借,其他貨幣資金,貸,主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費, 借,銀行存款、財務(wù)費用、手續(xù)費,貸,其他貨幣資金。

1、公司微信、支付寶收入到公戶,銀行第2天才會把錢轉(zhuǎn)到公戶,2、到賬的金額是扣除手續(xù)費以后的金額,這兩種情況怎么做會計分錄
對方通過刷信用卡到我公司賬戶上的錢會扣除手續(xù)費,我公司會承擔(dān)這部分手續(xù)費,我得分錄該怎么做
通過微信支付寶掃碼進銀行賬戶,銀行要收取手續(xù)費,比如客戶掃200元,實際公司賬戶收到199.1元,剩余0.9元被銀行收取手續(xù)費,那這個怎么做分錄?
老師,客戶掃對公賬戶銀行的微信碼付貨款,到對公賬戶的是扣了銀行手續(xù)費的,銀行好幾個月給開一張普票,這個怎么做會計分錄?
你好,老師,咨詢一下,我們有一個對公收款的二維碼,還會有手續(xù)費,比如給客戶簽訂的合同是20000,客戶對公二維碼付款的20000,但是扣除手續(xù)費12元,我們的對公銀行到賬19988,這個怎么做賬呢,謝謝
合同是跟xx公司廣東分公司簽的,對方要開票給xx公司深圳支公司,要怎么處理才可以開票給深圳支公司
員工報銷費用500元,轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)少了50元,可以借其他應(yīng)收款450 貸銀行存款 450 借管理費用500 貸其他應(yīng)收款 500,剩余50先掛往來,下次報銷再支付
老師您好,麻煩問一下,小規(guī)模納稅人輕包工,甲供材業(yè)務(wù)是3%的征收率吧,這個可以享受減按1%政策嗎,謝謝
那個成本核算的實操里面分配律保留幾位小數(shù),能不能統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)呀,一會兒兩位小數(shù),一會兒四位,一會兒八位
請問老師,我們物理公司賠款給客戶,需要客戶開發(fā)票給我們嗎?我們沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?這個賠款記什么科目?
收到發(fā)票但是沒給對方錢,這個用管嗎,我們不入賬是不是就行
老師,請問一下500一下的個人的白天可以入賬,那這個如果轉(zhuǎn)款的話可以累計一次性轉(zhuǎn)嗎,還是必須分開一筆一筆的轉(zhuǎn),還有這個必須要報個稅嗎
母公司的子公司,第二年收到了其他公司給投入的實收資本20元,再第二年合并報表的時候需要怎么做分錄? 直接合并就行了哈,不需要做抵消分錄。不是內(nèi)部投資
老師 我想問下 7月份做了工資繳費調(diào)整這個表 現(xiàn)在電子稅務(wù)局 地方特色 社保業(yè)務(wù) 出現(xiàn)2025年度1-9月份補繳社保金額 繳款后怎么做分錄呢 需要在員工工資里扣款嗎,個人承擔(dān)部分?
小規(guī)模納稅人給別人開票什么時候用1%,3%,5%
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。
這樣的收款方式, 需要怎么填增值稅申報, 這樣的收款,是客戶直接掃碼支付到公戶賬戶上,不開發(fā)票的。
你好,屬于你貨款收入的話,需要的 不開發(fā)票的無票收入申報。
按無票填增值稅申報,那豈不是又得扣一部分稅額
對的是的,需要交稅的。
客戶掃碼支付到公戶賬戶上: 如:100元 借,其他貨幣資金,100元。 貸,主營業(yè)務(wù)收入、99.7元 應(yīng)交稅費,0.003元(因到公戶賬戶上都得扣手續(xù)費) 由 銀聯(lián) 轉(zhuǎn)到 公戶賬戶上: 借,銀行存款、99.7元 財務(wù)費用 ? 、手續(xù)費0.003元, 貸,其他貨幣資金100元。 是這樣填數(shù)嗎? 財務(wù)費用是怎么填?
第二個財務(wù)費用是0.3
借,其他貨幣資金100. 貸,主營業(yè)務(wù)收入99.7 應(yīng)交稅費0.3, 借,銀行存款99.7 財務(wù)費用0.3(手續(xù)費), 貸,其他貨幣資金100。 是這樣?
對的是的,是這么做的。