你好,支付的勞務(wù)報酬,對方給你開了發(fā)票,不需要調(diào)整,可以抵扣。
老師,我們是物流公司,找的有那種臨時司機(jī),這些司機(jī)我們通過勞務(wù)公司給他們結(jié)算工資,勞務(wù)公司給我們開票,我想問下這些臨時司機(jī)我還需要申報個稅嗎?
老師好,我們公司是勞務(wù)公司,做工程的時候,工人都是臨時工,這個時候申報個稅,臨時工需要申報嗎?法人沒有發(fā)工資,需要報嗎?
老師,建筑小規(guī)模施工企業(yè),發(fā)包方把一部分工程款打入我們農(nóng)民工工資專戶,然后我們發(fā)工資,需要給這些臨時工報個稅嗎,如果報了個稅,還需要農(nóng)民工給我們公司提供勞務(wù)發(fā)票嗎
老師,我們勞務(wù)派遣公司支付給臨時工的工資,需要要求臨時工開票給我們嗎?還是只給他們申報工資就不用開票?
老師,我想問下我們公司臨時找的工人干活,工資可以對公支付嗎?支付備注勞務(wù)報酬嗎?他們需要繳納個稅嗎?他們需要去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票嗎
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
按收入交稅是核定征稅嗎?你們是。
查賬征收
勞務(wù)費取得發(fā)票可以抵扣生產(chǎn)經(jīng)營所得。
但是電子稅務(wù)局是顯示查賬征收
賬征、稅征是針對你單位生產(chǎn)經(jīng)營所得來的,它是根據(jù)利潤交稅。
是核定征收
核定征稅的是收入乘以核定率。 不管你成本費用有沒有發(fā)票,這個不影響。
那我怎么記賬呢
借、管理費用、勞務(wù)費或主營業(yè)務(wù)成本、勞務(wù)費貸、銀行存款。
那老師我們老板直接把款轉(zhuǎn)給她自己行嗎?
好轉(zhuǎn)給他自己,他自己再支付給勞務(wù)工。是這個意思嗎?是出委托書需要有支付的證明。
嗯明白了,那年底分紅需要交稅嗎
繳納了生產(chǎn)經(jīng)營所得分紅,不需要交稅了