同學(xué),你好 那你這個(gè)業(yè)務(wù),主要是代收貨款,然后收30%的服務(wù)費(fèi)。 你以30%的金額,作為你的收入。 你的成本,是賣場(chǎng),這個(gè)租金就是你的成本,如果是購(gòu)買的,那就是折舊是你的成本
老師,我想請(qǐng)教個(gè)問題,就是那個(gè)我們公司現(xiàn)在就是賣一種一個(gè)酒,這個(gè)酒是我們市場(chǎng)從一個(gè)酒廠進(jìn)的,這個(gè)沒問題,他可以給我們開發(fā)票,我就是有進(jìn)項(xiàng),我也可以開銷項(xiàng),但是我們現(xiàn)在還賣一種酒,這個(gè)酒就怎么說(shuō)呢,就是不是這個(gè)完全是這個(gè)酒廠出的,他只不過說(shuō)白了,他就是把那個(gè)這個(gè)酒的那個(gè)液體灸。賣給我們,然后呢,他現(xiàn)在就開不出來(lái)那種成品酒的那種發(fā)票,他就不給我們開發(fā)票,但是我現(xiàn)在這個(gè)酒呢,我自己買的包裝盒子什么的,我現(xiàn)在對(duì)外賣,我要開發(fā)票,就現(xiàn)在這種沒有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng)的話,是不是這個(gè)不太合規(guī)?
你好,我們公司有幾筆材料是15年進(jìn)的,也對(duì)公付材料商款了,但是近幾年沒合作了,對(duì)方也一直沒有給開發(fā)票,后期應(yīng)該也不給開,這種情況我們公司該如何處理
老師,請(qǐng)教一下,我們公司是環(huán)保企業(yè),幫別人處置危廢,收取處置費(fèi),這是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù),前一段幫一個(gè)公司處置危廢,收取了費(fèi)用,但是危廢處置之后包裝桶的我們清洗之后,賣個(gè)另一個(gè)公司,然后開了包裝桶發(fā)票給對(duì)方,請(qǐng)問一下賬務(wù)上要怎么處理呢
請(qǐng)教您一個(gè)問題呢,就是我們公司是在服務(wù)業(yè)的,大概就是我們找移動(dòng)公司買800萬(wàn)的話費(fèi)卡,然后賣給用戶總共賣了一千萬(wàn),但是用戶開票是找移動(dòng)公司,所以我們公司沒有這塊進(jìn)項(xiàng),那這塊進(jìn)項(xiàng)該怎么處理呢,金額還挺大的
老師你好,我想問一下啊,就是說(shuō)我們公司嗯購(gòu)進(jìn)嗯購(gòu)進(jìn)那個(gè)庫(kù)存商品,嗯,然后嗯對(duì)方也給我們開發(fā)票了,然后但是呢,我們付款的話是付給他們個(gè)人的,沒有付給他們公司,賬戶嗯,然后他們對(duì)方給我們開了一個(gè)個(gè)人公司委托個(gè)人收款的一個(gè)證明,就是我附上這個(gè)證明,加上那個(gè)轉(zhuǎn)給他們個(gè)人的那個(gè)費(fèi)用款的這個(gè)流水票,然后入賬,借庫(kù)存商品,貸銀行存款,然后附上這個(gè)嗯委托他們公司個(gè)人收款證明,還有轉(zhuǎn)給他們公司個(gè)人的這個(gè)流水,然后再加上嗯他們對(duì)方給我們開的發(fā)票,這三張憑證,嗯付這一個(gè)分錄上行嗎?
老師您好,是小微企業(yè),做了一部分研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用歸集的不準(zhǔn)確,請(qǐng)問匯算清繳時(shí)把研發(fā)費(fèi)用踢出來(lái)做到別的費(fèi)用里,可以嗎
老師,單位可以給個(gè)人用電腦填寫個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除信息嗎?
廢品收購(gòu)站購(gòu)買的金額小的工具計(jì)入什么科目
廢品收購(gòu)站簽訂的房租協(xié)議,12年的,這個(gè)業(yè)務(wù)需要怎么入賬,走預(yù)付賬款還是待攤費(fèi)用
老師,出口企業(yè)報(bào)關(guān)和開票,記賬匯率是不是要一致?是當(dāng)月1號(hào)還是第一個(gè)工作日?
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個(gè)活動(dòng)在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
就是全部鏈條沒發(fā)票這種,合下來(lái)我們?nèi)绾巫鲑~交稅
同學(xué),你好 沒有發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng),那就是增值稅按照收入的增值稅來(lái)繳納,如果你是一般納稅人,提供服務(wù)的增值稅稅率6%。 企業(yè)所得稅,因?yàn)闆]有發(fā)票作為成本費(fèi)用,那就是按照收入*企業(yè)所得稅稅率,一般是25%,小微企業(yè)是5%
稅率可不低啊
同學(xué),你好 是的,稅率不低的
做賬如何做啊
同學(xué),你好 收入 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 支出沒有任何單據(jù) 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
我應(yīng)該正常做賬,沒發(fā)票但是有一些別的憑證,只不過最后做納稅調(diào)整增加
同學(xué),你好 如果你有別的憑證比如收據(jù)這類的,你可以正常做賬,之后調(diào)整調(diào)整