你好,收到專票正常入賬,然后對(duì)方給你開紅色發(fā)票了嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月收到一張普通發(fā)票,已經(jīng)入賬了,但是這個(gè)月要退這個(gè)材料,對(duì)方開出來(lái)負(fù)數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái),這個(gè)我該怎么做分錄?
在11月份開了一張19萬(wàn)的專票已經(jīng)入賬了,在12月份又開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)10萬(wàn)的專票,也就是11月份的那張票沒有給對(duì)方,12月份開負(fù)數(shù)紅沖,那這個(gè)我怎么錄入憑證
我單位收到別人給開的一張普票,9月已做賬處理,但是10月對(duì)方將這個(gè)普票作廢了,又重新開了個(gè)專票,此時(shí)我們?cè)撊绾翁幚碇澳菑埰掌?,需要怎么做賬呢?
老師請(qǐng)問(wèn)下,我公司知道對(duì)方要公司要開票的金額但是我們已經(jīng)上個(gè)月做了賬,這個(gè)月又收到了對(duì)方給開給我們的發(fā)票,我收到發(fā)票這個(gè)月應(yīng)該怎樣做賬?
老師,我們9月30號(hào)收到了一張普票,做了費(fèi)用,但是10月初對(duì)方又把這張發(fā)票紅沖了,另又開了一張金額不一樣的發(fā)票,那我這個(gè)月應(yīng)該怎么做賬?小規(guī)模
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
請(qǐng)問(wèn)老師 印花稅現(xiàn)金支付 賬務(wù)處理怎么做
請(qǐng)問(wèn)選用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表如何填寫?
如果把23年預(yù)付的管理費(fèi)計(jì)入到其他收入中。到第2年結(jié)算管理費(fèi)用應(yīng)該怎么記賬?
請(qǐng)問(wèn)老師去年成立的公司需要做工商年報(bào)嗎?
我公司一職工,有兩處工資申報(bào)收入,現(xiàn)在在做匯算清繳時(shí),稅務(wù)局查到社保扣除超限額了,對(duì)方單位不配合提供證明。現(xiàn)想的就是把超額的部分作為收入申報(bào),這在個(gè)稅系統(tǒng)怎么操作?
老師,那些都是我們的業(yè)務(wù),科目應(yīng)付賬款可以嗎
貿(mào)易型出口公司,請(qǐng)問(wèn)出口退稅,進(jìn)項(xiàng)100萬(wàn)貨物,賣出100萬(wàn),HS海關(guān)編碼顯示退13%,應(yīng)退多少稅?
確認(rèn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的短期借款利息用啥科目
銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)有什么區(qū)別呢?
沒收到紅色發(fā)票
正常點(diǎn)說(shuō)開錯(cuò)了,對(duì)方應(yīng)該給你開個(gè)紅字發(fā)票,把之前那張普通發(fā)票紅沖了才對(duì)
老師如果對(duì)方紅沖了,我拿著紅票把10月已做的那一筆在12月負(fù)數(shù)紅沖了就行對(duì)嗎
對(duì),沒錯(cuò)兒的,這么做就可以了
老師,我從電子稅務(wù)局查了查這張票,對(duì)方已紅沖,但是沒給我紅沖的發(fā)票,我還要給對(duì)方要這張發(fā)票嗎?
對(duì),你得和對(duì)方要一下這個(gè)發(fā)票才行
老師,對(duì)方開的發(fā)票收款人和開票人是一致的,這樣可以收嗎
沒問(wèn)題,這個(gè)問(wèn)題不大,可以的