是的,零申報,不勾選,不填數(shù)
老師,當(dāng)月我做賬有進項稅額轉(zhuǎn)出,但是,我沒有認(rèn)證勾選,報稅時也沒有填寫,(進項較多,有留抵,增值稅為0 就沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅)。請問:1)因為公司的進項很多,估計近2個月都不用交稅,這種情況下有進項轉(zhuǎn)出去需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?2)上月沒認(rèn)證勾選,我這個月可以一起認(rèn)證勾選 報稅時一起填寫申報嗎,賬務(wù)需要修改嗎?
填寫增值稅主表,點擊保存后,提示:“主表,本期申報的進項稅額小于已勾選確認(rèn)數(shù)額,請對申報信息進行核實調(diào)整”。可是我本期只有一張進項票做抵扣了,申報的進項額是等于已勾選確認(rèn)數(shù)的,為什么申報增值稅主表是會提示小于呢
老師,我們單位剛成立,沒有銷項,只有進項,我如果進項發(fā)票不勾選,是不是增值稅申報表,表2本期進項稅額明細(xì)就不填,零申報?其他表也都零申報?
增值稅申報比對不通過,強行提交,原因是進項票已勾選確認(rèn),但是認(rèn)證發(fā)票金額是零,但是申報時也能導(dǎo)入勾選過的發(fā)票數(shù)額,這是系統(tǒng)問題嗎?
為什么增值稅進項勾選確認(rèn)完跳不到增值稅申報表
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?