你好,技術(shù)服務(wù)部門的屬于成本 后勤的管理費用。
我是制造業(yè),我開了技術(shù)服務(wù)費出去,又有別的公司開技術(shù)服務(wù)費給我,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?開進的技術(shù)服務(wù)費入什么科目?工資,折舊,要不要算在技術(shù)服務(wù)費成本里面?汪老師回答
你好老師,公司主要業(yè)務(wù)是做技術(shù)服務(wù)的,技術(shù)員的工資是入管理費用還是勞務(wù)成本呢
如果我們公司是技術(shù)咨詢類的 收到的服務(wù)費發(fā)票是不是可以入成本 如果不是咨詢類公司 這種服務(wù)費就是費用是吧
公司是技術(shù)服務(wù)型,技術(shù)人員的工資是計入管理費用,還是計入銷售費用
我們是一家技術(shù)服務(wù)類公司,員工的工資是計入成本還是費用?技術(shù)服務(wù)類的公司成本和費用怎么劃分
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的部門來。
那發(fā)生的咨詢費,招商費是計入成本還是費用呢
招商的做銷售費用,然后這個咨詢費是哪個部門發(fā)生的?
咨詢費是公司注冊發(fā)生的業(yè)務(wù)
你好管理費用里面的
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。