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老師您好,我單位發(fā)生工程施工業(yè)務(wù),現(xiàn)在收入全部開票確認(rèn),成本由于一些原因取不得發(fā)票,需要暫估,成本核算歸集通過合同履約成本,結(jié)算從合同履約成本結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本~工程成本,我想問暫估成本的話,還是先通過合同履約成本暫估,再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,還是直接暫估主營業(yè)務(wù)成本呢?謝謝

2024-12-23 12:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-23 12:25

應(yīng)先通過合同履約成本暫估,再結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本。 這樣做符合成本核算邏輯和會計準(zhǔn)則,能準(zhǔn)確反映成本發(fā)生情況。若直接暫估主營業(yè)務(wù)成本,會使成本核算過程不清晰,不利于財務(wù)管理和成本追溯

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快賬用戶2944 追問 2024-12-23 12:29

老師,我是按含稅還是不含稅暫估

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齊紅老師 解答 2024-12-23 12:30

同學(xué)你好 按不含稅暫估

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快賬用戶2944 追問 2024-12-23 12:31

老師,如果我今年按不含稅金額暫估,明年取得發(fā)票,我是怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?

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齊紅老師 解答 2024-12-23 12:33

原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后按收到的發(fā)票做藍(lán)字分錄

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快賬用戶2944 追問 2024-12-23 12:35

那就是把今年進(jìn)合同履約成本,和結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的分錄都沖掉,然后再做正確的對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-23 12:35

同學(xué)你好 對的 是這個意思

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快賬用戶2944 追問 2024-12-23 12:36

老師,我再問一下,如果需要暫估收入的話,收入按不含稅金額,那銷項稅需要提前做嗎?

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快賬用戶2944 追問 2024-12-23 12:37

收入通過合同結(jié)算科目核算,也需要這樣中轉(zhuǎn)一下嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-23 12:39

不能 收入和銷項是一塊做的

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快賬用戶2944 追問 2024-12-23 12:41

我們核算的話是跟業(yè)主方結(jié)算工程價款,貸,合同結(jié)算,銷項稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)收入,借:合同結(jié)算貸:主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶2944 追問 2024-12-23 12:42

我不太理解您說的意思,我暫估收入的話需要估銷項稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-23 12:44

收入不叫暫估 叫未開票收入 未開票收入要做銷項的

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快賬用戶2944 追問 2024-12-23 12:53

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-23 12:57

同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝

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應(yīng)先通過合同履約成本暫估,再結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本。 這樣做符合成本核算邏輯和會計準(zhǔn)則,能準(zhǔn)確反映成本發(fā)生情況。若直接暫估主營業(yè)務(wù)成本,會使成本核算過程不清晰,不利于財務(wù)管理和成本追溯
2024-12-23
暫估做到這里還沒有完結(jié),需要紅沖回當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本的48。 在你提供的案例中,之前暫估成本48并結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,當(dāng)收到部分材料發(fā)票后,雖然對暫估成本進(jìn)行了紅沖和重新入賬,但之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的部分也需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,以確保成本的準(zhǔn)確性。 紅沖當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本的48的會計分錄為: 借:主營業(yè)務(wù)成本 -48 貸:工程施工-項目1成本 -48 這樣處理后,主營業(yè)務(wù)成本就能夠反映實(shí)際收到發(fā)票部分的成本,避免了成本的虛增或虛減。
2024-07-15
您好 這些成本要是真實(shí)發(fā)生的話,不需要紅沖的,就是需要在所得稅匯算清繳時,做納稅調(diào)增就是了。
2021-05-13
同學(xué)你好 是收到甲方的工程款
2020-09-03
....沒有完工進(jìn)度嗎,不是根據(jù)這個算出來這個對應(yīng)轉(zhuǎn)收入和成本??
2021-04-14
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