你好,你們是按照五十來(lái)計(jì)算交稅
老師,我們?cè)陲w豬平臺(tái)上有個(gè)賬戶。然后我們先把款付給供應(yīng)商30萬(wàn),然后再賣它們的門票。之后客人下單的款都在平臺(tái)上,然后我們?cè)侔芽钐岬焦镜馁~戶上。我們中間不賺差價(jià)。這種情況屬不屬于代收代付業(yè)務(wù)?我們提到公司賬戶的30萬(wàn)需要確認(rèn)收入嗎?
老師,我們公司新增一個(gè)業(yè)務(wù)(正常是我們賣給客戶,客戶賣給終端客戶),比如說(shuō)我找供應(yīng)商買流量,然后放我們公司的App平臺(tái)去賣給終端客戶,終端客戶在app付款以后,怎么實(shí)現(xiàn)直接開(kāi)票那種,去稅務(wù)師申請(qǐng)電子發(fā)票嗎?那是不是供應(yīng)商給我們給什么,我們就給客戶開(kāi)什么。但是收到的錢,我們還要返部分給客戶(因?yàn)槭强蛻糍u給終端客戶的)那到時(shí)客戶給我們開(kāi)票?(但是這樣的話,客戶也沒(méi)進(jìn)項(xiàng)的,怎么開(kāi)票?)
老師 我們公司比如買了一個(gè)設(shè)備1萬(wàn) 沒(méi)有成本票給我們。我們賣給客戶1萬(wàn)2,要開(kāi)票給客戶,這個(gè)該怎么處理呢
你好老師,1.客戶在平臺(tái)購(gòu)買產(chǎn)品并匯款至平臺(tái)公戶,但是要求開(kāi)具公司單位抬頭的增值稅專用發(fā)票,平臺(tái)要求我們合作公司給客戶開(kāi)票,款項(xiàng)不打給我們公司。需要返款我們公司要在平臺(tái)再次購(gòu)買產(chǎn)品才能將客戶的款項(xiàng)以白條形式返到平臺(tái)的內(nèi)部賬戶上,不走公戶。這種情況屬于虛開(kāi)增值稅發(fā)票嗎? 2.我們公司的行業(yè)屬于國(guó)家認(rèn)定的免稅行業(yè)按照稅法不能開(kāi)具專用發(fā)票的,平臺(tái)強(qiáng)制開(kāi)不開(kāi)就罰款。
我們公司在抖音平臺(tái)上賣貨,有一小部分的收入是平臺(tái)補(bǔ)貼給的,就是我們實(shí)際賣是30,平臺(tái)補(bǔ)貼客戶5元,我們實(shí)收30元,客戶實(shí)付25元,平臺(tái)要求我們對(duì)這個(gè)他們給我們的補(bǔ)貼收入開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是我們實(shí)際是售貨收入,應(yīng)該怎么做分錄呢
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?