那么還是按收據(jù)計入運費,只是不能稅前扣除
老師,我公司支付給個人裝修費十多萬,但是對方不愿意去代開發(fā)票,每次轉(zhuǎn)賬都是先轉(zhuǎn)給財務(wù),財務(wù)外轉(zhuǎn)給個人,這種怎么處理呢
老師請問,對方公司以個人名義打入我公司對公賬戶能給對方公司開發(fā)票嗎?賬務(wù)怎么處理?
請問老師,公司支付給網(wǎng)紅廣告費,但對方是個人不能提供發(fā)票,請問這個怎么賬務(wù)處理呢?
請問老師,公司支付給網(wǎng)紅廣告費,但對方是個人不能提供發(fā)票,請問這個怎么賬務(wù)處理呢?入費用嗎?沒有發(fā)票
老師請教一下,12月的費用已經(jīng)支付了,但是對方公司要1月才能給到發(fā)票,這種賬務(wù)怎么處理呢?
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?
老師,這個月是申報5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計確認了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來?
如果沒有收據(jù)呢,先入費用,到時匯算清繳是調(diào)增是嗎
凡是沒有發(fā)票都得納稅調(diào)增