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會計科目的詳細程度分為哪兩種
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紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 11 發(fā)表的提問:
以前年度漏計提的利息33000,現(xiàn)在科目賬戶余額不對,如何調(diào)整,請詳細一點在意,再詳細一點
你好,可以補上 借以前年度損益調(diào)整33000 貸 應付利息 33000
91樓
2022-11-21 10:46:25
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11:回復紫藤老師 那以前年度損益這個科目一月份結轉到本年利潤?
2022-11-21 10:58:01
紫藤老師:回復11借 利潤分配-未分配利潤33000 貸 以前年度損益調(diào)整33000
2022-11-21 11:24:13
11:回復紫藤老師 請問月底我怎么結轉以前年度損益呢
2022-11-21 11:54:04
紫藤老師:回復11借 利潤分配-未分配利潤33000 貸 以前年度損益調(diào)整33000
2022-11-21 12:04:22
答疑何老師
職稱:注冊會計師
4.79
解題: 0.3w
引用 @ 你丫真逗 發(fā)表的提問:
請問哪個老師,能詳細的把新建企業(yè)注銷,清算賬套會計科目需要設置哪些介紹一下。
新建企業(yè)做賬了嗎
92樓
2022-11-21 11:14:59
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你丫真逗:回復答疑何老師 做賬啦
2022-11-21 11:52:31
何江何老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
4.98
解題: 3.6w
引用 @ 梓馨 發(fā)表的提問:
年底打印憑證做會計賬簿的時候,為啥有個核算項目明細賬不?這個核算項目明細賬,其中包含哪幾種科目的明細賬?。?/div>
你好同學,核算的項目是看具體的項目同學,每個核算的項目都是有一個明細賬的
93樓
2022-11-22 10:12:23
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梓馨:回復何江何老師 年底的時候,怎么確定到底要做哪幾個會計科目的核算項目的明細賬呢?我不知道為啥公司篩選出應付賬款預收賬款,應收賬款應收票據(jù)還有預付賬款的核算明細賬目。
2022-11-22 10:38:43
何江何老師:回復梓馨你好同學,這些是公司的往來同學,一般是算成往來款同學與對方的公司核對
2022-11-22 11:04:13
問答小助手
職稱:中級會計師,注冊會計師,初級會計師
4.89
解題: 0.17w
引用 @ 紫色抹茶 發(fā)表的提問:
工程會計課程的固定資產(chǎn)問題,不太會處理,需要詳細的會計分錄,求解~
同學您好,該問題暫無老師能解答,十分抱歉
94樓
2022-11-22 10:39:05
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ the sunshine、 發(fā)表的提問:
其他業(yè)務收入會計科目登記明細賬應該登記哪種合適的明細賬?
會計科目是營業(yè)外收入,不是其他業(yè)務收入。
95樓
2022-11-22 10:46:58
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鄒老師:回復the sunshine、你好,就是三欄明細賬
2022-11-22 11:17:30
the sunshine、:回復鄒老師 三欄式明細賬登記完一個月的之后本月合計后面還要加上本年合計嗎?另外空白的頁數(shù)還多能不能接著登下個月的?還是要另起一頁
2022-11-22 11:30:47
鄒老師:回復the sunshine、你好,需要的 可以接著登記下個月的
2022-11-22 11:53:01
沐沐云曦
職稱:CMA,中級會計師,初級會計師
0.00
解題: 0w
引用 @ 微信用戶 發(fā)表的提問:
老師,能幫忙詳細講下留底進項稅額怎么會計處理及做賬分錄,還有記到報表的哪個科目,謝謝
留抵的進項稅額不用另外做賬務處理,報表項目就是應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
96樓
2022-11-22 10:51:59
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微信用戶:回復沐沐云曦 負數(shù)表示么
2022-11-22 11:07:58
沐沐云曦:回復微信用戶就是你收到發(fā)票的時候做的分錄,是借方余額,不是負數(shù)
2022-11-22 11:35:17
暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ 冷酷的星月 發(fā)表的提問:
這兩個題怎么做,求詳細計算過程
你好,題目再拍清楚點過來
97樓
2022-11-23 07:59:39
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樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.51w
引用 @ yuccam 發(fā)表的提問:
詳細談談物業(yè)公司維修基金的使用及會計科目
計入代收代繳費用--代收專項維修基金. 物業(yè)公司的專項維修資金屬于業(yè)主所有,專項用于物業(yè)保修期滿后物業(yè)共用部位、共用設施設備的維修和更新、改造,不得挪作他用. 維修基金屬于政府收費,物業(yè)只是代收費,收齊之后,要全額移交維修基金管理中心或建設局相關部門. 會計分錄如下: (1)收到專項維修金時 借:現(xiàn)金等 貸:專項應付款-代管基金 (2)用于專項維修支出時 借:專項應付款-代管基金 貸:銀行存款等
98樓
2022-11-23 08:24:08
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林老師
職稱:會計師
5.00
解題: 0.5w
引用 @ 楊雪 發(fā)表的提問:
增值稅計提的城建稅,教育費附加,地方教育費,應該做哪個科目?詳細的分錄?
借:主營業(yè)力稅金及附加 貸:應交稅費---應交城建稅 應交稅費---教育費附加 應交稅費---地方教育費附加
99樓
2022-11-23 08:36:59
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楊雪:回復林老師 企業(yè)稅負怎么計算?我本年銷售收入增值稅是10萬,我進項稅是8萬,我的稅負是多少!
2022-11-23 09:15:20
楊雪:回復林老師 口袋會計怎么用?
2022-11-23 09:35:46
林老師:回復楊雪掃描一下下載到手機 然后用賬號登錄就可以了
2022-11-23 10:00:38
波德老師
職稱:高級經(jīng)濟師(財政稅收),中級會計師,稅務師
4.94
解題: 0.88w
引用 @ 學堂用戶rmnytt 發(fā)表的提問:
.請詳述預算收入和預算支出類科目期末結轉的會計處理分為哪幾類?分別怎么進行會計處理
同學你好,財政撥款預算收入,行政支出/事業(yè)支出轉入財政撥款結轉
100樓
2022-11-24 07:00:08
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陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ Augenstern 發(fā)表的提問:
麻煩做這些一下會計分錄,要詳細過程
看一下圖片,同學
101樓
2022-11-24 07:27:19
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陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 精明的歌曲 發(fā)表的提問:
請詳述預算收入和預算支出類科目期未結轉的會計處理分為哪幾類?分別怎 么進行會計處理?
那么大致可以分為四個部分,可以轉到財政撥款結余,可以轉到非財政撥款結余,還可以轉到其他結余。還可以轉入經(jīng)營結余。 也就是說把你收入和支出類的科目全部轉到上面的一些凈資產(chǎn)。
102樓
2022-11-24 07:41:08
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文文老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.98
解題: 13.03w
引用 @ 燕子 發(fā)表的提問:
老師:請教一下,資產(chǎn)處理利得,新制度分別計入哪兩個會計科目?
營業(yè)外收入/其他綜合收益
103樓
2022-11-24 07:59:57
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燕子:回復文文老師 不是營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益嗎?
2022-11-24 08:11:50
文文老師:回復燕子我看到的制度是:營業(yè)外收入/其他綜合收益
2022-11-24 08:37:16
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 單身的黑夜 發(fā)表的提問:
這個會計分錄怎么寫(最好有詳細計算過程
你好 銷售產(chǎn)品 借:應收賬款 104400 貸:主營業(yè)務收入90000 貸:應交稅費——應增銷 14400 第三天收款 借:銀行存款103356 借:財務費用1044 貸:應收賬款 104400 第10天付款 借:銀行存款104400 貸:應收賬款104400 祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
104樓
2022-11-24 08:24:59
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單身的黑夜:回復立紅老師 老師計算過程可以給一下嗎
2022-11-24 08:42:17
立紅老師:回復單身的黑夜你好 財務費用金額=104400*1% 其他的沒有需要計算的
2022-11-24 09:09:12
單身的黑夜:回復立紅老師 那題目不就是問第三天和第四天的付款嗎?為什么還要那個寫銷售產(chǎn)品的會計分錄??? 折扣按價稅合計計算是什么意思呢?
2022-11-24 09:33:21
立紅老師:回復單身的黑夜你好,題的要求不是讓做銷售產(chǎn)品、收到貨款的分錄么 折扣按價稅合計計算是什么意思呢?——就是在計算現(xiàn)金折扣金額時是按價稅合計數(shù)來計算
2022-11-24 10:00:46
單身的黑夜:回復立紅老師 好的謝謝老師
2022-11-24 10:18:00
立紅老師:回復單身的黑夜不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2022-11-24 10:32:55
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ ?。 發(fā)表的提問:
涉及存貨的科目有哪些??制造業(yè)成本結轉的流程是什么???都要詳細的解答喲
涉及到存貨具體的會計科目一般的企業(yè)包括:原材料、物資采購、包裝物、低值易耗品、材料成本差異、自制半成品、在產(chǎn)品、庫存商品、存貨跌價準備、生產(chǎn)成本等。 1、采購   借:原材料 / 庫存商品 應繳稅費—應交增值稅(進項稅額)  貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款/ 應付賬款   2、材料領用   借:生產(chǎn)成本  貸:原材料   3、計提工資   借:生產(chǎn)成本 / 制造費用  貸:應付職工薪酬—工資   4、發(fā)生的水電費、機物料消耗等   借:制造費用   貸:現(xiàn)金/ 銀行存款 / 應付賬款   5、計提折舊   借:制造費用 (車間用) 管理費用 (管理部門使用) 銷售費用 (銷售部門使用) 貸:累計折舊   6、銷售收入   借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款/ 應收賬款  貸:主營業(yè)務收入  應繳稅費—應交增值稅(銷項稅額)   7、月末,結轉制造費用   制造費用分攤可按材料消耗或人工成本或實做工時或機器工時。   例如按材料消耗分攤:   某產(chǎn)品制造費用分配率 = 該產(chǎn)品消耗材料 / 本期材料消耗總額   某產(chǎn)品應分攤的制造費用 = 該產(chǎn)品制造費用分配率 × 本期制造費用總額   借:生產(chǎn)成本—**產(chǎn)品  生產(chǎn)成本—**產(chǎn)品  貸:制造費用   8、月末,結轉完工入庫產(chǎn)品   借:庫存商品  貸:生產(chǎn)成本   9、月末,結轉本月銷售商品成本   借:主營業(yè)務成本  貸:庫存商品 單位不同 略有區(qū)別 大體就是這個流程
105樓
2022-11-25 07:35:27
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