你好,是的老板需要交,老板需要交個(gè)稅。
有限公司投資A另一家有限公司B,B公司盈利后,A得到分紅100萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)A的這100萬(wàn)需要繳納企業(yè)所得稅和個(gè)稅嗎
老師,A公司是B公司的大股東,從B取得200萬(wàn)分紅,那這200萬(wàn)只B公司利潤(rùn)形的所以交過(guò)所得稅,A得到這200萬(wàn)后形成A的投資收益,又要交一次所得稅嗎?還有如果A的股東張某把這200萬(wàn)分紅走,那張某是不是又要交個(gè)人所得稅?
老師,老板從公司分紅100萬(wàn)是不是要按所分金額交20%的個(gè)稅20萬(wàn),那這100萬(wàn)公司交企業(yè)已所得稅25%,那這樣算下來(lái),老板投資公司掙的錢到自己手上共要交45%的稅?
老師,請(qǐng)問(wèn),A公司100%持股B公司,現(xiàn)在B公司分紅了310萬(wàn)到A公司,A公司自己盈利了100萬(wàn)+B公司的投資收益310萬(wàn),合計(jì)利潤(rùn)就有410萬(wàn)了,但是居民企業(yè)之間分紅不交所得稅,請(qǐng)問(wèn)那A公司需要交好多所得稅呢?100*5%嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我是A公司,我去投資B公司,今年得到100萬(wàn)的分紅,這個(gè)100萬(wàn)我A公司是免交企業(yè)所得稅,那如果再把這個(gè)100萬(wàn)轉(zhuǎn)到我A公司老板個(gè)人賬戶上,老板要交個(gè)稅嗎?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
好的,謝謝老師!
你好,不用客氣的了。