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預付施工單位的款項的會計分錄
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蔣飛老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ Victoria勝利 發(fā)表的提問:
老師,事業(yè)單位的預付賬款怎么轉(zhuǎn)在建工程呀?第一期:借:預付賬款100萬 貸:銀行存款。 現(xiàn)在要轉(zhuǎn)在建工程怎么寫財務會計分錄和預算會計分錄?
你好! 財務會計做分錄: 借:在建工程 貸:預付賬款 (預算會計不做分錄)
31樓
2022-11-02 14:24:16
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Victoria勝利:回復蔣飛老師 謝謝老師
2022-11-02 15:11:00
蔣飛老師:回復Victoria勝利不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
2022-11-02 15:31:43
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 雙頭大剪刀 發(fā)表的提問:
工程施工單位在異地施工時開票扣繳的個人所得稅,工程施工單位如何做會計分錄?
你好!借稅金及附加 貸應交稅費0應交個人所得稅 然后繳納的時候,借應交稅費-應交個人所得稅 貸銀行存款。
32樓
2022-11-02 14:36:59
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家權老師
職稱:稅務師
4.97
解題: 17.05w
引用 @ 悅耳的高山 發(fā)表的提問:
專項資金支付預付工程款的會計分錄,收到預付款發(fā)票怎么做分錄,專項資金支付活動策劃款怎么做會計分錄
借:專項應付款 貸:銀行存款 所有開支都計入這個科目的借方
33樓
2022-11-03 13:58:06
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董老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.99
解題: 0.61w
引用 @ 玲玲 發(fā)表的提問:
老師您好,我單位建筑施工單位,異地預繳2%增值稅,如何做會計分錄,月末進項有留底,如何做賬?
借 應交稅費-預繳增值稅 貸 銀行存款 進項留抵 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-進項
34樓
2022-11-03 14:05:45
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袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 慶慶 發(fā)表的提問:
公司是正在建設的物流公司,工程有施工單位,支付施工單位的工程款都是按照工程進度支付的,前期會計做在預付賬款下面,現(xiàn)在需不需要轉(zhuǎn)到在建工程?
如果有發(fā)票的話,結轉(zhuǎn)吧
35樓
2022-11-03 14:24:59
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小奇老師
職稱:高級會計師
5.00
解題: 0.44w
引用 @ 勤奮的太陽 發(fā)表的提問:
某事業(yè)單位發(fā)生以下業(yè)務。要求:編制該單位會計對下述業(yè)務進行賬務處理的會計分錄。 (14)年初單位得到通知,某項目E的結余對應的財政應返還額度14萬元被調(diào)劑給其他單位,注銷本單位該部分財政應返還額度。 預算會計分錄財務會計分錄 (15)單位購買定制的器材按照合同約定通過預算單位零余額賬戶預付貨款2萬元。預算會計分錄財務會計分錄 (16)接上一業(yè)務,單位收到定制的器材并入庫,通過預算單位零余額賬戶支付剩余款項10萬元。 預算會計分錄財務會計分錄 某科研單位發(fā)生如下長期資產(chǎn)相關的業(yè)務。 要求:編制單位會計對下述業(yè)務進行賬務處理的會計分錄。 (17)單位根據(jù)預算,支付某國家重點課題經(jīng)費40萬元(含增值稅),購置自用數(shù)據(jù)庫。預算會計分錄財務眾計分錄
同學您好,14題, 借:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 14 貸:財政應返還額度 14 不做預算會計分錄 15題,財務會計分錄: 借:預付賬款 2 貸:零余額賬戶用款額度 2 預算會計分錄: 借:事業(yè)支出 2 貸:資金結存-零余額賬戶用款額度 2 16題,財務會計分錄: 借:固定資產(chǎn) 12 貸:預付賬款 2 零余額賬戶用款額度 10 預算會計分錄, 借:事業(yè)支出 10 貸:資金結存-零余額賬戶用款額度 10 其余習題在下條信息,請稍等
36樓
2022-11-06 14:20:12
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小奇老師:回復勤奮的太陽17題,財務會計分錄, 借:固定資產(chǎn) 35.4 (40/1.13) 應交增值稅-應交稅金(進項稅額) 4.6 貸:銀行存款 40 預算會計分錄, 借:事業(yè)支出 40 貸:資金結存-貨幣資金 40
2022-11-06 15:08:19
莫老師
職稱:初級會計師,中級會計師
4.98
解題: 0.18w
引用 @ 糟糕的犀牛 發(fā)表的提問:
(15)單位購買定制的器材,按照合同約定,通過預算單位零余額賬戶預付貨款2萬元。 預算會計分錄 財務會計分錄
同學您好。預付賬款:借:預付賬款 20000 貸:零余額賬戶用款額度 20000
37樓
2022-11-06 14:43:06
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小云老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 坦率的畫筆 發(fā)表的提問:
單位購買定制的器材,按照合同約定,通過預算單位零余額賬戶預付貨款2萬元 做預算會計分錄 財務會計分錄
借預付賬款 貸零余額賬戶用款額度 借事業(yè)支出等 貸資金結存
38樓
2022-11-06 14:48:13
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王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ ? ? ? 發(fā)表的提問:
老師想問你一個問題,行政單位收到財政專項資金用于公路建設,會計分錄一般如何做,包括建設資金支付給施工方
您好,收到時,借;銀行存款,貸;財政撥款收入。支出時,借;事業(yè)支出-公路建設支出,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
39樓
2022-11-06 15:12:01
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? ? ?:回復王雁鳴老師 比如說收到專項資金100萬,然后支付掉80萬,借,銀行存錢100 貨撥入經(jīng)費100,,借經(jīng)費支出基本建設80貨銀行存款80,,,借在建工程80貨資產(chǎn)基金在建80,,,是不是這樣做
2022-11-06 15:42:36
王雁鳴老師:回復? ? ?您好,是的。 借,在建工程80,貸;資產(chǎn)基金在建80
2022-11-06 15:53:35
? ? ?:回復王雁鳴老師 就是要做雙分錄對吧。。。。。。。。。。
2022-11-06 16:15:36
王雁鳴老師:回復? ? ?您好,對的。
2022-11-06 16:34:57
? ? ?:回復王雁鳴老師 那老師問你待公路建設好轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時,借固定資產(chǎn)貨在建工程。問題是公路是基本建設列固定資產(chǎn)合適伐
2022-11-06 16:52:55
王雁鳴老師:回復? ? ?您好,合適的。
2022-11-06 17:14:52
? ? ?:回復王雁鳴老師 哦謝謝老師,公路建設要2到3年那么在建工程就一直結轉(zhuǎn)下去對伐
2022-11-06 17:25:39
王雁鳴老師:回復? ? ?您好,不客氣,對的。
2022-11-06 17:43:27
家權老師
職稱:稅務師
4.97
解題: 17.05w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問:
老師好,我要扣施工單位的水電費,現(xiàn)在是掛到應付款,扣款時怎么做會計分錄 貸方
你們支付水電費時 借:應付賬款 貸:銀行存款
40樓
2022-11-06 15:24:59
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宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 能干的花瓣 發(fā)表的提問:
我單位收到未完工的施工單位發(fā)票100萬,平時我單位都從預付賬款中預付3筆計100萬程款,現(xiàn)在工程未完工,我怎么做帳
您好!計入在建工程科目。
41樓
2022-11-07 13:18:37
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蔣飛老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 發(fā)表的提問:
老師,我們單位購買工作服,付款時的會計分錄是借:預付賬款某某服裝廠貸:銀行存款,發(fā)票取得時的會計分錄怎么做?
你好! 借:管理費用-辦公費 應交稅費-應交稅費(進項稅額) 貸:預付賬款
42樓
2022-11-07 13:31:51
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 池筱塘 發(fā)表的提問:
我企業(yè)請施工單位來對員工通道施工的會計分錄怎么做
你好 借;待攤費用或管理費用 貸;銀行存款等科目
43樓
2022-11-07 13:47:19
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池筱塘:回復鄒老師 這個用不用進入福利費呢
2022-11-07 14:14:38
鄒老師:回復池筱塘你好,這個不通過福利費核算的
2022-11-07 14:35:09
池筱塘:回復鄒老師 老師 那我員工食堂的 燃氣維修費用呢 計入什么科目
2022-11-07 14:49:31
鄒老師:回復池筱塘你好,也是通過福利費核算的
2022-11-07 15:10:15
池筱塘:回復鄒老師 這個我們是代替食堂支付的 之后食堂會把錢還給我們的
2022-11-07 15:23:57
鄒老師:回復池筱塘你好,這種通過其他應收款核算,收到就沖銷其他應收款
2022-11-07 15:48:41
池筱塘:回復鄒老師 那也就是 接 其他應收款 食堂 待應付賬款 維修機構 借 應付賬款 貸 銀行存款 是么
2022-11-07 16:03:40
鄒老師:回復池筱塘你好,發(fā)生維修支出 借;其他應收款 貸;銀行存款等科目 之后食堂把錢還給我們 借;銀行存款等科目 貸其他應收款
2022-11-07 16:14:30
池筱塘:回復鄒老師 現(xiàn)在是維修機構吧發(fā)票開給了我們 我們代替是躺付掉了這個錢,之后我們會開發(fā)票給食堂
2022-11-07 16:38:12
鄒老師:回復池筱塘你好,發(fā)票應當開具給食堂,而不是開具給你們的
2022-11-07 17:04:28
池筱塘:回復鄒老師 我們之前簽訂的是待支付協(xié)議 現(xiàn)在已經(jīng)開給了我們 ,然后我們在開發(fā)票給食堂
2022-11-07 17:33:34
鄒老師:回復池筱塘你好,不是這樣開具發(fā)票的 如果你們開具發(fā)票給食堂,這樣就不是代付,而是你單位的收入了
2022-11-07 17:56:15
池筱塘:回復鄒老師 那我按照收來的價錢出去呢
2022-11-07 18:20:27
鄒老師:回復池筱塘你好,只要你們開具了發(fā)票,哪怕是平價出去,也是收入的
2022-11-07 18:30:45
池筱塘:回復鄒老師 哦 還有一個問題 老師 我們是制造業(yè) 我的水電費 放在什么科目 進項稅是否需要轉(zhuǎn)出
2022-11-07 18:56:13
鄒老師:回復池筱塘你好,水電費計入制造費用,進項可以抵扣,不需要轉(zhuǎn)出的
2022-11-07 19:24:47
淑女老師
職稱:中級會計師
4.97
解題: 0.26w
引用 @ 蕾蕾 發(fā)表的提問:
包工包料的施工單位能否給建設單位開一部分材料發(fā)票,建設單位提前打給施工單位的款項能否被施工單位作為應收賬款處理?如果作為預收賬款是要按期繳納增值稅的嗎?
你好,開具發(fā)票就要繳納增值稅,無論你掛在哪個科目。如果不開發(fā)票,先收一部分款項又暫不想繳納增值稅,可以先計入其他應付款。
44樓
2022-11-07 14:14:58
全部回復
蕾蕾:回復淑女老師 我的意思是施工單位收到了款但是還沒給建設單位開發(fā)票,那提前收到的預收賬款需要提前繳納增值稅嗎?還是等開好發(fā)票再交
2022-11-07 14:33:31
淑女老師:回復蕾蕾你好,稅法規(guī)定需要收到款提前繳納增值稅的
2022-11-07 15:02:58
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 倫倫 發(fā)表的提問:
農(nóng)業(yè)局給施工單位撥付的修路工程款怎么做分錄
借;應付賬款 貸;銀行存款
45樓
2022-11-08 12:47:44
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