計提加計抵減 借:應交稅費-應交增值稅-進項加計抵減 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 申報時抵減 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項加計抵減 ? ? ? 銀行存款
新政策,先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減5%,請問這個計提分錄怎么做
老師,對于今年先進制造業(yè)加計抵減退回來的稅分錄怎么做啊
先進制造企業(yè)增值稅加計抵減,進行稅額5%的部分,怎么做憑證?
老師好,請問【先進制造業(yè)增值稅加計抵減】的加計抵減額,要計入什么科目呢?
老師我們是先進制造業(yè),加計抵減5%怎樣做分錄啊
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數,做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數字后面的小數點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現金支付了 現在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我看我們賬套上是記,借,應交稅費應納稅額減征額,貸,遞延收益?
那個不能走遞延收益的,需要在申報交稅時抵減