可以的,可以這么做的。
老師您好,我公司剛成立,成本費用較少。去年12月末收到2021年的一筆全年收入,12月已經開發(fā)票,增值稅要正常交了,但收入太多企業(yè)所得稅交的多,所以我想12月把這筆錢做預售貨款,2021年分月確認收入,這樣可以嗎?
你好,老師,1.賬本和憑證有啥區(qū)別嗎的,賬本在什么情況下存在!2.我看到我們去年年底的賬,把應付賬款反沖了很多,這個是一般年底結轉都做的嗎,還是什么原因!剛做好多不懂!3.在交企業(yè)所得稅時,預提了一部分費用,這個費用可以用普票做賬嗎?
老師您好,公司本月已經付款,做的借預付賬款貸銀行存款,但是本月不會收到發(fā)票了,這筆支出是公司的費用,我想把這筆費用放在本月做預提費用付出的金額和取得的發(fā)票金額一致,做借費用貸預付,下月取得發(fā)票直接放在本月憑證后面行嗎?我該怎樣做合適,怎樣做分錄?
老師,3月份我們付了一筆款,計入了預付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預付款,入了費用,4月份我們又付了一筆款,入了預付款,結果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
老師,我司收入次數少但數額大,一年可能就一筆,然后我司一季度收了一筆300萬,于是也在一季度預提了一筆比較大的費用。借:管理費用-預提200萬 貸:預付賬款-預提200萬,4月份來了10萬的費用,我就沖紅部分,即做借管理費用-預提-10萬,貸預付賬款-預提-10萬,然后再按當月費用票按實際錄憑證。后面的每月來費用票后都這么操作,一張預提費用憑證分多次沖紅這樣可以嗎?
報關行看錯了小數點,本來1萬多,報成了17萬多,多報了16萬美金,這個一定得按17萬開銷項嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?
8月新開的公司,八月份的工資。8月份是不需要申報個稅,9月份才申報過稅,對嗎?
老板家人(非員工)的車租給公司使用,簽署租賃協(xié)議,然后增值稅稅的話,如果對方代開增值稅租金怎么簽署可以不代開增值稅發(fā)票?個稅怎么繳?
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務處理嗎
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現在B公司要求A公司開6%的專票,每個月大概有3萬單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開6%的專票,可以的話要如何操作?
老師,請問,我這個月有一筆上個月支付出去的成本的,這個也退回來了,我就做了接銀行存款,貸其他業(yè)務成本,然后這個月也結轉了一些成本,結轉成本數據比退回來的小,然后結轉的時候發(fā)現其他業(yè)務成本是負數的,這屬于正常嗎?
老師,請問個體工商戶要申報哪些稅種
我單位目前所在4號商鋪與隔壁5號商鋪,由于交房出現差錯(物業(yè)把房產與門牌號搞錯),與房產證對不起來,目前,我單位未辦證,但是隔壁已經辦理4號商鋪證,這個事情怎么處理才能最大程度降低費用。
有客戶要求開發(fā)票給他單價上比平時高了一倍這樣合理嗎?稅務應該沒有風險吧?
董孝彬老師,我公司之前有10%的180萬股權,是另一個公司認繳的,后轉給某個人,轉讓價格360萬,180萬認繳出資額,180萬資本公積。目前已實繳給我公司。我公司,另外公司,某個人,3方都需要交什么稅?交多少?