同學(xué)你好! 1)營業(yè)賬簿 的印花稅,0申報(bào),沒有風(fēng)險(xiǎn) 2)雖然沒有合同認(rèn)定印花稅,但是,這個要主動交納的,公司賬上有業(yè)務(wù) 就要交的,否則,稅局會來提醒交的 這是 我請教過 我們這邊稅局,它們給的答復(fù)。
老師,我的問題有點(diǎn)復(fù)雜,麻煩你啦。 我們企業(yè)是在2020年備案的,我們是分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)就地繳納,在備案的時候沒有認(rèn)定企業(yè)所得稅,所以一直沒有申報(bào)過,營業(yè)收入為0。但是總機(jī)構(gòu)那邊2021.5給了我們企業(yè)所得稅的分配額度。產(chǎn)生了一些資產(chǎn)金額,所以需要進(jìn)行申報(bào)納稅, 2021.5我們?nèi)ザ悇?wù)局認(rèn)定了企業(yè)所得稅,但是第二季度申報(bào)中,出現(xiàn)了企業(yè)所得稅的表格,但是顯示利潤總額和財(cái)務(wù)報(bào)表的金額不一致。企業(yè)所得稅的認(rèn)定時間為2021.4至永久。 是不是我們2020年沒有申報(bào)企業(yè)所得稅所以沒有申報(bào)起的原因?如果今年重新申報(bào)2020年的會有什么影響嗎?
老師,工會經(jīng)費(fèi)納稅申報(bào)必須要申報(bào)嗎?稅總認(rèn)定,是每個地方政策不一樣嗎?之前湖北小規(guī)?;径紱]有工會經(jīng)費(fèi),貴州黔東南公司一個月發(fā)工資100萬也沒有工會經(jīng)費(fèi)申報(bào),我們貴州黔東南現(xiàn)在剛成立公司,不到6個人申報(bào)工資,前兩個月才兩個人個稅申報(bào)工資,在電子稅務(wù)局納稅申報(bào),按期應(yīng)申報(bào)里面有工會經(jīng)費(fèi)申報(bào),2個點(diǎn),關(guān)鍵我們公司都沒幾個人也沒有成立工會,這個季度工資合計(jì)5萬工費(fèi)經(jīng)費(fèi)就有1000,怎么這么高呢?不能減免嗎?有沒有什么政策?工會經(jīng)費(fèi)一個月1000,一年就是1.2萬呢?如何減免,這個納稅申報(bào)有這個稅種,不申報(bào)要緊不有何影響?
老師,你好。我想問一下我們公司是個體戶公司。美容行業(yè)的?,F(xiàn)在我們的成本就只有員工工資。我們公司是跟醫(yī)院合作的。這個季度醫(yī)院反傭金24萬到我們公司賬上。我現(xiàn)在的問題是個體戶我需要申報(bào)員工的個人所得稅嗎?還是只需要申報(bào)個人經(jīng)營所得呢?
老師,我們在注銷公司稅務(wù),稅務(wù)今天反饋給我說清算申報(bào)不通過。要我們補(bǔ)申報(bào)17年至現(xiàn)在的印花稅,還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬,20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實(shí)就是往來款現(xiàn)金往來對沖的(二級明細(xì)是不同股東),但說明我不能直接這么寫吧?我想問的問題還有印花稅應(yīng)該報(bào)哪些?說我們要報(bào)實(shí)收資本,賬冊,銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),收入,租金。但公司沒有實(shí)收資本的,也沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的合同,這個要怎么搞?
老師好咨詢一個稅務(wù)的問題,前天收到稅務(wù)的短信讓我們進(jìn)行營業(yè)賬簿印花稅的認(rèn)定,我們的實(shí)收資本是在21年實(shí)繳的,那現(xiàn)在認(rèn)定期限怎么選擇呀?如果選擇21年那是不是要補(bǔ)申報(bào)繳納印花稅還有滯納金呀, 我可不可以在當(dāng)期進(jìn)行申報(bào)繳納呢,這樣有影響嗎
這個改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動帶出來 ,如果是手工填的,這個咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動帶出來的,那是填好哪個表系統(tǒng)才會自動帶出這個數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
好的謝謝,那請問合同認(rèn)定印花稅按照本年實(shí)際收入交可以嗎? 我們是代理銷售 沒有簽訂具體合同金額
不用找具體合同 實(shí)際申報(bào)時 就是按照 【銷售收入? 加? 采購入庫】 這兩個金額的合計(jì) 去申報(bào)交納的
請問老師,是按不含稅金額去申報(bào)嗎
對的同學(xué),理解完全正確 都用不含稅金額進(jìn)行申報(bào)