你好,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的

“您有1張往期已抵扣的發(fā)票被判定為非正常發(fā)票,請(qǐng)?jiān)诋?dāng)期進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理!”你好 老師,請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票是因?yàn)殇N(xiāo)售方還沒(méi)有正常納稅申報(bào) 導(dǎo)致我這邊出現(xiàn)異常了嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下,出口退稅率為0的貨物出口,出口發(fā)票應(yīng)如何開(kāi),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是做抵扣勾選還是做退稅勾選(進(jìn)項(xiàng)是13%的稅率)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出口退稅一般納稅人貿(mào)易企業(yè),2021年12月份出口報(bào)關(guān),1月份開(kāi)出0稅率兩張外銷(xiāo)發(fā)票,無(wú)內(nèi)銷(xiāo),12月份收到出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票,還未申請(qǐng)退稅,出口退稅小白請(qǐng)問(wèn)老師,怎么認(rèn)證出口發(fā)票,增值稅怎么填報(bào)???非常感謝老師!
您好,公司是外貿(mào)出口一般納稅人,6月份出口了貨物,不申請(qǐng)退稅,可以開(kāi)出口免稅發(fā)票嗎?對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣內(nèi)銷(xiāo)增值稅請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理。出口的這筆要開(kāi)具出口發(fā)票可以按免稅開(kāi)開(kāi)具嗎?
4月份收到一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,以進(jìn)項(xiàng)抵扣,對(duì)應(yīng)此發(fā)票5月份對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票,又開(kāi)了一張正常發(fā)票,金額不變,會(huì)計(jì)怎么處理?5月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我要做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師個(gè)體戶(hù)的一般納稅人買(mǎi)車(chē)可以抵扣增值稅嗎
受益人備案是啥意思嗎
一般納稅人買(mǎi)車(chē)開(kāi)票開(kāi)專(zhuān)票還是普票
有個(gè)客戶(hù)沒(méi)有轉(zhuǎn)錢(qián)到工戶(hù),只是微信轉(zhuǎn)賬,要求每個(gè)月幫他開(kāi)張1萬(wàn)元左右的發(fā)票,得嗎
就是一個(gè)小規(guī)模的公司,做業(yè)務(wù)的時(shí)候有一筆支出沒(méi)有成本發(fā)票,按道理是納稅調(diào)增,但是有政策減按5個(gè)點(diǎn)交的話(huà),是不是其實(shí)無(wú)票也沒(méi)得關(guān)系
公司納稅申報(bào)是代賬公司處理的,老板要看第三季度報(bào)了多少稅,我應(yīng)該看電子稅務(wù)局的申報(bào)信息查詢(xún)里的哪張表啊
老師下午好,老師,我想問(wèn)一下嗯,國(guó)家稅務(wù)總局那個(gè)財(cái)稅系統(tǒng)里邊嗯,本期應(yīng)申報(bào)這塊顯示一個(gè)殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)這塊,這進(jìn)去申報(bào),里邊有個(gè)上年在職職工工資總額這塊寫(xiě)的是21萬(wàn)多,然后他說(shuō)上年在職職工人數(shù)是二人,他這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)自動(dòng)系統(tǒng)自己自動(dòng)生成的,然后我想問(wèn)一下老師這個(gè)數(shù)據(jù)按這個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)可以嗎?
一個(gè)自然人名下可以有2個(gè)小規(guī)模公司加一個(gè)個(gè)體戶(hù)嗎?
國(guó)際運(yùn)輸申報(bào)是以開(kāi)票的發(fā)票還是收到的發(fā)票
老師我們是一般納稅人,干玉米烘干塔的,今年我們給別的公司代理烘干玉米。給我們一噸五元的烘干費(fèi),我們需要給對(duì)方開(kāi)烘干費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng)應(yīng)該打什么,


不申請(qǐng)退稅哦
不申請(qǐng)退稅也不能抵扣哈,因?yàn)殚_(kāi)的稅率是0