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編制總預(yù)算會計(jì)報(bào)表總的要求是
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李老師
職稱:注冊稅務(wù)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 0.73w
引用 @ 咩咩 發(fā)表的提問:
地稅是不是要再6月30日之前交一個年報(bào)匯總表 地方廣州
您好 這個最好打當(dāng)?shù)囟悇?wù)熱線12366咨詢下當(dāng)?shù)匾?/div>
31樓
2022-11-09 15:31:43
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 許利華 發(fā)表的提問:
編制會計(jì)報(bào)表的依據(jù)有哪些?是不是總賬,明細(xì)賬,序時賬都是,那備查賬呢
你好,會計(jì)報(bào)表編制的依據(jù)是賬簿記錄。
32樓
2022-11-09 15:56:05
全部回復(fù)
許利華:回復(fù)紫藤老師 那意思是賬簿上的東西都是,備查賬,明細(xì)賬,總賬,序時賬都是嘍
2022-11-09 16:21:24
紫藤老師:回復(fù)許利華你好,對的,你的理解是對的
2022-11-09 16:34:52
三寶老師
職稱:高級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ 土豆 發(fā)表的提問:
在編制利潤表預(yù)算時,所得稅費(fèi)用為什么不是根據(jù)“利潤總額”和所得稅稅率計(jì)算出來的?是怎么算的?
所得稅費(fèi)用就是應(yīng)該按照利潤總額和所得稅率計(jì)算,不知道你現(xiàn)在為啥有疑問?能描述一下嗎
33樓
2022-11-09 16:07:22
全部回復(fù)
土豆:回復(fù)三寶老師 我聽注會財(cái)管課,講課老師有說到不是這樣算的,具體原因沒說清楚
2022-11-09 16:31:17
三寶老師:回復(fù)土豆你最好回去重新聽一下。有可能你聽差了。如果是面授,你去問一下面授老師。我懷疑你聽差了或者理解有誤
2022-11-09 16:44:02
土豆:回復(fù)三寶老師 這是書上的原話
2022-11-09 17:12:45
三寶老師:回復(fù)土豆你這是財(cái)務(wù)預(yù)算的所得稅計(jì)算,不是實(shí)際所得稅計(jì)算
2022-11-09 17:28:41
土豆:回復(fù)三寶老師 財(cái)務(wù)預(yù)算的所得稅計(jì)算為啥不根據(jù)實(shí)際的所得稅來呢?
2022-11-09 17:52:36
三寶老師:回復(fù)土豆1、利潤總額乘以稅率,是預(yù)繳企業(yè)所得稅,最終企業(yè)所得稅金額是匯算清繳報(bào)表中的企業(yè)所得稅金額,這個和預(yù)繳企業(yè)所得稅額通常有一定差距 2、預(yù)算時估計(jì)的所得稅一般按往年稅負(fù)情況預(yù)估測算,和實(shí)際比較一致
2022-11-09 18:18:12
文靜老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,會計(jì)學(xué)講師
4.99
解題: 1.33w
引用 @ 微笑的唇彩 發(fā)表的提問:
表1:要求按實(shí)際成本計(jì)算不可修復(fù)廢品成本,并編制會計(jì)分錄。 表2:要求按定額成本計(jì)算不可修復(fù)廢品成本,并編制會計(jì)分錄。
好的,同學(xué),寫了拍你
34樓
2022-11-09 16:14:59
全部回復(fù)
微笑的唇彩:回復(fù)文靜老師 好的謝謝老師
2022-11-09 16:56:14
文靜老師:回復(fù)微笑的唇彩同學(xué),看看,有問題交流
2022-11-09 17:14:16
UU老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.1w
引用 @ 奮斗的荔枝 發(fā)表的提問:
根據(jù)這個表,編制結(jié)轉(zhuǎn)損益的會計(jì)分錄。計(jì)算營業(yè)利潤、利潤總額,計(jì)算所得稅費(fèi)用
您好,借:主營業(yè)務(wù)收入100借:營業(yè)外收入8貸:本年利潤108;借:本年利潤94貸:主營業(yè)務(wù)成本60貸:稅金及附加6貸:銷售費(fèi)用10貸:管理費(fèi)用15貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-1貸:營業(yè)外支出4;借:本年利潤15,貸:投資收益5,資產(chǎn)減值損失2,資產(chǎn)處理損益8;借:本年利潤1,貸:利潤分配-未分配利潤1。營業(yè)利潤=100-60+10-5-6-10-15+1-2-8=5,利潤總額=5+8-4=9,所得稅費(fèi)用=9*25%=2.25
35樓
2022-11-10 14:44:47
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 敏感的芝麻 發(fā)表的提問:
6月15日,會計(jì)將會將7月1日——15日的收入,費(fèi)用匯總后計(jì)算出半個月的利潤,并編制了財(cái)務(wù)報(bào)表
你好! 一般是按月編制財(cái)務(wù)報(bào)表的
36樓
2022-11-10 15:04:37
全部回復(fù)
敏感的芝麻:回復(fù)蔣飛老師 就這樣嗎?
2022-11-10 15:21:17
蔣飛老師:回復(fù)敏感的芝麻你好! 不是的 會計(jì)分期最小期間是月份
2022-11-10 15:47:22
敏感的芝麻:回復(fù)蔣飛老師 那要什么寫啊
2022-11-10 16:15:07
蔣飛老師:回復(fù)敏感的芝麻按月編制財(cái)務(wù)報(bào)告
2022-11-10 16:35:30
陳詩晗老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 迷路的牛排 發(fā)表的提問:
要求:(1)根據(jù)1-15業(yè)務(wù),編制財(cái)務(wù)會計(jì)下的有關(guān)分錄;(2)根據(jù)1、2、4、16業(yè)務(wù),編制預(yù)算會計(jì)下的分錄
借,零余額賬戶用款額度30萬 貸,財(cái)政撥款收入30萬 借,應(yīng)交財(cái)政款8萬 貸,銀行存款8萬 借,長期股權(quán)投資50萬 貸,無常調(diào)撥凈資產(chǎn)50萬
37樓
2022-11-10 15:30:50
全部回復(fù)
陳詩晗老師:回復(fù)迷路的牛排借,庫存物資8500 貸,財(cái)政撥款收入8500 借,銀行存款58000 貸,經(jīng)營收入50000 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅8000 借,財(cái)政應(yīng)返還額度20萬 貸,零余額賬戶用款額度20萬 借,銀行存款13.2萬 貸,非財(cái)政撥款收入13.2萬 借,單位管理費(fèi)用2.3萬 業(yè)務(wù)活動支出9.2萬 貸,應(yīng)付職工薪酬11.5萬 借,單位管理費(fèi)用3650 貸,累計(jì)折舊3650萬 借,銀行存款15.6萬 貸,長期債券投資15萬 應(yīng)收利息0:6萬 借,銀行存款65000 貸,財(cái)政撥款收入65000 借,無形資產(chǎn)10.2萬 貸,銀行存款0.2萬 無常調(diào)撥凈資產(chǎn)10萬 借,稅金及附加3000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)3000 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用1760 貸,應(yīng)付利息1760 借,單位管理費(fèi)用79200 貸,應(yīng)付職工薪酬79200 借,累計(jì)盈余985000 貸,事業(yè)支出985000
2022-11-10 16:15:59
陳詩晗老師:回復(fù)迷路的牛排借,資金結(jié)存30萬 貸,財(cái)政收入預(yù)算收入30萬 借,事業(yè)支出80000 貸,資金結(jié)存80000 借,事業(yè)支出8500 貸,財(cái)政撥款預(yù)算收入8500 借,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)985000 貸,事業(yè)支出985000
2022-11-10 16:45:56
黑眼圈老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
4.97
解題: 0.32w
引用 @ HE 發(fā)表的提問:
要求:根據(jù)上列產(chǎn)品生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。2、編制產(chǎn)品生產(chǎn)成本計(jì)算表。
提示:同學(xué)你的題目并沒有上傳成功,老師無法解答。建議重新發(fā)起提問,擅長的老師會為您解答的。
38樓
2022-11-10 15:51:59
全部回復(fù)
HE:回復(fù)黑眼圈老師 一)資料:某工廠20××年8月份,發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1、生產(chǎn)車間從倉庫領(lǐng)用各種原材料進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)。用于生產(chǎn)A類產(chǎn)品的甲材料150千克,單價10.50元/千克,乙材料100千克,單價16.50元/千克;用于生產(chǎn)B類產(chǎn)品的甲材料120千克,單價10.50元/千克,乙材料80千克,單價16.50元/千克。 2、結(jié)算本月份應(yīng)付職工工資,按用途歸集如下:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資 5 000元B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資 4 000元車間職工工資 2 000元管理部門職工工資 3 000元 3、計(jì)提本月份固定資產(chǎn)折舊,其中車間使用的固定資產(chǎn)折舊600元,管理部門使用固定資產(chǎn)折舊300元。 4、車間報(bào)銷辦公費(fèi)及其他零星開支750元,以現(xiàn)金支付。 5、車間管理人員出差報(bào)銷差旅費(fèi)237元,原預(yù)支300元,余額歸還現(xiàn)金。 6、將制造費(fèi)用總額轉(zhuǎn)入“生產(chǎn)成本”賬戶,并按生產(chǎn)工人工資的比例攤配計(jì)入A,B兩種產(chǎn)品成本中去。 7、結(jié)算本月份A,B兩種產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。本月投入A產(chǎn)品100件,B產(chǎn)品80件,均已全部制造完成,并已驗(yàn)收入庫,按其實(shí)際成本入賬。要求:根據(jù)上列產(chǎn)品生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。2、編制產(chǎn)品生產(chǎn)成本計(jì)算表。
2022-11-10 16:36:10
黑眼圈老師:回復(fù)HE同學(xué)老師不擅長解答這個問題,您重新發(fā)起提問,擅長的老師會解答的。
2022-11-10 16:59:35
江老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 妍妍 發(fā)表的提問:
母子公司年末需要編制合并報(bào)表,那總分公司需要編合并報(bào)表嗎
總分公司有的本身就是在總公司核算,因此不需要編合并報(bào)表。實(shí)際工作中分公司有的也需要在注冊地單獨(dú)報(bào)稅,這種情況就是在稅務(wù)上是視同子公司管理,這種情況是需要編合并報(bào)表的
39樓
2022-11-11 14:06:31
全部回復(fù)
妍妍:回復(fù)江老師 如果一家企業(yè)想在另一城市成立公司,是設(shè)立分公司好呢還是設(shè)立子公司好,如何做出選擇
2022-11-11 14:22:50
江老師:回復(fù)妍妍肯定是子公司,因?yàn)榇蠖鄶?shù)都是需要報(bào)稅的。如果業(yè)務(wù)量小,就是不需要成立公司
2022-11-11 14:43:21
鐘存老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
4.98
解題: 3.81w
引用 @ 邊咸???? 發(fā)表的提問:
計(jì)算題 要求:(1)分配材料費(fèi)用并運(yùn)用定額消耗量比例法分配計(jì)算甲、乙產(chǎn)品共同耗用的原材料費(fèi)用。 (2)編制材料費(fèi)用分配匯總表; (3)編制本月分配材料費(fèi)用的會計(jì)分錄。
你的題里邊有材料分配匯總表嗎。有表樣麻煩你發(fā)一下圖片。
40樓
2022-11-11 14:31:43
全部回復(fù)
鐘存老師:回復(fù)邊咸????計(jì)算過程還是比較簡單的。
2022-11-11 15:15:38
邊咸????:回復(fù)鐘存老師 老師 這個是要我們自己編制的 題目中只有那個表格 因?yàn)檫@個是預(yù)習(xí)作業(yè) 我們現(xiàn)在上網(wǎng)課也沒有書
2022-11-11 15:41:06
鐘存老師:回復(fù)邊咸????甲產(chǎn)品定額=600*10=6000 乙產(chǎn)品定額=500*8=4000 甲產(chǎn)品和乙產(chǎn)品定額比例=6:4=3:2 甲產(chǎn)品60%,乙產(chǎn)品40%
2022-11-11 15:54:57
鐘存老師:回復(fù)邊咸????甲產(chǎn)品耗用c材料=24000*60%=24000*0.6=14400
2022-11-11 16:05:37
鐘存老師:回復(fù)邊咸????乙產(chǎn)品耗用c材料=24000*40%=24000*0.4=9600
2022-11-11 16:25:00
邊咸????:回復(fù)鐘存老師 好的 老師那他這個編制那個表怎么編制呀
2022-11-11 16:51:46
鐘存老師:回復(fù)邊咸????你做題的時候題目沒有給你表嗎?給你表的話您把表拍照拍過來我給你填。
2022-11-11 17:09:05
邊咸????:回復(fù)鐘存老師 就是沒有給我們表 老師讓我們自己去做編制的這個表 不太明白應(yīng)該怎么做
2022-11-11 17:34:02
鐘存老師:回復(fù)邊咸????如果只分配共同耗用的si材料的話,可以這么分配。
2022-11-11 17:48:56
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 淡如菊 發(fā)表的提問:
企業(yè)編制資產(chǎn)負(fù)債表,預(yù)付賬款總額
你好  預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)=17000
41樓
2022-11-11 14:59:07
全部回復(fù)
淡如菊:回復(fù)鄒老師 華夏公司收購其發(fā)行在外的股份200000股,每股回購價格3.5,支付相關(guān)稅費(fèi)5000元,庫存股科目應(yīng)記錄的金額
2022-11-11 15:13:28
鄒老師:回復(fù)淡如菊你好,庫存股的入賬金額=200000*3.5
2022-11-11 15:28:00
淡如菊:回復(fù)鄒老師 企業(yè)外購存貨的采購成本,通常不包括
2022-11-11 15:48:09
鄒老師:回復(fù)淡如菊你好,這個需要知道選項(xiàng),才知道該如何選擇的 通常不包括就是可以抵扣的增值稅
2022-11-11 16:07:37
袁老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ Miss*琪* 發(fā)表的提問:
行政事業(yè)單位會計(jì)報(bào)表審核的主要內(nèi)容和基本要求就是該報(bào)表是否符合會計(jì)報(bào)表的編制 這句話是對的嗎?
是對的
42樓
2022-11-11 15:20:22
全部回復(fù)
袁老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ Miss*琪* 發(fā)表的提問:
行政事業(yè)單位會計(jì)報(bào)表審核的主要內(nèi)容和基本要求就是該報(bào)表是否符合會計(jì)報(bào)表的編制 這句話是對的嗎?
是的
43樓
2022-11-11 15:36:59
全部回復(fù)
玲老師
職稱:會計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 草原的云 發(fā)表的提問:
我想知道總賬會計(jì)的工作流程是:審核原始憑證——填制記帳憑證——復(fù)核——記帳 ——編制會計(jì)報(bào)表——納稅申報(bào),是這些嗎?還有沒有要補(bǔ)充的?
是的,一般就是這些.有這方面的課程可以聽一下.直播回放里看陳霞老師2015年11月23日講的總賬會計(jì)!
44樓
2022-11-13 15:08:40
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 高高的期待 發(fā)表的提問:
要求:(1) 根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。 (2) 填制試算平衡表(見表3-6)。
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請耐心等待
45樓
2022-11-13 15:29:42
全部回復(fù)
陳詩晗老師:回復(fù)高高的期待借 應(yīng)付賬款 18000 貸 銀行存款 18000 借 銀行存款 85000 原材料 13000 貸 實(shí)收資本 98000 借 原材料 7700 貸 應(yīng)付賬款 2200 銀行存款 5500 借 銀行存款 6200 貸 應(yīng)收賬款 6200 借 銀行存款 2000 貸 庫存現(xiàn)金 2000 借 固定資產(chǎn) 5800 貸 銀行存款 5800 借 銀行存款 10000 貸 短期借款 10000 借 應(yīng)付賬款 4000 貸 銀行存款 4000
2022-11-13 16:19:02
高高的期待:回復(fù)陳詩晗老師 老師試算平衡表怎么填呢?
2022-11-13 16:29:57
陳詩晗老師:回復(fù)高高的期待看圖片,參考一下,同學(xué)
2022-11-13 16:56:01
高高的期待:回復(fù)陳詩晗老師 謝謝老師
2022-11-13 17:07:47
陳詩晗老師:回復(fù)高高的期待不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快。
2022-11-13 17:29:14

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