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固定資產(chǎn)作為實收資本會計分錄
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悠然老師01
職稱:高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
4.99
解題: 2.81w
引用 @ 陽光 發(fā)表的提問:
母公司購買子公司存貨80作為固定資產(chǎn)100 抵消分錄 借營業(yè)收入100 貸營業(yè)成本80 固定資產(chǎn)20 為什么不是借:營業(yè)收入100 存貨80貸營業(yè)成本80 固定資產(chǎn)100
學員你好,因為子公司出售的時候這個存貨期末余額已經(jīng)沒有了,所以存貨不需要抵消 子公司出售分錄 借:應收賬款 貸:營業(yè)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:營業(yè)成本 貸:庫存商品
91樓
2022-11-20 10:37:00
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maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 陸向東 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)折舊怎么編制會計分錄,以及固定資產(chǎn)清理怎么編制會計分錄
借管理費用貸累計折舊,清理做公司報廢機器設(shè)備,報廢利得和損失分別計入“營業(yè)外收入”行項目和“營業(yè)外支出”科目; 公司轉(zhuǎn)讓機器設(shè)備或者抵債,處置利得或損失在“資產(chǎn)處置收益”科目。 具體會計處理: 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備(如計提) 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)原值 2.處置報廢取得收入(處置未產(chǎn)生收入不做) 借:現(xiàn)金/銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費——簡易計稅(一般納稅人適用簡易計稅,含3%減按2%情形) 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(一般納稅人適用一般計稅方法) 應交稅費——應交增值稅(小規(guī)模納稅人,含3%減按2%情形) 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理損失 借:營業(yè)外支出——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)毀損報廢損失) 資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置損失) 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入——非流動資產(chǎn)收入(非流動資產(chǎn)毀損報廢利得) 資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置利得)
92樓
2022-11-21 08:50:32
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小鎖老師
職稱:注冊會計師,稅務師
4.98
解題: 10.15w
引用 @ 相信老師 發(fā)表的提問:
老師你好,股東增資擴股以固定資產(chǎn)投資,如果協(xié)議規(guī)定固定資產(chǎn)作價1000萬元,增值稅50萬元,契稅39萬元。那么是不是1000萬元固定資產(chǎn)計入實收資本,稅金50+39=89萬元作為資本公積-溢價處理。
你好,他是不是投資1000也是他占了1000?還是說規(guī)定讓他計入500?
93樓
2022-11-21 08:57:24
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相信老師:回復小鎖老師 規(guī)定占1000萬元,我現(xiàn)在想問的是,相關(guān)稅費89元超出了規(guī)定的增資部分,是不是資本公積處理?
2022-11-21 09:26:25
小鎖老師:回復相信老師是作為資本公積處理
2022-11-21 09:54:42
相信老師:回復小鎖老師 那分錄就是: 借:應交稅費-契稅 貸:資本公積 交的時候: 借:應交稅費-契稅 貸:銀行存款
2022-11-21 10:12:37
小鎖老師:回復相信老師對,一套下來是這樣的
2022-11-21 10:24:34
相信老師:回復小鎖老師 剛才沒有想到一個問題,增值稅是母公司已經(jīng)交的,接受方作進項。契稅是子公司交的,這樣子是不是直接做正常的稅金處理,不用計入資本公積了。
2022-11-21 10:43:47
小鎖老師:回復相信老師不是啊,你子公司是這樣做的,? 借 固定資產(chǎn) 應交稅費——應交增值稅 進項稅額?? 貸 實收資本? 資本公積
2022-11-21 11:06:40
相信老師:回復小鎖老師 交了契稅和印花稅,我想把兩項稅金計入資產(chǎn)原值,同時貸方增設(shè)兩項稅金的明細科目。
2022-11-21 11:28:46
小鎖老師:回復相信老師契稅是可以計入原值的,但是印花稅不行,印花稅規(guī)定計入的是費用
2022-11-21 11:58:09
相信老師:回復小鎖老師 哦,這樣的,那就只能把契稅計入原值。
2022-11-21 12:16:20
小鎖老師:回復相信老師嗯對的,是這個樣子的
2022-11-21 12:38:29
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0.22w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn) 會計分錄
2015年9月,3萬元購進機器設(shè)備一臺,取得增值稅普票,會計分錄怎么做?平均年限法提折舊,應留多少殘值,計提折舊多少年?外貿(mào)企業(yè)能做加速折舊嗎?
94樓
2022-11-21 09:13:13
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回復愛笑的流沙借固定資產(chǎn)貸銀行存款 一般留5%殘值,機器設(shè)備按十年折舊,可以從10月開始計提折舊。加速折舊要符合規(guī)定,外貿(mào)企業(yè)若符合規(guī)定也可以。
2022-11-21 09:29:42
江老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 甜甜的花瓣 發(fā)表的提問:
上年度購入的固定資產(chǎn),本年度補記入固定資產(chǎn)的會計分錄怎么做?
借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款(或應付賬款) 視同現(xiàn)在購固定資產(chǎn)
95樓
2022-11-21 09:30:09
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樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.5w
引用 @ 希望 發(fā)表的提問:
公司按揭購買廠房,房子暫時沒有交放。這個會計分錄怎么做,利息是記錄到固定資產(chǎn)成本嗎
同學你好 發(fā)票開了沒有呢
96樓
2022-11-21 09:36:59
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 昏睡的樹葉 發(fā)表的提問:
房產(chǎn)計入固定資產(chǎn)入實收資本,增值稅可以計入固定資產(chǎn)原值嗎?
你好,如果抵扣了就不可以
97樓
2022-11-22 08:30:13
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方老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 秀秀 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn),和固定資產(chǎn)折舊,還有固定資產(chǎn)清理的會計分錄怎么做??
購時固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 計提折舊 借管理費用等貸累計折舊 固定資產(chǎn)報廢時 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn)
98樓
2022-11-22 08:36:26
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小云老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ (SVIP:執(zhí)著 發(fā)表的提問:
預算會計固定資產(chǎn)折舊會計分錄借:非流動資產(chǎn)基金---固定資產(chǎn)  貸:累計折舊--固定資產(chǎn)這樣 對嗎?
你好,按新準則只有涉及現(xiàn)金收支業(yè)務預算會計才做分錄的,所以提折舊預算會計不做財務會計做就行了
99樓
2022-11-22 08:55:39
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(SVIP:執(zhí)著:回復小云老師 老師那書上第二節(jié):事業(yè)單位特定業(yè)務核算不是有計提固定資折舊
2022-11-22 09:37:33
(SVIP:執(zhí)著:回復小云老師 那做岀的分錄只是叫財務會計分錄對嗎
2022-11-22 09:51:19
小云老師:回復(SVIP:執(zhí)著是的,財務會計才做折舊的分錄,但是你前面的分錄也不對,那個應該是以前的分錄了
2022-11-22 10:15:04
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.5w
引用 @ 嬌氣的電話 發(fā)表的提問:
老師,收到股東投資的固定資產(chǎn),沒有發(fā)票,可不可以借:固定資產(chǎn),貸:實收資本,這部分固定資產(chǎn)不計提折舊?謝謝老師
你好,不可以,要有發(fā)票 才可以的
100樓
2022-11-22 09:19:18
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嬌氣的電話:回復樸老師 老師,這部分資產(chǎn)不計提折舊,可不可以入賬?
2022-11-22 09:30:46
樸老師:回復嬌氣的電話可以,也不能做收到的投資
2022-11-22 09:50:42
嬌氣的電話:回復樸老師 老師,不能做投資,會計分錄這樣寫對嗎?借:固定資產(chǎn)貸:其他應付款。謝謝老師
2022-11-22 10:11:44
樸老師:回復嬌氣的電話不對,沒有發(fā)票的哦
2022-11-22 10:39:57
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ EVA 發(fā)表的提問:
為什么固定資產(chǎn)折舊的會計分錄,要借記固定資產(chǎn),這樣子固定資產(chǎn)的賬面價值不是多了嗎?
計提固定資產(chǎn)折舊分錄是 借;管理費用等科目 貸;累計折舊 而不是借方固定資產(chǎn)的
101樓
2022-11-22 09:24:59
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克江老師
職稱:,中級會計師,注冊會計師,稅務師
4.96
解題: 0.33w
引用 @ 景琛 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)盤虧怎么做會計分錄,及固定資產(chǎn)盤盈怎么做分錄
盤虧固定資產(chǎn)時: 借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)報經(jīng)批準轉(zhuǎn)銷時: 借:營業(yè)外支出——固定資產(chǎn)盤虧 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 盤盈時:1)借:固定資產(chǎn)            貸:以前年度損益調(diào)整     . (2)調(diào)整所得稅      借:以前年度損益調(diào)整          貸:應交稅費——應交所得稅      ?。?)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整      借:以前年度損益調(diào)整           貸:利潤分配——未分配利潤  
102樓
2022-11-23 07:11:00
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安與逸老師
職稱:中級會計師,注會專業(yè)階段已過,稅務師已過四門,初級會計師
5.00
解題: 0.1w
引用 @ 王海清 發(fā)表的提問:
老師,我想問一下,收到以固定資產(chǎn)投資作為實收資本,我該怎么記賬,我用的用友軟件,是我先按固定資產(chǎn)凈值在固定資產(chǎn)模塊里增加固定資產(chǎn),然后再做接受投資的分錄嗎?給開的增值稅發(fā)票,我以含稅價入賬還是不含稅?
你好,借:固定資產(chǎn) 應交稅費~應交增值稅(進項稅額) 貸:實收資本 按照不含稅金額計入固定資產(chǎn)。 選擇固定資產(chǎn)增加的選項,在表中輸入相關(guān)信息。如果你設(shè)置了自動生成憑證,那么保存后就行,如果沒有,那么需要手動填寫一份增加固定資產(chǎn)的憑證。
103樓
2022-11-23 07:29:07
全部回復
吳月柳
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 圈圈 發(fā)表的提問:
公司的實收資本是資金,現(xiàn)在購入固定資產(chǎn)入賬,提取一部分實收資本作為公司日常運作,這個怎么做啊問一下,公司的實收資本是資金,現(xiàn)在購入固定資產(chǎn)入賬,提取一部分實收資本作為公司日常運作,這個怎么做啊老師,還有做建筑項目的時候領(lǐng)用的材料沒有具體下放到每個項目,可以嗎
你好,提現(xiàn),借:現(xiàn)金 貸::銀行存款,沒有具體的計入間接費用再分攤
104樓
2022-11-23 07:36:59
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 小慶 發(fā)表的提問:
老師,老板拿了一個固定資產(chǎn)的合同,說是作為固定資產(chǎn)入股,但是設(shè)備還沒到廠里,我改怎么做會計分錄?
你好,這個是做外賬嗎?如果是的話,你們章程里面有實物出資嗎?他給你開發(fā)票嗎?
105樓
2022-11-24 06:38:36
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小慶:回復郭老師 暫時是做內(nèi)賬!
2022-11-24 06:52:59
郭老師:回復小慶借固定資產(chǎn)貸實收資本。
2022-11-24 07:03:16
小慶:回復郭老師 我該怎么處理?
2022-11-24 07:25:08
郭老師:回復小慶你好,上面給你寫了分錄的。
2022-11-24 07:48:58
小慶:回復郭老師 可以作為投資項目嗎?在建工程
2022-11-24 08:06:39
郭老師:回復小慶你好,在建工程這個需要安裝的,以后需要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的。
2022-11-24 08:23:12
郭老師:回復小慶這些都是需要安裝的嗎?
2022-11-24 08:42:58
小慶:回復郭老師 借:在建工程,貸實收資本我可以做這樣的分錄嗎?
2022-11-24 09:12:52
郭老師:回復小慶需要安裝的,可以這么做的。
2022-11-24 09:32:55
小慶:回復郭老師 是的,需要安裝的
2022-11-24 09:44:18
郭老師:回復小慶可以的,可以這么做的。
2022-11-24 10:06:22

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