可以的,不需要調(diào)整。
老師好,請問23年計提的員工工資,是不是只要在24年做匯算清繳結(jié)束之前支付了就可以稅前扣除,如果是23年的年終獎的話是不是必須得在23年12月31日之前支付出去才能算做23年的費用稅前扣除,如果24年1月支付了23年的全年一次性獎金,那么這個費用就屬于24年了
老師,22年的房租是23年1月付的,做賬到23年1月費用里面了,可以嗎?房租發(fā)票還沒有開過來,可以算作23年的費用嗎匯算清繳再調(diào)增
所得稅匯算清繳中:關(guān)于經(jīng)營性租賃(租賃負債-租賃付款額),說的是按實付金額扣除?提問:如1、23年提前支付24年1季度房租費,那么可以稅前扣除嗎?2、延后支付,23年僅支付到23年10月,剩余兩個月要24年支付,那么沒支付2個月可以稅前扣除么?
老師好,預(yù)付了23年11-24年11的房租,24年開始做無票攤銷,攤銷期限可不可以24年1-24年12月,反正不用稅前扣除了
老師!公司23年6月-24年6月為1年房租已付,沒有發(fā)票,并一次性計入23年費用,現(xiàn)在所得稅匯算清繳全額調(diào)增嗎?
老師請問下綜合體的店面租給商戶,以營業(yè)額的百分比進行收取服務(wù)費,這個以不動產(chǎn)租賃還是以服務(wù)費開票給商戶呢
老師,現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有一張是應(yīng)稅物品,但對方開了免稅,這個是去年開的,請問現(xiàn)在叫對方作廢重開的話那邊要怎么操作?會影響他們的報稅嗎
諾諾開票一年服務(wù)費398,記入什么科目?
收到老板給的報銷發(fā)票,是住宿費和餐飲費,會計分錄怎么做
老師:房屋的原值是要含購買的稅費等,但房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)含不含契稅呢?會不會形成稅上又征稅?
請問企業(yè)食堂免費為職工提供工作餐,那么食堂人員的工資應(yīng)該怎么記賬?
老師,同一所屬期的完稅憑證,可以多次申請開具的嗎
老師我們是總公司財務(wù)這邊,每月月初下面分公司把財務(wù)報表送到會計這,會計才結(jié)賬,不送來會計不敢結(jié)賬,這是什么原因老師
老師,這個題看答案也沒有看懂
老師:有家單位10年前有張進項專票為虛開,已經(jīng)轉(zhuǎn)出繳稅了。最近稅務(wù)又給找出來說成本轉(zhuǎn)出沒有,我看成本沒有轉(zhuǎn)出,該怎么做賬???
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以后每年都這樣在下一年初付上年的,可以吧?如果房東不代開發(fā)票,我們需要給她申報代扣代繳個稅嗎?如果代開了開票就不用管了是吧
可以的,可以這么做的。不開發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)增不允許抵扣。這個一般不需要代扣代繳,稅務(wù)局直接收取。
房東不代開發(fā)票也不用申報代扣代繳嗎?對房東個人所得稅匯算有沒有影響?個人所得稅匯算時會不會有這部分房租收入?
是的,目前沒有開發(fā)票的,沒有代扣代繳,沒有影響。
老師,6月預(yù)估了成本費用,分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款—暫估,可以嗎?后面來的采購發(fā)票,還是需要入庫嗎?怎么寫分錄
你好,可以的,需要紅蟲之前都在做發(fā)票的
是來多少發(fā)票就紅沖多少成本嗎老師?再重新入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本?
你好對的 是的 是的
比如暫估1000,發(fā)票來了500,就把之前暫估分錄紅沖500,按發(fā)票入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本,那剩下的暫估500是不是明年匯算清繳之前要有發(fā)票,不然就要調(diào)增,就算明年匯算之前來了發(fā)票,小企業(yè)也是未分配利潤科目調(diào)整是吧
對的是的是的是這個意思的。
老師,公轉(zhuǎn)私一天限額只有5萬嗎?那一年房租要分開轉(zhuǎn)?
你好,每次轉(zhuǎn)賬金額在5萬以內(nèi),一天不要超過50萬。
可以轉(zhuǎn)50萬以內(nèi)嗎,這里寫的累計5萬
沒有收到這個通知