你好 可以差額交稅的
老師請(qǐng)問(wèn):1、建筑公司是一般納稅人,同時(shí)兩個(gè)項(xiàng)目,一個(gè)就是清包工,只負(fù)責(zé)出人工裝修,第二個(gè)包公包料,他這個(gè)兩個(gè)項(xiàng)目可以一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅一個(gè)一般納稅嗎? 2、一般納稅人收到清包工項(xiàng)目,分包一部分出去,我們采用簡(jiǎn)易計(jì)稅的話,分包出去的項(xiàng)目還可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 3、簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征稅是指我們公司用簡(jiǎn)易計(jì)稅分包業(yè)務(wù),還是指我們一般納稅分包給其他公司,其他公司簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們申報(bào)差額申報(bào)?
我公司是裝飾公司一般納稅人,我公司與A公司簽訂的是勞務(wù)分包合同,開(kāi)3%簡(jiǎn)易征收的勞務(wù)專(zhuān)票給A公司,請(qǐng)問(wèn)我公司可以把這個(gè)項(xiàng)目的勞務(wù)再轉(zhuǎn)包給B公司取得勞務(wù)普票嗎
一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目可以扣除分包款申報(bào)納稅嗎?如甲公司和乙公司都是一般納稅人,乙公司分包了甲公司的勞務(wù),雙方簽訂了勞務(wù)分包合同,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅。乙公司開(kāi)稅率3%的勞務(wù)發(fā)票給甲公司,現(xiàn)乙公司又將專(zhuān)業(yè)作業(yè)勞務(wù)(分包勞務(wù)的一部份)分包給丙公司,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅。請(qǐng)問(wèn)乙公司可以扣除分包給丙公司的工程款申報(bào)納稅嗎?
老師,我們是建筑企業(yè),和開(kāi)發(fā)公司簽的是一般計(jì)稅,開(kāi)發(fā)公司大包給我們,主材全部是我們自己采購(gòu),但是我們又把勞務(wù)分包給別的勞務(wù)公司了,我們和這個(gè)勞務(wù)公司簽簡(jiǎn)易計(jì)稅的合同可以嗎
請(qǐng)問(wèn)我們公司是簽的 勞務(wù)分包 合同。是一般納稅人但(采用簡(jiǎn)易計(jì)稅的),我們公司再分包給車(chē)的公司或是個(gè)人取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還可以抵減我公司的增值稅稅額嗎?
老師好!單位招待費(fèi)實(shí)際花了5元,開(kāi)票金額是8元,內(nèi)部報(bào)銷(xiāo)網(wǎng)銀是發(fā)出5元的報(bào)銷(xiāo)費(fèi),那會(huì)計(jì)這塊他的保銷(xiāo)單上寫(xiě)的5元招待費(fèi),后面付的8元的發(fā)票,就用這種報(bào)銷(xiāo)單做賬嗎?還是怎么弄?謝謝!
老師,完稅證明表格式只能開(kāi)具一次嗎?我記得去年都不是這樣的
老師請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售貨物的稅率是多少
老師,我們24年計(jì)提了大概20萬(wàn)的工資,但是因?yàn)榻刂箙R算清繳回款不及時(shí),未能發(fā)放。我進(jìn)行了納稅調(diào)整,補(bǔ)繳了所得稅。通過(guò)借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交所稅費(fèi)—所得稅。這樣對(duì)嗎??那如果下半年回款,發(fā)工資了,借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行等后,已經(jīng)補(bǔ)繳的這塊所得稅怎么調(diào)整呢?因?yàn)榻欢悤r(shí)沒(méi)有通過(guò)損益科目,現(xiàn)在也不能重新計(jì)提產(chǎn)生損益去增加成本。
您好,廣告費(fèi)的稅率是多少呢
請(qǐng)問(wèn)一下子公司已經(jīng)注銷(xiāo),我們集團(tuán)公司賬上還有長(zhǎng)期股權(quán)投資,這個(gè)科目是投資款給子公司的,現(xiàn)在這個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資_子公司已經(jīng)注銷(xiāo)了,我現(xiàn)在需要做賬嗎?投資款是收不回來(lái)的了,
請(qǐng)問(wèn)如果跟供應(yīng)商下單了100個(gè)產(chǎn)品,98個(gè)出口退稅的,2個(gè)是自用的,采購(gòu)發(fā)票需要分開(kāi)開(kāi)嗎?
安徽公司是建筑工程公司有相關(guān)資質(zhì),在佛山設(shè)立了一個(gè)分公司沒(méi)有資質(zhì)。佛山分公司有一個(gè)員工報(bào)銷(xiāo)電工證費(fèi)用,應(yīng)該在安徽公司報(bào)銷(xiāo)還是佛山分公司報(bào)銷(xiāo)呢?他的人員編制是在佛山分公司
請(qǐng)問(wèn),大陸企業(yè)向香港公司采購(gòu)支付款項(xiàng),這樣香港公司在大陸有了收入,要幫代扣代繳哪些稅?
老師,我想問(wèn)一下怎么做提成方案能夠限制降低提成高的員工,還能不打擊有潛力的員工?
抵減的進(jìn)項(xiàng)需要提交什么資料呢?
資料自己留存,需要有發(fā)票。
就是他們個(gè)人開(kāi)的機(jī)械租賃,工程服務(wù),運(yùn)輸費(fèi)用的發(fā)票都可以是嗎?申報(bào)的時(shí)候直接扣減發(fā)票上的稅額就可以了,是這樣?
對(duì)的是的,是這么做的。
我們是一般納稅人,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的
對(duì)的是的,減1計(jì)稅就可以差額交稅呀。
做賬的時(shí)候那我簡(jiǎn)易計(jì)稅也要價(jià)稅分離做咯?比如開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票200萬(wàn) 借:應(yīng)收賬款200萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入194.17萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅5.83 收到103萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借:工程施工100 簡(jiǎn)易計(jì)稅3 貸:應(yīng)付賬款103 然后實(shí)際需要交的增值稅等于5.83-3=2.83萬(wàn),對(duì)嗎?
是的對(duì)的是的對(duì)的。
抵減不需要提供任何資料。自己保存好,備注好已抵扣的發(fā)票,發(fā)票合同即可,是吧?
是的對(duì)的是的對(duì)的。
就是我前面7-10月取的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票申報(bào)沒(méi)有抵減,做賬也沒(méi)有價(jià)稅分離,如果想抵減回來(lái),請(qǐng)問(wèn)需要怎么處理?
借、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者管理費(fèi)用。
以上分錄在12月做,然后把之前沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額在這個(gè)月(12月)抵扣上,就可以了,對(duì)嗎?
是的,對(duì)的,是這么做的
取得是公司或個(gè)人的開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(發(fā)票內(nèi)容為:工程服務(wù),機(jī)械租賃,運(yùn)輸費(fèi)用,都可以抵減嗎? 比如租賃機(jī)械的,就是工地挖機(jī)不夠用就租別人的(車(chē)+人)。
工程服務(wù)的不行, 工程服務(wù)這是包工包料, 人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)的這些可以。你得看下這個(gè)項(xiàng)目上有需要用到運(yùn)輸費(fèi)才行。
就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票名稱(chēng)開(kāi):建筑服務(wù)-工程服務(wù)的不可以抵扣?其實(shí)就是請(qǐng)人來(lái)干活的。 發(fā)票要開(kāi)人工費(fèi),機(jī)械租賃費(fèi)才可以抵扣嗎? 都是真實(shí)業(yè)務(wù)。
是的,對(duì)的是的對(duì)的。人工費(fèi)開(kāi)建筑勞務(wù)就是了,為什么要開(kāi)工程服務(wù)?