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固定資產(chǎn)作為實收資本會計分錄
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 微信用戶 發(fā)表的提問:
我們是新開健身房,公司實收資本為零,老板墊資購買各種固定資產(chǎn)及其他大小件東西,會計分錄咋做?
你好,老板墊資購買各種固定資產(chǎn)及其他大小件東西 借:固定資產(chǎn) 管理費用等科目 貸:其他應付款?
46樓
2022-11-06 14:25:00
全部回復
微信用戶:回復鄒老師 貸記其他應收款—股東墊資—股東名字嗎?后期如果老板想收回部分墊資呢?可以直接借記其他應收款—股東墊資嗎?
2022-11-06 14:51:44
鄒老師:回復微信用戶你好,既然是老板墊付的,貸方應當通過其他應付款科目核算才是啊?
2022-11-06 15:05:27
微信用戶:回復鄒老師 對其他應付,筆誤。制度上允許這樣嗎?
2022-11-06 15:16:47
鄒老師:回復微信用戶你好,不允許把個人墊付款項,通過其他應收款核算?
2022-11-06 15:33:54
微信用戶:回復鄒老師 我是問,制度上是否允許老板收回反映在其他應付款科目里的墊資款?
2022-11-06 16:00:39
微信用戶:回復鄒老師 是否要求轉入實收資本?
2022-11-06 16:11:29
鄒老師:回復微信用戶你好,這個是單位欠老板款項,需要通過其他應付款核算。老板可以收回這個款項,也可以轉為向單位的投資款?
2022-11-06 16:26:46
微信用戶:回復鄒老師 微信等小程序注冊費計入哪個科目?
2022-11-06 16:44:13
鄒老師:回復微信用戶你好,**等小程序注冊費,這個與單位的產(chǎn)品銷售有關嗎??
2022-11-06 16:56:08
微信用戶:回復鄒老師 就幾塊錢,應該是跟整個公司相關的。還有,銀行賬戶上第一筆反映為某網(wǎng)商銀行打給我公司的“打款認證”款,也是幾塊錢,分錄怎么寫?
2022-11-06 17:18:04
鄒老師:回復微信用戶你好,借:管理費用,貸:銀行存款?
2022-11-06 17:40:21
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 墨墨子 發(fā)表的提問:
實收資本大于注冊資金怎么分錄?實收資本都是固定資產(chǎn),房子,機器等,
借:固定資產(chǎn) 貸:實收資本 資本公積--資本溢價
47樓
2022-11-07 12:00:09
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墨墨子:回復張艷老師 注冊資金一直沒到位
2022-11-07 12:21:21
墨墨子:回復張艷老師 注冊資金一直沒有到位過,固定資產(chǎn)屬于國家投資,就是上級單位,屬于國家撥款建設的,然后注冊時隨便寫了個150萬的資金,這個資金一直就沒有過,現(xiàn)在固定資產(chǎn)要有上千萬,全部完工要過億,應該怎么做賬?多的部分就是資本公積嗎?但是固定資產(chǎn)能算那150萬嗎?
2022-11-07 12:37:57
張艷老師:回復墨墨子我的理解是,需要您公司辦理增資手續(xù),還有既然是國家撥款建設,就不可能隨意在注冊時隨便寫個150萬的資金額,國家的相關部門會有相關制度要求的。
2022-11-07 12:48:15
墨墨子:回復張艷老師 相當于我們是運營公司,自負盈虧,工資是自己的,和國家沒關系,國家只是做了個廠投資的固定資產(chǎn)設備等,當時注冊資金就是150萬,但是固定資產(chǎn)的價值很大,不知道該怎么處理?目前資產(chǎn)還沒有移交,,我就是不太懂這個賬怎么做,假如移交應該怎么做?如果移交是需要辦理增資嗎?就是營業(yè)執(zhí)照重新辦理?
2022-11-07 13:14:31
張艷老師:回復墨墨子抱歉,我在實務中沒有接觸過此類業(yè)務,您的問題超過我的所學了,幫您解答不了。我的理解是需要辦理增資手續(xù)。建議您可以就此問題向學堂鄒老師或徐老師進行提問,這兩位老師的實務經(jīng)驗非常棒。
2022-11-07 13:35:37
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ Jasmyn. 發(fā)表的提問:
銷售固定資產(chǎn),會計分錄的貸方為什么是固定資產(chǎn)清理而不是固定資產(chǎn)呢
您好,不會的,銷售固定資產(chǎn)時,結轉固定資產(chǎn)的分錄,貸方是固定資產(chǎn)的。如果收款的話,貸方就是固定資產(chǎn)清理了。
48樓
2022-11-07 12:24:57
全部回復
點~玲老師
職稱:中級會計師
4.93
解題: 0.26w
引用 @ 147 發(fā)表的提問:
老師您好,以固定資產(chǎn)出資,現(xiàn)在要退股,這樣做分錄對嗎?本來減少50萬, 借;固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸;固定資產(chǎn) 借;實收資本 貸;固定資產(chǎn)清理 可是固定資產(chǎn)清理的時候實收資本減少25萬這樣的,如何處理呢?
做清理的損失,入營業(yè)外支出
49樓
2022-11-07 12:34:29
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147:回復點~玲老師 老師,因為是2017年記賬錯誤導致的,是不是不應該計入本年營業(yè)外支出?
2022-11-07 13:31:44
點~玲老師:回復147計入以前年度損益調整
2022-11-07 13:46:22
方亮老師
職稱:稅務師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ xut況味天遙 發(fā)表的提問:
本月購入固定資產(chǎn),會計分錄為,借固定資產(chǎn),貸應付賬款,次月折舊分錄為,借管理費用~折舊費,貸累計折舊。對嗎?
分錄正確。
50樓
2022-11-07 13:01:30
全部回復
岳老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務師
4.96
解題: 1.35w
引用 @ 我要學會計 發(fā)表的提問:
老師,以固定資產(chǎn)投資,增值稅進項稅額為什么會計入實收資本?
您可以這樣理解一下,股東是現(xiàn)金投資的,拿來了113萬元。然后你用這個錢買了固定資產(chǎn)。 借:銀行存款 113萬 貸:實收資本 113萬 借:固定資產(chǎn) 100萬 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬
51樓
2022-11-07 13:14:58
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 逆光 發(fā)表的提問:
預付模具款作為實收資本怎么寫會計分錄?
你好,借;銀行存款 貸;實收資本
52樓
2022-11-08 11:51:28
全部回復
逆光:回復鄒老師 老師,付清尾款,收到模具投入使用,分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款嘛
2022-11-08 12:09:02
鄒老師:回復逆光你好,是的
2022-11-08 12:23:52
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ AliceGuo 發(fā)表的提問:
公司中途建賬【內賬),有一筆有問題,李某原有工廠的固定資產(chǎn)折為480000為李某的投資款,借固定資產(chǎn),貸實收資本,但是固定資產(chǎn)還未支付金額也是480000.請問這個應付賬款會計分錄怎么做
您好!您說的固定資產(chǎn)還未支付金額是什么意思,是他還沒為這批固定資產(chǎn)付錢嗎? 如果是還沒有付錢,就需要股東商量好,1,這個錢是由李某還的話,那這個可以做內帳實收資本。2如果是公司還的話,這個不能做實收資本
53樓
2022-11-08 12:12:19
全部回復
AliceGuo:回復宋生老師 是公司還,但是當時它們約定好李某享有百分之三十四的股份
2022-11-08 12:59:49
AliceGuo:回復宋生老師 要怎么處理?可不可以,借固定資產(chǎn) 貸應付賬款,借無形資產(chǎn) 貸實收資本,這樣可以嗎
2022-11-08 13:20:32
宋生老師:回復AliceGuo您好!您這個做固定資產(chǎn)還是可以的。至于無形資產(chǎn)這個不合適。無形資產(chǎn)一般要評估確認價值才能入。 不過您是內賬,您清楚這個來龍去脈,能解釋給領導也可以。
2022-11-08 13:31:36
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ L. 發(fā)表的提問:
實收資本與固定資產(chǎn)沖減。會計處理科目?
你好 借;實收資本 貸;固定資產(chǎn) 你可以做這個沖銷分錄
54樓
2022-11-08 12:26:09
全部回復
月月老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 緊張的帥哥 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)報廢:沒有計提完折舊。我作分錄如下:借:固定資產(chǎn)折舊 借:資產(chǎn)處置費(未折舊完的) 貸:固定資產(chǎn) 請問:變賣收入,如何作分錄。
你好 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅金—增值稅
55樓
2022-11-08 12:51:59
全部回復
緊張的帥哥:回復月月老師 我是事業(yè)單位,不用交稅。是凈收入。
2022-11-08 13:07:22
月月老師:回復緊張的帥哥你好 借:現(xiàn)金 貸:應繳財政專戶款
2022-11-08 13:35:47
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 重要的小兔子 發(fā)表的提問:
補記2018年固定資產(chǎn)折舊的會計分錄, 2019年新購入的固定資產(chǎn)財務會計和預算會計分錄,及固定資產(chǎn)折舊的會計分錄
財務會計 借,單位管理費用 貸,固定資產(chǎn)累計折舊 預算會計不做處理
56樓
2022-11-09 12:44:06
全部回復
微微老師
職稱:初級會計師,稅務師
4.99
解題: 3.69w
引用 @ 學會成長 發(fā)表的提問:
老師,老板說把購入的固定資產(chǎn)和前期的支出費用都作為實收資本入賬,這個分錄怎么做?
您好,購入的固定資產(chǎn)和前期的支出費用都是老板出的錢嗎?賬上是掛了其他應付-老板的賬目嗎
57樓
2022-11-09 12:57:42
全部回復
學會成長:回復微微老師 都是老板出的錢,之前都沒建過賬的
2022-11-09 13:27:41
微微老師:回復學會成長您好,這個是可以的。購入的固定資產(chǎn)和前期的支出費用時候,貸:其他應付款-老板 然后就借:其他應付款-老板? ?貸:實收資本
2022-11-09 13:41:22
學會成長:回復微微老師 固定資產(chǎn)5萬,支出費用3萬,在試算平衡表里如何反映出來呢? 借:固定資產(chǎn) 5萬 支出費用 3萬 貸:實收資本 8萬 支出費用這里要入到哪里,平衡表才會平衡
2022-11-09 14:10:38
微微老師:回復學會成長要看是什么費用呢,入管理費用之類的呢
2022-11-09 14:33:04
學會成長:回復微微老師 都有這些:銷售費用,庫存商品,籌辦費,其他應收款,裝修費,預付賬款
2022-11-09 14:47:56
微微老師:回復學會成長您好,那就入這些費用即可的呢
2022-11-09 15:06:39
學會成長:回復微微老師 銷售費用 作為實收資本入賬,是不是期末不結轉?不結轉這個費用類科目不是一直有借方余額嗎?
2022-11-09 15:28:14
微微老師:回復學會成長銷售費用不能作為資本入賬的,要走其他應付款的科目中轉呢
2022-11-09 15:55:34
學會成長:回復微微老師 借:固定資產(chǎn) 5萬 支出費用 3萬 貸:其他應付款-老板 8萬 轉入實收資本時候: 借:其他應付款-老板 8萬 貸:實收資本 8萬 是這樣中轉嗎?
2022-11-09 16:10:36
微微老師:回復學會成長您好,是的,是這樣的呢
2022-11-09 16:30:34
曉寧老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 0.3w
引用 @ 老實的春天 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)原值減少的會計分錄怎么作
您好,什么原因減少
58樓
2022-11-09 13:12:15
全部回復
羅老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
可以用固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)投入公司作為注冊資金嗎…會計分錄要怎樣做
可以的 ,借 固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 貸 實收資本。
59樓
2022-11-09 13:24:59
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 咔嚓~小堅果 發(fā)表的提問:
請教調現(xiàn)金流量的會計分錄。借款申請購買固定資產(chǎn)4663.9元。借:其他應收款4663.9 貸:銀行(現(xiàn)金流量:購置固定資產(chǎn))4663.9 報銷時固定資產(chǎn)部分實際花費3950. 借:固定資產(chǎn)3950 低值易耗品713.9 貸其他應收款4663.9. 現(xiàn)想紅沖現(xiàn)金流量,將現(xiàn)金流量調正確,如何制作會計分錄?
只需要在現(xiàn)金流量表內部做調整,不涉及分錄 經(jīng)營活動支付的其他現(xiàn)金流量增加713.9,購買固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金流量減少713.9
60樓
2022-11-10 11:36:22
全部回復

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