賬務(wù)處理 補(bǔ)記工資費(fèi)用:借?“應(yīng)付職工薪酬?-?工資”,貸?“其他應(yīng)付款?-?老板”。 計(jì)提附加費(fèi)用(如有):如計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),借?“管理費(fèi)用?-?工會(huì)經(jīng)費(fèi)”,貸?“應(yīng)付職工薪酬?-?工會(huì)經(jīng)費(fèi)”。 補(bǔ)發(fā)工資給老板:借?“其他應(yīng)付款?-?老板”,貸?“銀行存款”。 稅務(wù)處理 個(gè)人所得稅申報(bào):更正申報(bào),計(jì)算每個(gè)員工應(yīng)繳個(gè)稅,在所屬期對(duì)應(yīng)的月份補(bǔ)充申報(bào),可能產(chǎn)生滯納金和罰款。 企業(yè)所得稅調(diào)整:補(bǔ)記工資符合條件可在所屬年度扣除,匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額。

老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在可以補(bǔ)申報(bào)2021年一年的個(gè)稅嗎?我公司一個(gè)駐項(xiàng)目上的員工一直都是老板現(xiàn)金發(fā)放,我入職不清楚,所以一直都沒(méi)做工資和申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在老板才說(shuō)這個(gè)事,老師,他的工資該怎么做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅已經(jīng)申報(bào),是去年的,現(xiàn)在告訴我,那個(gè)人去年下半年離職了,我已經(jīng)申報(bào)了,這個(gè)能怎么處理,那個(gè)人現(xiàn)在在別的公司上班,現(xiàn)在等于他拿一份工資,申報(bào)了兩份,這樣就要交個(gè)稅了,我現(xiàn)在不知道怎么處理這個(gè)事情了
老師我們個(gè)稅的匯算發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)員工同是在幾家公司申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在要多交好多稅,請(qǐng)問(wèn)怎樣在申報(bào)前知道該員工在其他地方申報(bào)呢,早點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題呢?謝謝老師
老師請(qǐng)問(wèn)一下,公司去年把兼職的人員勞務(wù)報(bào)酬做成員工工資,現(xiàn)在稅務(wù)要查這快的賬,要怎么處理才好。
公司個(gè)稅一直零申報(bào),現(xiàn)在老板才告知他墊發(fā)員工工資一年多,現(xiàn)在該怎么處理這個(gè)賬務(wù)和稅務(wù)的問(wèn)題。
老師經(jīng)營(yíng)范圍里有技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在合同資料整理歸檔錄入掃描上傳系統(tǒng),開(kāi)票是開(kāi)信息技術(shù)服務(wù),還是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)
老師,我們公司是一家小規(guī)模納稅人,2024年第一季度第二季度都紅沖了發(fā)票,增值稅形成了負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅直接0申報(bào)了,2024年第三季度開(kāi)具7萬(wàn)的正數(shù)發(fā)票,沒(méi)有進(jìn)行負(fù)數(shù)的抵減,直接按7萬(wàn)申報(bào)了增值稅,增值稅跟企業(yè)所得稅形成了比對(duì)差異差異,需要更正報(bào)表, 把2024年第一第二季度更正為實(shí)際的負(fù)數(shù)金額比較好呢,還是更正第三季度的報(bào)表比較好,第三季度按實(shí)際開(kāi)具的金額抵減第一第二季度的負(fù)數(shù),按抵減后的數(shù)據(jù)填列更正,
個(gè)體戶(hù)全年開(kāi)票小于120萬(wàn),并且全部開(kāi)的是普票,你是不是不用交增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅
老師,2024年之前實(shí)行認(rèn)繳制的企業(yè),3年緩沖期+5年內(nèi)實(shí)繳。如果想減資本和注銷(xiāo),是必須在3年緩沖期完成嗎,如果過(guò)了三年緩沖期還可以減資或者注銷(xiāo)嗎
你好,老師,我想把下面負(fù)數(shù)2萬(wàn)多調(diào)平,其他應(yīng)付款。
個(gè)體戶(hù)每個(gè)季度開(kāi)28萬(wàn)的票出去,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是定期定額的,需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎,需要的話(huà)是按照開(kāi)票金額交稅嗎
個(gè)體戶(hù)每個(gè)季度開(kāi)28萬(wàn)的票出去,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎,需要的話(huà)是按照開(kāi)票金額交稅嗎
開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,需要4.5個(gè)點(diǎn)去買(mǎi),開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,需要7個(gè)點(diǎn)去買(mǎi),哪個(gè)劃算一些呢,怎么算的呢
委托研發(fā)所需要的成本?什么時(shí)候使用委托研發(fā)什么時(shí)候自主研發(fā)?
5. 下列企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)中,沒(méi)有考慮風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的是( )。A. 利潤(rùn)最大化 B. 相關(guān)者利益最大化C. 股東財(cái)富最大化 D. 企業(yè)價(jià)值最大化 老師,這道題為什么選A


補(bǔ)記應(yīng)付職工薪酬是每個(gè)月都要做嗎?個(gè)稅更正申報(bào)在哪里更正?
可以補(bǔ)在最后一個(gè)月
自然人電子稅局里面更正
這個(gè)里面哪里改?
綜合所得申報(bào)更正 點(diǎn)擊左側(cè)菜單欄中的?“綜合所得申報(bào)”。 在綜合所得申報(bào)界面,點(diǎn)擊上方的?“申報(bào)表報(bào)送”?按鈕。 在申報(bào)表報(bào)送界面,點(diǎn)擊?“更正申報(bào)”?按鈕(如果已經(jīng)申報(bào)過(guò)且需要更正)。 然后會(huì)進(jìn)入到更正申報(bào)的填報(bào)界面,你可以對(duì)之前申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改,比如收入、扣除項(xiàng)目等信息。 修改完成后,按照正常申報(bào)流程,依次點(diǎn)擊?“計(jì)稅”“附表填寫(xiě)”(如有需要),最后點(diǎn)擊?“申報(bào)表報(bào)送”,重新報(bào)送更正后的申報(bào)表。
老師,補(bǔ)記應(yīng)付職工薪酬做在最后一個(gè)月,那每個(gè)月計(jì)提工資需要一個(gè)月一個(gè)月做嗎?還是不用補(bǔ)計(jì)提了?
也要補(bǔ)計(jì)提,一塊做在最后一個(gè)月
個(gè)稅申報(bào)是每個(gè)月都要更正嗎?那企稅是每個(gè)季度調(diào)整還是年度調(diào)整?具體做怎么調(diào)整?
申報(bào)的都不對(duì)的話(huà)就按月更正 按月補(bǔ)計(jì)提
好的 老師 我試試
謝謝樸老師
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星,謝謝