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老師,什么時(shí)候用“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金”這個(gè)科目?

2024-12-31 12:57
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-31 12:58

您好,當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費(fèi)時(shí)會(huì)用到這個(gè)科目。

頭像
快賬用戶(hù)9160 追問(wèn) 2024-12-31 13:06

是從“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”里轉(zhuǎn)過(guò)去嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-31 13:08

您好,跟未交增值稅沒(méi)有關(guān)系,交納本月增值稅分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金 ? ? 貸:銀行存款

頭像
快賬用戶(hù)9160 追問(wèn) 2024-12-31 13:10

老師,那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),未交增值稅貸方有余額,就不用管了是嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-31 13:20

您好,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)、(銷(xiāo)項(xiàng)稅)等三級(jí)科目,平時(shí)不要結(jié)轉(zhuǎn),但是年底把余額都結(jié)平就可以了。

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