同學(xué),你好 進(jìn)入23年的賬套更正之前的分錄,然后更正申報(bào)表,匯算清繳更正申報(bào)
老師,去年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒(méi)做,現(xiàn)在要怎么作分錄啊,稅務(wù)局讓我們20年修改匯算清繳做進(jìn)去了,但是賬我要怎么做呢
老師好,2021年開(kāi)有票,報(bào)了稅。而賬套發(fā)現(xiàn)2022啟用賬套沒(méi)有做這一筆帳,現(xiàn)在2023年了要怎么補(bǔ)記上去呢還是怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ暧?jì)提的工資有二十萬(wàn)到現(xiàn)在還沒(méi)有發(fā)放,現(xiàn)在我匯算清繳做了納稅調(diào)增,賬務(wù)上要怎么處理呢?
去年暫估成本,現(xiàn)在匯算清繳還沒(méi)有收到發(fā)票,要進(jìn)行調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)公司是小微企業(yè),賬上賬務(wù)怎么處理
老師:2023年的利潤(rùn)做少了,預(yù)繳得少了,現(xiàn)在做匯算清繳了,是不是要去改23年的賬,把成本、費(fèi)用調(diào)減下來(lái),還是要怎么處理好?
老師,麻煩問(wèn)一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個(gè)半成品,入哪個(gè)科目?
老師麻煩問(wèn)一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書(shū)沒(méi)有到期,可以換證讓有效期為長(zhǎng)期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價(jià)格對(duì)嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購(gòu)進(jìn)來(lái)一批商品用于給客戶(hù)送禮,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷(xiāo)售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷(xiāo)項(xiàng)稅14545.49,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買(mǎi)的車(chē)35萬(wàn),是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)入賬吧?
你好,請(qǐng)問(wèn)我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒(méi)有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷(xiāo)嗎?
老師,以前的賬套不更正了,不更正賬套現(xiàn)在要怎么處理?
同學(xué),你好 那跨年發(fā)票不建議入賬,建議發(fā)票重新開(kāi)具,入到本年
老師你直接告訴我怎么做分錄就可
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款、其他應(yīng)付款
不齊全,不專(zhuān)業(yè),算了吧
同學(xué),你好 不好意思沒(méi)有解決你的問(wèn)題。 專(zhuān)業(yè)的做法是進(jìn)入23年的賬套更正之前的分錄,然后更正申報(bào)表,匯算清繳更正申報(bào) 或者發(fā)票重新開(kāi)具,入到本年 如果你一定要做賬那就只能 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款、其他應(yīng)付款