你好,這個(gè)你計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
老師您好,我單位一筆出口業(yè)務(wù)包含傭金,請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)的時(shí)候傭金也需要報(bào)關(guān)嗎?傭金還需要開(kāi)增值稅專票嗎?怎么退回給國(guó)外的客戶呢!這單業(yè)務(wù)出口交稅不退稅,謝謝
您好,老師,請(qǐng)教您。我們是小規(guī)模企業(yè),這些發(fā)票能入帳嗎可不可以稅前扣除用?能入帳的話,入帳分錄怎么寫(xiě)。謝謝您的指教。
老師您好! 我們是做工程項(xiàng)目的,有些預(yù)付款的我們已經(jīng)開(kāi)票出去,但是我們分包出去的要2021年開(kāi)票給我們,這個(gè)能先做預(yù)估費(fèi)用嗎?清算時(shí)能稅前扣除嗎?具體怎么操作請(qǐng)老師給一下解答哦 謝謝啦
老師,您好。我們公司FOB價(jià)出口,海運(yùn)費(fèi)在中國(guó)幫客戶代付,這筆海運(yùn)費(fèi)客戶也不通過(guò)公賬還給我們,通過(guò)私賬還給我們。我們可以用公賬支付這筆海運(yùn)費(fèi)嗎?船公司能開(kāi)海運(yùn)費(fèi)發(fā)票給我們?nèi)胭~嗎?如果可以,這筆海運(yùn)費(fèi)要怎么做賬?謝謝
老師:過(guò)年老板給客戶買的酒水和送的紅包,我這邊應(yīng)該怎么做賬?酒水都有發(fā)票,能稅前扣除嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,收到了專票怎么辦
老師,去年12月份新成立的單位,不用工商年檢吧?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)做稅務(wù)登記的話做了小規(guī)模后面可以轉(zhuǎn)一般納稅人 但是做了一般不能轉(zhuǎn)小規(guī)模吧
我司有兩個(gè)子公司,接收了他們60%股權(quán),暫時(shí)沒(méi)有債權(quán)債務(wù)往來(lái),我們的利潤(rùn)總額合并報(bào)表數(shù)是直接相加嗎,我是本部利潤(rùn)總額-3000萬(wàn),子公司利潤(rùn)總額1000萬(wàn)和-2000萬(wàn),請(qǐng)?jiān)斀庵x謝
老師,我要預(yù)算明年公司管理費(fèi)用可以用今年管理費(fèi)用除以今年收入的占比,算出這個(gè)占比以后然后再用這個(gè)占比去乘預(yù)算收入嗎
甲公司2021年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額210萬(wàn)元,其中包括:收到的國(guó)債利息收入10萬(wàn)元,因違反環(huán)保法規(guī)被環(huán)保部門(mén)處以罰款20萬(wàn)元。甲公司2021年年初遞延所得稅負(fù)債余額為20萬(wàn)元,年未余額為25萬(wàn)元,上述遞延所得稅負(fù)債均產(chǎn)生于固定資產(chǎn)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)的差異。甲公司適用的所得稅稅率為25%。不考慮其他因素,用公司2021年的所得稅費(fèi)用是( )萬(wàn)元。 A、52.5 B、55 C、57.5 D、60
招標(biāo)代理費(fèi)發(fā)票是中標(biāo)服務(wù)費(fèi)還是中介服務(wù)費(fèi)
老師,老板個(gè)人跟公司借支,如果年底沒(méi)有歸還,我能直接轉(zhuǎn)為投資款嗎
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,老公司車賣了怎么做賬啊?又有一臺(tái)車要賣,然后我要如何開(kāi)票,謝謝老師
廠房租賃入賬需要取得發(fā)票還是合同做待攤費(fèi)用
按業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)扣除。
收到,謝謝老師
你好,不用客氣的了。