按照實(shí)際發(fā)生額的 80%
我公司有生產(chǎn)的電子產(chǎn)品,同時(shí)又投標(biāo)的總包項(xiàng)目,高新技術(shù)企業(yè),那么我公司高新收入總收入如何計(jì)算(需要加上總包的項(xiàng)目收入嗎?)那么研發(fā)費(fèi)用是不是也需要多呢?還是只統(tǒng)計(jì)這部分生產(chǎn)研發(fā)銷售的收入和研發(fā)費(fèi)用?項(xiàng)目的收入另算?
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除的:1.委托外部研究開發(fā)費(fèi)用是指企業(yè)委托境內(nèi)外其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研究開發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用(研究開發(fā)活動(dòng)成果為委托方企業(yè)擁有,且與該企業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)緊密相關(guān))。委托外部研究開發(fā)費(fèi)用的實(shí)際發(fā)生額應(yīng)按照獨(dú)立交易原則確定,按照實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用總額。 請(qǐng)問(wèn):收到受托方開給我司的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我可以入賬“研發(fā)支出——費(fèi)用化支出——委托研發(fā)費(fèi)用 ——**項(xiàng)目”這個(gè)科目并在年度匯算清繳時(shí)進(jìn)行加計(jì)扣除嗎? 這種情況下是否一定要獲得受托方提供的《委托研發(fā)“研發(fā)支出”輔助賬》呢?
軟件企業(yè)(主要業(yè)務(wù)軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)),其中研發(fā)人員的工資計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用(匯算清繳的數(shù)據(jù)按高企申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)),稅務(wù)局打電話來(lái)說(shuō)應(yīng)該計(jì)入成本,可以理解為研發(fā)出產(chǎn)品的當(dāng)月,工資要按一定比例計(jì)入成本,還是說(shuō)全年所有的研發(fā)人員工資都必須計(jì)入成本呢?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高新企業(yè)研發(fā)活動(dòng)形成的產(chǎn)品和下角料不能加計(jì)扣除,是不是也不能計(jì)入到研發(fā)費(fèi)用里面,計(jì)算研發(fā)費(fèi)用占收入的比例
申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定需要滿足以下八大條件 1: 1. 須注冊(cè)成立一年以上。 2. 擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 3. 屬于國(guó)家重點(diǎn)支持的八大領(lǐng)域。 4. 科技人員占比不低于10%。 5. 研發(fā)費(fèi)用總額占銷售收入的比例符合標(biāo)準(zhǔn)。 6. 高新收入占比大于60%。 7. 創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)達(dá)標(biāo)。 8. 在申請(qǐng)前一年合規(guī)、未違法 ,老師,高新技術(shù)企業(yè)的,研發(fā)費(fèi)用占比標(biāo)準(zhǔn)是什么
老師您好,我想問(wèn)一下對(duì)方給我們開的焙烤面包是免稅票,那我們銷售的時(shí)候開什么票,也是免稅嗎?
我公司新購(gòu)置了一輛比亞迪新能源汽車,按照最新法規(guī),折舊年限是按多少年算? 另外,最新法規(guī)的具體名稱及條目請(qǐng)給一下,多謝
#提問(wèn)#老師,您好!個(gè)人給公司做外包業(yè)務(wù),實(shí)際沒有在公司上班,公司怎么給個(gè)人付款合適?個(gè)人節(jié)稅比較合適的辦法是?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,建筑公司,大部分都是農(nóng)民工,工資也不是一個(gè)月一個(gè)月發(fā)的,前面?zhèn)z月發(fā)了工資,按照工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,接下來(lái)幾個(gè)月又不發(fā)工資了,這種情況下我要把人員離職去掉還是直接先給零報(bào),哪種操作比較合適?
郭老師,昨天請(qǐng)教的關(guān)于車輛過(guò)戶的事情,現(xiàn)在是這么個(gè)情況,麻煩你在幫我看看怎么處理合適。 公司找審批局開個(gè)證明,直接到車管所把已提完折舊的舊車變更到現(xiàn)在單位。(原因是原來(lái)的單位名稱一樣,信用代碼不一致,所以現(xiàn)在開證明把舊車變更到現(xiàn)在正在用的公司名和信用代碼下),舊車折舊早就計(jì)提完了。老師這樣情況怎么處理?
外貿(mào)出口,8月份出口了三單,采購(gòu)發(fā)票和銷售發(fā)票均已開出,在八月份沒有進(jìn)項(xiàng)退稅勾選,九月份是不是就暫時(shí)不報(bào)出口退稅,在本月進(jìn)行退稅勾選后下個(gè)月進(jìn)行出口退稅申報(bào),這樣操作對(duì)嗎?
買農(nóng)產(chǎn)品發(fā)節(jié)日福利,沒發(fā)票怎么入賬???收據(jù)能行嗎
老師您好,公司有租房和裝修,平時(shí)攤銷的時(shí)候按人員占比有攤銷到研發(fā)費(fèi)用。那么這部分研發(fā)費(fèi)用可以享受加計(jì)扣除嗎?謝謝老師
老師,您好!我想問(wèn)一下,公司把廠房租租賃出去,電費(fèi)出租房代繳,承租方把錢轉(zhuǎn)給出租房,發(fā)票開給出租房,出租方按照原發(fā)票金額開給承租方可以嗎?
什么情況下要交契稅?