)等科目,貸:其他應(yīng)付款-總公司。
13樓
2022-11-06 07:32:20
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.62w
引用 @ luckyld 發(fā)表的提問:
老師,計(jì)提員工社保,交納員工社保,代扣員工個(gè)人交納社保部分,完整的從頭到尾的會計(jì)分錄怎么做?
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
14樓
2022-11-06 08:49:00
全部回復(fù)
職稱:中級會計(jì)師
5.00
解題: 0.22w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
員工向公司借1萬,他說會取給我,我就沒做帳,可是現(xiàn)在他讓我從他工資里扣一萬,這從頭到尾的會計(jì)分錄?
我現(xiàn)在賬上就差他那一萬塊,可是如果從工資扣,我的現(xiàn)金就對不到了,求大神幫忙
15樓
2022-11-06 09:40:18
全部回復(fù)
回復(fù)愛笑的流沙借其他應(yīng)收款貸庫存現(xiàn)金 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款 庫存現(xiàn)金
2022-11-06 10:05:05

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