你好,你直接在匯算的表格上調(diào)就行 其他不用去調(diào)了
老師,你好,剛接手一家外賬,小規(guī)模的,前任會(huì)計(jì)賬務(wù)只做到7月份,但是所得稅和增值稅申報(bào)已經(jīng)做了,我現(xiàn)在出賬務(wù)的話,發(fā)現(xiàn)做出來增值稅和成本那一塊跟申報(bào)的不一樣,請(qǐng)問成本這一塊不一樣要緊不,是不是到匯算清繳調(diào)整就好了呀
老師你好,我想問一下像那種嗯需要調(diào)增的那種嗯費(fèi)用,比如說職工教育經(jīng)費(fèi),嗯,像這樣的費(fèi)用,嗯,我是需要去年嗯那個(gè)匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整啊,嗯,我這個(gè)年度申報(bào)所得稅的時(shí)候先不用管是嗎?嗯抵了多少就抵多少,是等匯算的時(shí)候再開始調(diào)嘛,是不是就調(diào)表不調(diào)賬了就
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳我們本來是虧損的,但是想交點(diǎn)稅,把成本這邊調(diào)增些,不需要改報(bào)表吧,直接納稅調(diào)增些交稅就行了吧
老師,我們是代賬公司,一家小規(guī)模去年暫估幾十萬成本,至今成本票未收全,老板卻讓把今年第一個(gè)季度的工資和費(fèi)用作為成本來沖去年的暫估成本,就算這樣仍然還有幾千的暫估沒有票。他說剩的這幾千就交稅,請(qǐng)問我這年報(bào)該怎么報(bào)?是不是不調(diào)整去年的賬,只在今年第一季度做對(duì)應(yīng)今年工資和費(fèi)用金額紅沖去年暫估成本的分錄,然后在納稅調(diào)整表里調(diào)增成本那剩下的幾千?
老師 稅務(wù)局給我們打電話說的2023年匯算清繳的成本太高了 大數(shù)據(jù)分析到的 讓我們把成本調(diào)整一下 再交一些所得稅,那我想問老師一下哈 就像這樣的情況 我除了調(diào)整匯算清繳的那個(gè)申報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表我需要調(diào)整哪個(gè)呢?或者四季度的所得稅?
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫嗎?
請(qǐng)問銷售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個(gè)人) 這樣對(duì)嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊(cè)資金100萬,實(shí)繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)?是需要按什么按鈕,才會(huì)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)
個(gè)體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
好的,謝謝
你好,不要客氣的了。