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老師,年底財務一般需要做什么呢?我網(wǎng)上看年底財務都很忙

2024-12-24 13:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-12-24 13:39

你好主要就是,主要就是報銷,結(jié)算,出報表和財務分析。

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快賬用戶3134 追問 2024-12-24 13:39

結(jié)算是指拿到對賬單付款嗎?

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快賬用戶3134 追問 2024-12-24 13:41

款付了做了應付賬款減少,沒有說到發(fā)票也沒暫估費用,這樣會不會有啥問題?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 13:41

你好,是的。就是這個了。

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快賬用戶3134 追問 2024-12-24 13:44

款付了做了應付賬款減少,沒有說到發(fā)票也沒暫估費用,這樣會不會有啥問題?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 13:44

你好,你如果實際有發(fā)生的話你應該先暫估入賬。

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快賬用戶3134 追問 2024-12-24 13:46

這種一般是采購,那就是付款了直接就暫估原材料,還是什么時候暫估呢?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 13:46

你好,拿到了材料還沒有拿到發(fā)票的時候做賬戶。

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齊紅老師 解答 2024-12-24 13:46

拿到了材料還沒有拿到發(fā)票的時候做暫估

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快賬用戶3134 追問 2024-12-24 13:48

好的老師,如果之前的沒有暫估,是不是可以后面拿到發(fā)票入原材料,然后現(xiàn)在開始購買的收到就暫估,這樣的方式可行嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-24 13:57

你好,可以的,可以這樣子做。

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快賬用戶3134 追問 2024-12-24 13:59

老師,如果本年暫估的費用或原材料,本年末沒拿到發(fā)票,第二年1月2月拿到了,這種匯算清繳還需要納稅調(diào)增嗎?這種發(fā)票勾選就只能在對方開出的當月或后面月份了,入賬該入什么月份呢

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齊紅老師 解答 2024-12-24 14:01

你好,匯算清繳之前拿到發(fā)票就可以了

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快賬用戶3134 追問 2024-12-24 14:02

也就是不用調(diào)增,但是暫估是第一年,發(fā)票是第二年,這個發(fā)票應該怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 14:03

金額如果對得上的話,直接貼進去就好了。

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快賬用戶3134 追問 2024-12-24 14:05

好的,賬上怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 14:06

你好,這個賬上不用另外處理呀,你不是一開始已經(jīng)做過賬了嗎?

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快賬用戶3134 追問 2024-12-24 14:08

一開始是暫估的呀,暫估需要轉(zhuǎn)入費用或原材料噠

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齊紅老師 解答 2024-12-24 14:09

你好,你可以做紅字憑證沖減暫估,然后再按照發(fā)票重新做。

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快賬用戶3134 追問 2024-12-25 10:53

就是今年暫估的,明年1-5月對方開出發(fā)票(開票日期是明年1-5)月的發(fā)票,我們可以直接貼在今年對應暫估的后面,然后在第二年的賬上沖減暫估在重新入賬,重新入賬的時候就不需要貼發(fā)票了,對嗎?還說啥把發(fā)票貼在重新做的后面?老師,追問不了了,麻煩您仔細講解一下,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-12-25 10:54

你好,你說的這兩種方式都是可以的,只要賬上的金額跟發(fā)票的金額一致就行。

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