可以的,可以這么做的。
老師您好,我公司剛成立,成本費用較少。去年12月末收到2021年的一筆全年收入,12月已經(jīng)開發(fā)票,增值稅要正常交了,但收入太多企業(yè)所得稅交的多,所以我想12月把這筆錢做預(yù)售貨款,2021年分月確認(rèn)收入,這樣可以嗎?
你好,老師,1.賬本和憑證有啥區(qū)別嗎的,賬本在什么情況下存在!2.我看到我們?nèi)ツ昴甑椎馁~,把應(yīng)付賬款反沖了很多,這個是一般年底結(jié)轉(zhuǎn)都做的嗎,還是什么原因!剛做好多不懂!3.在交企業(yè)所得稅時,預(yù)提了一部分費用,這個費用可以用普票做賬嗎?
老師您好,公司本月已經(jīng)付款,做的借預(yù)付賬款貸銀行存款,但是本月不會收到發(fā)票了,這筆支出是公司的費用,我想把這筆費用放在本月做預(yù)提費用付出的金額和取得的發(fā)票金額一致,做借費用貸預(yù)付,下月取得發(fā)票直接放在本月憑證后面行嗎?我該怎樣做合適,怎樣做分錄?
老師,3月份我們付了一筆款,計入了預(yù)付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預(yù)付款,入了費用,4月份我們又付了一筆款,入了預(yù)付款,結(jié)果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預(yù)付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
老師,我司收入次數(shù)少但數(shù)額大,一年可能就一筆,然后我司一季度收了一筆300萬,于是也在一季度預(yù)提了一筆比較大的費用。借:管理費用-預(yù)提200萬 貸:預(yù)付賬款-預(yù)提200萬,4月份來了10萬的費用,我就沖紅部分,即做借管理費用-預(yù)提-10萬,貸預(yù)付賬款-預(yù)提-10萬,然后再按當(dāng)月費用票按實際錄憑證。后面的每月來費用票后都這么操作,一張預(yù)提費用憑證分多次沖紅這樣可以嗎?
個人代開勞務(wù)發(fā)票500以下不用繳納增值稅和附加稅,那選擇稅率那欄是選擇免稅還是1%
老師您好,我們公司把設(shè)備收益權(quán)轉(zhuǎn)讓給個人,個人給我們公戶轉(zhuǎn)款,然后設(shè)備產(chǎn)生收益由我們公司固定按月給返回客戶,收益虧損盈利都公司承擔(dān),賬務(wù)處理怎么做呢?
問一下老師們, 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款兩者有什么不同? 我理解能力差,請老師舉例講明白一點!先謝謝了
主播給我們代開發(fā)票,在我們公司做直播,可以開現(xiàn)代服務(wù)直播服務(wù)費或者文化服務(wù)直播服務(wù)費嗎
自己賬號之間轉(zhuǎn)款,一個轉(zhuǎn)出了,但另外一個下月才到賬,分錄是?
有要加工和可以直銷的商品,那發(fā)生的廠房水電、租金、工資等,要怎樣處理
老師你好,請問這個月的材料利用率,出現(xiàn)上月的清批,領(lǐng)用數(shù)是打的超定額,成品入庫是上月的沒請批的,這樣怎么處理
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費.電費,租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過過票。 按照什么征收稅阿,是繳納企業(yè)所得稅嗎?如何計算稅額阿。
三科精講課都聽完了 記不住不會做題怎么辦 有沒有什么方法……
有沒有財管所有的公式ppt呢 可以發(fā)一份嗎?