您好,當月繳納當月的稅費時會用到這個科目。

老師您好,預繳的增值稅記哪個科目?應交稅費 預繳增值稅嗎,那和應交稅費 應交增值稅 已交稅金,有什么區(qū)別,分別什么時候用,謝謝啦
應交稅費,應交增值稅下的已交稅金,是什么意思?什么時候會用到這個科目
老師,應交稅費—應交增值稅—已交稅金,此科目什么時候用到
老師,什么情況下用應交稅費~應交增值稅~已交稅金這個科目?
應交稅費,應交增值稅,已交稅金。啥時用這個科目
老師請問這個銷售額是不是根據(jù)7-9月份的系統(tǒng)統(tǒng)計的開票金額和未開票金額統(tǒng)計的一起報稅?比如是系統(tǒng)自動提示開票45萬,但是另外還有2萬屬于未開票,是不是要報稅金額合計一起就是47萬
老師,我現(xiàn)在報所得稅出現(xiàn)這個差異。但是現(xiàn)在來補繳未報個人所得稅的已經(jīng)來不及了,明天就要3季度的企業(yè)所得稅了。老師讓我更正個人所得稅申報金額,但是有一個人的前公司一直沒有辦離職新公司沒有通過,從4月份一直沒有申報。這種情況怎么處理合適
月收入500,000年收入2,000,000小規(guī)模納稅人餐飲業(yè)以外賣為主,之前沒有申報過任何稅收,現(xiàn)在收到稅務局短信說網(wǎng)絡平臺上報給稅務局的稅收少是什么情況
老師,您好,我這邊和農場簽訂的買賣蘋果的合同,他們開票后我們全額付款,付款后,他們給我們銷售額的30%作為銷售服務費,這30%我要怎么給他們開發(fā)票呢
你好,我是高薪會員?,F(xiàn)在想聽一下初級的課程
我們物業(yè)公司,購買的公共維修燈管,鎖頭,水龍頭這種是入成本還是費用呢?什么該入成本呢?
9月臨時工資太多了,可以放10月申報個稅嗎,本次9月申報公司員工個稅?
總,分企業(yè),總公司企業(yè)所得稅季度申報的時候,需要做合并報表嗎?報稅需要去申報嗎?所得稅在季報的時候需要去分嗎?
電子稅務局更正往期利潤報表有風險沒
老師,它顯示審核不通過,不知道是哪里錯了
是從“應交稅費-未交增值稅”里轉過去嗎?
您好,跟未交增值稅沒有關系,交納本月增值稅分錄: 借:應交稅費 - 應交增值稅 - 已交稅金 ? ? 貸:銀行存款
老師,那結轉增值稅時,未交增值稅貸方有余額,就不用管了是嗎?
您好,應交稅金-應交增值稅(進項稅)、(銷項稅)等三級科目,平時不要結轉,但是年底把余額都結平就可以了。