你好,那個(gè)不需要計(jì)提的,知己計(jì)入稅金及附加
想問(wèn)問(wèn),銷售不動(dòng)產(chǎn)和土地時(shí)需要繳納增值稅,銷售房子和土地時(shí),需要繳納土地增值稅,這兩個(gè)是一回事嗎?這兩個(gè)稅有點(diǎn)迷糊,麻煩老師講解下
稅務(wù)登記房產(chǎn)10萬(wàn),土地一畝,需要繳納房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,我需要在帳上做上帳嗎怎么做帳??
自有房產(chǎn)需要每年繳納,房產(chǎn)稅和土地增值稅嗎?計(jì)稅依據(jù)是?
房產(chǎn)稅和土地增值稅用不用計(jì)提,要怎么做賬?繳納時(shí)要怎么做賬
繳納房產(chǎn)稅和土地增值稅怎么做分錄,不需要計(jì)提嗎
老師 我們租的商場(chǎng)的柜臺(tái) 商場(chǎng)給我們退的席位保證金該怎么入帳???當(dāng)時(shí)我們給商場(chǎng)交錢的時(shí)候走的租戶 沒(méi)掛帳!
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下購(gòu)買軟件的,對(duì)方開的發(fā)票除了軟件XXX系統(tǒng)發(fā)票外,還開了信息技術(shù)服務(wù)/軟件定制開發(fā)及技術(shù)服務(wù)費(fèi),可以一起入無(wú)形資產(chǎn)? 合同是50萬(wàn),軟件發(fā)票40萬(wàn),服務(wù)費(fèi)發(fā)票10萬(wàn),現(xiàn)在我們的資產(chǎn)全部入成50萬(wàn)無(wú)形資產(chǎn),可以?
【繼續(xù)】您好~想咨詢下,一般納稅人,收到的發(fā)票,需要紅沖,但進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在電子稅務(wù)局需要怎么操作?
老師,我們公司的商務(wù)車做保養(yǎng),開專票回來(lái),進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
有一筆錢開過(guò)發(fā)票,收到后發(fā)現(xiàn)是個(gè)人打款,所以準(zhǔn)備退還對(duì)方,讓他用公司賬戶重新打回來(lái),現(xiàn)在這個(gè)收到個(gè)人款應(yīng)該怎么做賬呢
老師好,公司資產(chǎn)總額年初6500萬(wàn),截止6月底都超過(guò)了6500萬(wàn),那企業(yè)所得稅是按25%算嗎?
公司打給個(gè)人不還回來(lái)了備注寫什么比較好?
老師,企業(yè)用支付寶微信轉(zhuǎn)賬怎么做分錄啊
老師好,我單位是一般納稅人,個(gè)體工商戶農(nóng)場(chǎng),是種植蔬菜的。交增值稅時(shí)要填表五,優(yōu)惠政策是那一號(hào)文?
有限公司,原來(lái)是200萬(wàn),現(xiàn)在是1000萬(wàn),新股東要進(jìn)來(lái)占20%,按1000萬(wàn)占比,原股東5%的200萬(wàn)時(shí)是10萬(wàn),現(xiàn)在1000萬(wàn)了,5%是50萬(wàn),這40萬(wàn)原股東不轉(zhuǎn)入公司,這種怎么才能實(shí)現(xiàn)實(shí)繳???
直接借:管理費(fèi)用~土地增值稅或房產(chǎn)稅對(duì)嗎?
是的,就是那樣做就行
當(dāng)月交社保需要先計(jì)提再發(fā)放
是的,公司部分社保需要先計(jì)提