你好,你先看你的財務報表,看11月的。你的利潤有多少然后再看一下?然后再看一下今年打算做多少利潤。 用于整年的收入減去你打算要做的利潤,就是你的成本費用發(fā)票,然后再看你現(xiàn)在手頭上有多少。減出來手頭上的部分就是差額。
老師請教下,我們公司從去年12分開始到現(xiàn)在,沒有一個專業(yè)的財務工作者,所以到現(xiàn)在都不知道是盈利還是虧損。具體虧損盈利多少,而且記賬也沒有記得很清楚。老板要求做上個月的報表,進出,成本,卡死了,不會做,可以教我嗎 我想從上個月開始,整理一下,我們的財務,進出賬,成本,利潤,但是不知道從哪里開始,怎么做
老師,您好,我想請問下1.老板拿來2019年的發(fā)票要報銷,金額有點大,有五六萬萬了,這塊肯定得做賬報銷那應該怎么處理?在今年2021年3月的賬務里計入以前年度損益調(diào)整科目核算嗎?2.那這次費用本應該在2020年對2019年進行匯算清繳,那相當于2019年本應少繳納這次費用對應稅率的所得稅,現(xiàn)在計入以前年度損益調(diào)整后要對2019年所得稅匯算清繳進行追補嗎?3.如果追補這塊具體需要怎么操作?4.在今年進行以前年度損益調(diào)整處理后,2021年在2022年進行匯算清繳時這部分要進行調(diào)減嗎?麻煩老師解答,謝謝
老師,我們公司在19年的時候開出一張發(fā)票金額價稅合計199998,銷項稅額5825.18,收入194172.82,當時會計忘記做這張發(fā)票,2023年9月才發(fā)現(xiàn)沒做,此時需要補交5645.6的企業(yè)所得稅和9708.68的滯納金,不涉及增值稅補交,稅和滯納金我們已經(jīng)補交了,我們用的是小企業(yè)會計準則,我想問一下今年具體的會計的分錄怎么寫合適?能給具體一點嗎?
馬上要年底了,老板今年不想要交企業(yè)所得稅,請問我該從哪里查詢或者統(tǒng)計今年要補多少費用發(fā)票呢?
馬上要年底了,老板今年不想要交企業(yè)所得稅,請問我該從哪里查詢或者統(tǒng)計今年要補多少費用發(fā)票呢?麻煩老師教具體一點,12月份的賬現(xiàn)在還沒有做
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
非常感謝老師,假如我11月利潤表上有所得稅費用200呢,這個200是加還是減呀?
你好,這個你已經(jīng)交過了,應該要減去。
謝謝老師
你好不,不用客氣的了。