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商業(yè)會計應(yīng)收應(yīng)付會計做賬流程
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言巖老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 0.27w
引用 @ 發(fā)表的提問:
個體工商戶轉(zhuǎn)為企業(yè),個體時候未做會計賬,轉(zhuǎn)企業(yè)后會計建賬只有應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款,銀行余額,庫存金額。那么建賬不平的金額應(yīng)該擺在什么科目?
你好。一般會記入利潤分配-未分配利潤
91樓
2022-11-23 07:22:15
全部回復(fù)
文老師
職稱:中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 迅速的美女 發(fā)表的提問:
應(yīng)收應(yīng)付 成本核算 內(nèi)賬會計如何做
同學(xué)您好,內(nèi)賬就按實際的業(yè)務(wù)做,應(yīng)收應(yīng)付正常掛賬,付款了或收款了就沖減掛賬,成本核算也是按實際的
92樓
2022-11-23 07:46:32
全部回復(fù)
楊@老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 0.2w
引用 @ 王后 發(fā)表的提問:
請問會計和出納之間是怎樣的流程,是出納付了款后給會計做賬,還是會計做了賬后給出納付款?
出納付完款,把票據(jù)給會計,會計入賬
93樓
2022-11-23 08:14:59
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 陽光 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位應(yīng)付應(yīng)收預(yù)算會計怎么做
你好,如果沒有涉及收入和支出,不做預(yù)算會計
94樓
2022-11-24 07:38:42
全部回復(fù)
陽光:回復(fù)紫藤老師 代扣的養(yǎng)老金交的時候做預(yù)算會計嗎?
2022-11-24 08:12:23
紫藤老師:回復(fù)陽光如果是工資發(fā)放的時候,需要做預(yù)算會計 借 事業(yè)支出 貸 財政補(bǔ)助預(yù)算收入
2022-11-24 08:29:24
陽光:回復(fù)紫藤老師 老師,我還是有點弄不明白,你看我們單位有的是從工資里面扣的,有沒發(fā)工資的是自己交的,這個情況怎么做
2022-11-24 08:45:34
紫藤老師:回復(fù)陽光自己交的就不需要做
2022-11-24 08:58:58
紫藤老師:回復(fù)陽光單位代扣代繳的就需要
2022-11-24 09:25:24
陽光:回復(fù)紫藤老師 有這樣的例題嗎?發(fā)個看看中不老師
2022-11-24 09:55:12
紫藤老師:回復(fù)陽光比如財政撥入單位社保個人部分,計入其他應(yīng)付款
2022-11-24 10:19:04
陽光:回復(fù)紫藤老師 老師,從開始扣工資到到上繳的例子能給說一下嗎?
2022-11-24 10:29:51
陽光:回復(fù)紫藤老師 給舉個例子,
2022-11-24 10:55:53
紫藤老師:回復(fù)陽光借 單位管理費(fèi) 貸 財政補(bǔ)助收入 其他應(yīng)付款 借 事業(yè)支出 貸 財政補(bǔ)助預(yù)算收入
2022-11-24 11:08:23
紫藤老師:回復(fù)陽光這個是發(fā)工資扣個人社保和公積金
2022-11-24 11:33:41
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 平常的火龍果 發(fā)表的提問:
賬套建立步驟作業(yè)——2020.2.24 業(yè)務(wù)1:根據(jù)如下資料完成安徽陽光公司的建賬工作。 創(chuàng)建001賬套,單位名稱為“安徽陽光信息技術(shù)有限公司”(簡稱“陽光公司”),啟用會計期為“2020年1月”,該企業(yè)的記賬本位幣為“人民幣(RMB)”,企業(yè)類型為“工業(yè)”,執(zhí)行“2007年新會計制度科目”,賬套主管是001學(xué)生本人,按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會計科目。該企業(yè)有外幣核算,對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時,需要對存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類。其分類編碼方案為:科目編碼級次4222,客戶、供應(yīng)商分類編碼級次223,存貨分類編碼級次1223,部門編碼122,地區(qū)分類編碼級次223,結(jié)算方式編碼級次12,收發(fā)類別編碼級次12。默認(rèn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)精度。創(chuàng)建賬套完成時只啟用總賬、應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理,啟用時間均為2020年1月1日。 注意:根據(jù)背景資料,背景資料里有的要求錄,沒有的不錄
你是什么問題,同學(xué)
95樓
2022-11-24 07:52:02
全部回復(fù)
陳詩晗老師:回復(fù)平常的火龍果你這是讓你錄入財務(wù)系統(tǒng)?
2022-11-24 08:34:50
徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 婉兒 發(fā)表的提問:
老師,付款給供應(yīng)商做借應(yīng)付賬款貸銀行存款,收到貨物做入庫,借庫存商品貸??收到發(fā)票會計分錄??怎么做
你好,收到貨物發(fā)票沒到:借庫存商品(不含稅金額)貸應(yīng)付賬款(暫估) 發(fā)發(fā)票到了先沖紅暫估憑證,再按照發(fā)票借庫存商品 借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項)貸應(yīng)付賬款
96樓
2022-11-24 07:57:39
全部回復(fù)
陽老師
職稱:中級會計師
4.97
解題: 0.51w
引用 @ 懂你~ 發(fā)表的提問:
會計手工賬做賬流程是怎樣的,在哪里可以學(xué)到?
你好,你們是做內(nèi)帳還是外帳?
97樓
2022-11-24 08:06:59
全部回復(fù)
懂你~:回復(fù)陽老師 老師,內(nèi)外帳都有,
2022-11-24 08:43:53
懂你~:回復(fù)陽老師 老師,我會計分錄寫好了,整理科目匯總,科目的借貸方不平,是從哪里找原因
2022-11-24 08:56:15
陽老師:回復(fù)懂你~你好,你上個月的平不,如果平的話從這個月開始重新編制匯總表進(jìn)行找差錯
2022-11-24 09:12:29
方老師
職稱:中級會計師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 李晴 發(fā)表的提問:
我接手的建筑公司,主要是掛靠業(yè)務(wù),原來會計做的分錄,是我公司開出發(fā)票借方:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-該工程,應(yīng)交增值稅,然后掛靠方提供的材料發(fā)票和人工費(fèi)會計分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 -該工程 這樣對嗎,問題是應(yīng)收賬款肯定會比應(yīng)付賬款大,到時候應(yīng)付賬款怎么沖銷?
應(yīng)收賬款跟應(yīng)付賬款不用沖銷呀,你這一個收入,一個成本。
98樓
2022-11-25 06:44:14
全部回復(fù)
李晴:回復(fù)方老師 那應(yīng)付賬款跟實際給掛靠方的金額也對不上,實際給掛靠方的肯定更多,拿應(yīng)付賬款余額在借方怎么辦,比如100萬工程,材料50萬,人工30萬,我們掛的成本80萬,應(yīng)付掛靠方也是80萬。但實際給掛靠方要給95萬,那應(yīng)付賬款-掛靠方借方就會有15萬,這15萬怎么辦?
2022-11-25 07:17:12
方老師:回復(fù)李晴你這個工程承接時,實際收到100萬,成本是80萬,另外的15萬可以暫掛其他應(yīng)收款,讓找掛靠方給你找票進(jìn)行報銷。不過這種普遍操作還是有風(fēng)險的。
2022-11-25 07:27:37
李晴:回復(fù)方老師 怎么賬務(wù)操作更好點,風(fēng)險小點,我們大部分是這種業(yè)務(wù)
2022-11-25 07:41:27
方老師:回復(fù)李晴這種是存在涉稅風(fēng)險的,一兩句也說不完,建議學(xué)習(xí)學(xué)堂的納稅籌劃課程。
2022-11-25 08:08:09
李晴:回復(fù)方老師 那打給掛靠方的工程款可以直接從基本戶里轉(zhuǎn)嗎,還是轉(zhuǎn)到法人賬戶,再從法人賬戶里轉(zhuǎn)給掛靠方
2022-11-25 08:22:22
方老師:回復(fù)李晴直接轉(zhuǎn)給法人再給掛靠方吧。
2022-11-25 08:35:25
田老師
職稱:會計師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ a悠米a 發(fā)表的提問:
做的是個午托的賬,但是出納會計都是我,現(xiàn)在有些支出開了發(fā)票,是不是應(yīng)該先把出納的流程做好才做會計做的流程?應(yīng)該怎么下手,一頭霧水的
出納的流程和會計做的流程可以同時做,我們學(xué)堂里面有出納和會計的課程你可去系統(tǒng)的學(xué)
99樓
2022-11-25 07:03:44
全部回復(fù)
a悠米a:回復(fù)田老師 出納的我聽完了,實操也做了,出納那塊我還是比較清楚的,就是會計那款做好憑證下步該干嘛呢?
2022-11-25 07:23:59
田老師:回復(fù)a悠米a一、每月會計作賬流程:   1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進(jìn)行審核,審核無誤后,編制記賬憑證。   2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。   3、月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)成本、費(fèi)用,對所有記賬憑證進(jìn)行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳。   4、結(jié)賬、對賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。   5、編制會計報表,做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整,并進(jìn)行分析說明。   6、將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。
2022-11-25 07:50:13
a悠米a:回復(fù)田老師 很詳細(xì),謝謝老師,
2022-11-25 08:16:48
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ D⊙ 發(fā)表的提問:
會計的整個業(yè)務(wù)流程在會計學(xué)堂里是哪一個課程,包括如何建賬,做賬,裝訂憑證等整個流程
您好,不好意思,沒有整個流程的課程哦,有單獨(dú)的建賬,做賬的流程,如果您確實想聽整個流程的課程,麻煩您在電腦上登錄本學(xué)堂,找到求課程,提出您的需求,以便公司根據(jù)情況安排,謝謝。
100樓
2022-11-25 07:29:38
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 妮子 發(fā)表的提問:
其他應(yīng)付款應(yīng)付轉(zhuǎn)收入 預(yù)算會計怎么做賬
其他應(yīng)付款應(yīng)付轉(zhuǎn)收入 預(yù)算會計不需要做賬
101樓
2022-11-25 07:51:59
全部回復(fù)
妮子:回復(fù)紫藤老師 其他應(yīng)付款是往年已經(jīng)確認(rèn)了費(fèi)用的,本來應(yīng)該在付款時做預(yù)算會計確認(rèn)預(yù)算支出(那么資金來源肯定是之前已經(jīng)確認(rèn)了預(yù)算收入的納入預(yù)算管理的資金。現(xiàn)在不付款了,制度不允許直接沖減費(fèi)用,而是確認(rèn)為其他收入(應(yīng)該是考慮跨期)。預(yù)算會計不做嗎?如果是之前沒有納入預(yù)算的其他應(yīng)付款不再支付,轉(zhuǎn)為其他收入的話,預(yù)算會計也應(yīng)該同步確認(rèn)其他預(yù)算收入才合適。這應(yīng)該是怎么做賬呢
2022-11-25 08:14:17
紫藤老師:回復(fù)妮子其他應(yīng)付款應(yīng)付轉(zhuǎn)收入 借其他應(yīng)付款 貸 其他收入 借 資金結(jié)存 貸 其他預(yù)算收入
2022-11-25 08:24:57
妮子:回復(fù)紫藤老師 老師這個資金結(jié)存是不是存在重復(fù)記賬了?
2022-11-25 08:44:21
紫藤老師:回復(fù)妮子資金結(jié)存不存在重復(fù)記賬了,資金結(jié)存 是預(yù)算會計
2022-11-25 09:13:56
紫藤老師:回復(fù)妮子往來款沒有對應(yīng)的預(yù)算會計科目的
2022-11-25 09:40:50
王超老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 8w
引用 @   發(fā)表的提問:
老師,幫我看一下前任會計留下的。其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款顯示是負(fù)數(shù),代表什么意思
你好 具體要看科目余額表的 表示其他應(yīng)付款和預(yù)付賬款的
102樓
2022-11-27 08:08:43
全部回復(fù)
老江老師
職稱:,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 內(nèi)向的航空 發(fā)表的提問:
“應(yīng)付賬款”屬于企業(yè)的流動負(fù)債,出現(xiàn)長期掛賬應(yīng)付賬款,債權(quán)人不催收等情況,企業(yè)核銷“應(yīng)付賬款”的會計分錄是什么?
你好 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
103樓
2022-11-27 08:13:52
全部回復(fù)
顏老師
職稱:,中級會計師,初級會計師
4.95
解題: 0.28w
引用 @ 未來多多 發(fā)表的提問:
供應(yīng)商的應(yīng)付賬款尾款不用付,財務(wù)做賬怎么處理,會計分錄怎么做
是什么原因不用付?質(zhì)量問題還是廠家不要了?
104樓
2022-11-27 08:20:00
全部回復(fù)
未來多多:回復(fù)顏老師 我們公司的采購是老板娘負(fù)責(zé)的,付款的時候還會向供應(yīng)商砍價,類似月底前給你付款零頭能不能少,同意就給你付款了,有些已經(jīng)是隔年的貨款或更久,一些廠家也會同意的,少掉的這部分錢要掛什么科目
2022-11-27 08:44:06
顏老師:回復(fù)未來多多這樣的情況直接做到營業(yè)外收入 就好
2022-11-27 08:59:17
未來多多:回復(fù)顏老師 我們是紅木家具廠,從外面買進(jìn)來成品家具,我們家具賣出去裝車發(fā)貨環(huán)節(jié)有個裝車費(fèi),外購的要向外購供應(yīng)商收取裝車費(fèi),一般都沒有現(xiàn)金收進(jìn)來的,都是付款的時候把裝車費(fèi)扣下來,這個裝車費(fèi)我要掛什么科目
2022-11-27 09:13:14
顏老師:回復(fù)未來多多裝車費(fèi)可以入家具的成本
2022-11-27 09:30:54
未來多多:回復(fù)顏老師 那外面收進(jìn)來的錢,怎么做成本,比如我們是A公司從B公司外購一套大床10000元,裝車費(fèi)50元,裝車費(fèi)從應(yīng)付賬款里扣,實際銀行匯款為9950元,不考慮稅,老師這個會計分錄怎么做?
2022-11-27 09:44:39
顏老師:回復(fù)未來多多也就相當(dāng)于是廠家付運(yùn)費(fèi) 分錄就是 借 存貨 進(jìn)項稅額 貸 應(yīng)付賬款 10000 付運(yùn)費(fèi) 借 應(yīng)付賬款 貸 銀存 50
2022-11-27 10:14:25
未來多多:回復(fù)顏老師 老師裝車費(fèi)不是從10000里扣除嗎
2022-11-27 10:40:42
顏老師:回復(fù)未來多多是的啊 沖減了應(yīng)付賬款
2022-11-27 11:00:40
黃老師
職稱:會計師
5.00
解題: 0.36w
引用 @ 綠茶 發(fā)表的提問:
老師,你好。剛接手工會會計,一直干出納,沒干過會計,建賬應(yīng)該怎么做。有沒有詳細(xì)的流程
建賬主要依據(jù)之前的財務(wù)報表以及明細(xì)表建好期初數(shù),后面依據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)登記分錄
105樓
2022-11-28 06:26:03
全部回復(fù)

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