發(fā)票處理分析 正常情況和當(dāng)前情況的處理方式不同,當(dāng)前情況若按正常處理會(huì)使收入和稅款確認(rèn)時(shí)間與實(shí)際不符。 具體處理方法 當(dāng)月發(fā)現(xiàn)且符合作廢條件可直接作廢發(fā)票。 跨月發(fā)現(xiàn)不符合作廢條件,若購(gòu)買方未認(rèn)證發(fā)票,銷售方可在開票系統(tǒng)填寫《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,經(jīng)校驗(yàn)通過(guò)后開具紅字發(fā)票沖減銷售額和銷項(xiàng)稅額。若客戶代賣部分商品并打款,可根據(jù)實(shí)際金額重新開票。 會(huì)計(jì)處理 開具紅字發(fā)票時(shí),通過(guò)做紅字分錄沖減原來(lái)的應(yīng)收賬款、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅額
老師您好,我想問(wèn)下客戶用我們公司臺(tái)頭進(jìn)口的一批貨物,貨款,稅金都是通過(guò)我們公司付出去的,然后再平進(jìn)平出開給客戶,那么中間就產(chǎn)生了一個(gè)問(wèn)題,如果我們按照實(shí)際付出去的貨款加上進(jìn)口報(bào)關(guān)的稅金總額開票給客戶的話難道開給客戶的增值稅會(huì)比實(shí)際進(jìn)口報(bào)關(guān)付的增值稅少5萬(wàn)左右,這樣客戶就覺(jué)得自己吃虧了,要堅(jiān)持增值稅平進(jìn)平出,那么這樣開總金額比實(shí)際付出去多的金額客戶再找費(fèi)用票普票抵給我們,想問(wèn)下老師應(yīng)該用哪種方式是正確的
老師,我們公司營(yíng)業(yè)范圍是服裝生產(chǎn)銷售的,現(xiàn)接到一個(gè)單,幫客人設(shè)計(jì)服裝-采購(gòu)物料-生產(chǎn)成衣,在交貨時(shí),需要連同設(shè)計(jì)稿和紙樣、生產(chǎn)用量全部提供給客人。買斷了這批服裝樣式,我司后續(xù)也不準(zhǔn)再給別的客戶生產(chǎn)這批樣衣的款式。 正常一件成品大概在100-150左右,由于加了設(shè)計(jì)費(fèi)和紙樣費(fèi),成衣單價(jià)達(dá)到1000元每件。一共150款,一個(gè)月內(nèi)完成。 這批成衣開票名就是外套,150件,總金額15萬(wàn)。會(huì)備注服裝打樣費(fèi)用。 這種會(huì)不會(huì)由于單價(jià)太高被關(guān)注? 還是我們直接開一筆15萬(wàn)樣板費(fèi)用發(fā)票好點(diǎn)?
問(wèn)題一、我們分公司是從總部進(jìn)貨,分公司有店鋪,每天店鋪都有賣出的產(chǎn)品,從總部進(jìn)貨是需要把成本價(jià)支付給總部,總部和分公司是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適? 問(wèn)題二、分公司店鋪賣出去東西后產(chǎn)生收入了,比如這一單賣出去了100元,我就是跟總部會(huì)計(jì)說(shuō)給我(我代表分公司)開個(gè)100元的專票,然后我收到總部開過(guò)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)專票后在用分公司名義開給客戶一百元銷賬專票,對(duì)嗎?請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適?如果每天產(chǎn)生一百多單,難道我要寫一百多個(gè)會(huì)計(jì)分錄和收總部開過(guò)來(lái)的和開給客戶一百多張專票嗎?請(qǐng)問(wèn)這種會(huì)計(jì)分錄如何處理畢竟合適?老師
老師,您好!我家10月11日給客戶開了一張71100元的增值稅專用發(fā)票,但是由于衣服產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,客戶一直未給我公司打款。經(jīng)過(guò)和客戶協(xié)商,客戶先收下這一批服裝,幫我們代賣,如果能銷售出去,賣多少就給我們打多少的貨款。請(qǐng)問(wèn)我們開出去的這張發(fā)票怎么辦
老師,上午好!我老板有一家香港公司是谷歌一級(jí)代理商,客戶通過(guò)香港公司在谷歌后臺(tái)充值美金,我們爭(zhēng)取服務(wù)費(fèi)和返點(diǎn),但有些客戶不能付美金,只能付人民幣,就會(huì)把款項(xiàng)打到我們國(guó)內(nèi)公司,國(guó)內(nèi)公司給客戶開專票,這樣香港公司就會(huì)出現(xiàn)資金短缺,所以需要國(guó)內(nèi)公司把錢打給香港公司,和香港公司簽廣告協(xié)議付外匯出去,目前問(wèn)題是需不需要代扣增值稅和所得稅,代扣了所得稅香港的公司能不能抵扣,感謝!
新錄入的固定資產(chǎn)卡片里有,固定資產(chǎn)清單里沒(méi)有
老師,請(qǐng)問(wèn)公司請(qǐng)電力公司建造了一座包工包料的對(duì)外營(yíng)業(yè)的充電站,收到對(duì)方開具的工程服務(wù)的發(fā)票,怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)下反向開票上個(gè)月有一張金額錯(cuò)誤,當(dāng)月未抵扣,但是代扣了稅費(fèi),那這個(gè)分錄怎么填
老師,幫忙看一下,用友t+軟件,年中起初建賬,資產(chǎn)是貸方余額怎么錄入?負(fù)債是借方余額怎么錄入?我錄入負(fù)數(shù)不對(duì)
老師,22年開的發(fā)票,25年可以沖紅然后重開嗎
請(qǐng)問(wèn)老師:收到一筆預(yù)付款,以后不退回,用財(cái)務(wù)費(fèi)用沖銷的會(huì)計(jì)分錄如何寫,謝謝
老師你好,一個(gè)公司的個(gè)人往來(lái)應(yīng)收賬款很,如果公司到清算注銷的時(shí)候應(yīng)該怎樣處理呢?謝謝。
老師你好,我們是(河北)的公司,我們從甲方(山東)承包了1000萬(wàn)的工程,我們又以800萬(wàn)轉(zhuǎn)包給了乙方(山東)的公司,我們是不是應(yīng)該預(yù)交稅款?按照1000萬(wàn)預(yù)交還是按照差額200萬(wàn)做預(yù)交呢?
老師,收到購(gòu)買微波爐、熱水器發(fā)票(公司自用),單價(jià)在1000元以內(nèi),計(jì)入什么科目? 總價(jià)2000多
老師您好,老板的親戚在財(cái)務(wù)室辦公,五十多歲負(fù)責(zé)質(zhì)檢,我開空調(diào)30度,她非要調(diào)到28度,凍死人
那如何讓知道對(duì)方是否認(rèn)證發(fā)票呢
這個(gè)沒(méi)法辦法 除非你們通知他們
那就是問(wèn)問(wèn)客戶那邊是否認(rèn)證唄
如果客戶認(rèn)證了這張發(fā)票我們咋辦
對(duì)的 這個(gè)是可以的哦
那如果客戶認(rèn)證了這張發(fā)票,我們?cè)趺崔k
這個(gè)正常做就可以了
但是我們沒(méi)有收到貨款啊
同學(xué)你好 掛應(yīng)收賬款
就算我掛了應(yīng)收賬款,但是最后客戶賣不出去沒(méi)有給我錢咋辦
退貨然后紅沖發(fā)票就可以