是的,都是計(jì)入差旅費(fèi)
老師,研發(fā)人員出差,在網(wǎng)上定的機(jī)票買的意外傷害保險(xiǎn),這個(gè)費(fèi)用可以記入研發(fā)費(fèi)用—差旅費(fèi)里面嗎?
老師,研發(fā)人員的差旅費(fèi)是記入研發(fā)費(fèi)用—差旅費(fèi)嗎,是在網(wǎng)上訂的機(jī)票,有一個(gè)意外保險(xiǎn),這個(gè)怎么記入啊
購買飛機(jī)票同時(shí)購買了保險(xiǎn)費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi)是另外單獨(dú)開的發(fā)票,可以并入飛機(jī)票里記入差旅費(fèi)嗎?,做賬如何做
老師,買機(jī)票附帶買的保險(xiǎn)沒發(fā)票,怎么入賬?。靠梢院喜⒂浀讲盥觅M(fèi)然后匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎?
老師你好,員工在攜程訂了機(jī)票,然后有些附帶了意外傷害險(xiǎn),開發(fā)票出來報(bào)銷的時(shí)候,這個(gè)險(xiǎn)可以計(jì)入差旅費(fèi)一起計(jì)算嗎
2×22年12月31日,甲公司應(yīng)付乙公司的貨款120萬元到期。甲公司因資金周轉(zhuǎn)困難,預(yù)計(jì)短期內(nèi)無法支付該筆貨款。當(dāng)日,甲公司與乙公司就該筆貨款簽訂了一項(xiàng)債務(wù)重組協(xié)議,協(xié)議約定乙公司減免甲公司20萬元的債務(wù),剩余債務(wù)延期兩年支付,延期期間內(nèi),甲公司需按3%的年利率(等于實(shí)際利率)向乙公司支付利息,剩余債務(wù)在債務(wù)重組日的公允價(jià)值為100萬元。在重組前,乙公司已對該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬元,乙公司所放棄債權(quán)的公允價(jià)值為100萬元。不考慮其他因素,下列說法中不正確的是(?。?。 甲公司在債務(wù)重組日應(yīng)確認(rèn)的重組債務(wù)為106萬元 甲公司在債務(wù)重組日應(yīng)確認(rèn)的損益為20萬元 乙公司應(yīng)按金融工具準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定確認(rèn)和計(jì)量重組債權(quán) 乙公司在債務(wù)重組日應(yīng)確認(rèn)的重組債權(quán)為100萬元
企業(yè)在金融機(jī)構(gòu)的日常存款產(chǎn)生的利息收入是否要開票,是否要繳納增值稅?
幫忙寫出甲乙雙方的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,銀行扣的手續(xù)費(fèi)我們是不是應(yīng)該跟銀行要發(fā)票呢?
老師消毒濕巾增值稅能開紡織品嗎
老師好,個(gè)體戶個(gè)人獨(dú)資企業(yè)在公司擔(dān)任要職發(fā)工資嗎?發(fā)工資按照生產(chǎn)經(jīng)營所得交稅嗎?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師有2項(xiàng)經(jīng)營范圍,加工涂料(可能是自己生產(chǎn)的)2,建筑服務(wù) (用涂料給別人刷外墻 老師在什么時(shí)候交肖費(fèi)稅)
老師即有增值稅又有銷費(fèi)稅怎么寫分錄
老師,請問網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目屬于郵電費(fèi)嗎?
退票費(fèi)500,也可以嗎
是的,那個(gè)也計(jì)入差旅費(fèi)
退票費(fèi),也計(jì)入,經(jīng)理代理*退票費(fèi),只有500,只有發(fā)票,
嗯嗯,如果沒有出差,就計(jì)入管理費(fèi)用-其他
是出差 老師,過路過橋費(fèi)票,外地的和本地的,都可以去交通費(fèi)或者差旅費(fèi)嗎
是的,那個(gè)出差發(fā)生的都計(jì)入差旅費(fèi)
還有,老師,發(fā)票紅沖去年普票,開了今年專票(10月份開的),那么現(xiàn)在問題是,以前記賬公司用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 現(xiàn)在財(cái)務(wù)用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模) 那么可不可以結(jié)轉(zhuǎn)一筆吧紅沖以前那個(gè)未交增值稅負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)負(fù)數(shù),可以不,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查,因?yàn)樨?fù)數(shù)意味著紅沖了發(fā)票,可入賬科目不同
還有,老師,發(fā)票紅沖去年普票,開了今年專票(10月份開的),那么現(xiàn)在問題是,以前記賬公司用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 現(xiàn)在財(cái)務(wù)用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模) 那么可不可以結(jié)轉(zhuǎn)一筆吧紅沖以前那個(gè)未交增值稅負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)負(fù)數(shù),可以不,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查,因?yàn)樨?fù)數(shù)意味著紅沖了發(fā)票,可入賬科目不同,但總數(shù)不變
還有,老師,發(fā)票紅沖去年普票,開了今年專票(10月份開的),那么現(xiàn)在問題是,以前記賬公司用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 現(xiàn)在財(cái)務(wù)用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模) 那么可不可以結(jié)轉(zhuǎn)一筆吧紅沖以前那個(gè)未交增值稅負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)負(fù)數(shù),可以不,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查,因?yàn)樨?fù)數(shù)意味著紅沖了發(fā)票,可入賬科目不同,但總數(shù)不變
可以的,正確申報(bào)增值稅就行
好的,多謝老師
好的,多謝老師
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