你好 可以差額交稅的

老師請(qǐng)問:1、建筑公司是一般納稅人,同時(shí)兩個(gè)項(xiàng)目,一個(gè)就是清包工,只負(fù)責(zé)出人工裝修,第二個(gè)包公包料,他這個(gè)兩個(gè)項(xiàng)目可以一個(gè)簡易計(jì)稅一個(gè)一般納稅嗎? 2、一般納稅人收到清包工項(xiàng)目,分包一部分出去,我們采用簡易計(jì)稅的話,分包出去的項(xiàng)目還可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 3、簡易計(jì)稅差額征稅是指我們公司用簡易計(jì)稅分包業(yè)務(wù),還是指我們一般納稅分包給其他公司,其他公司簡易計(jì)稅,我們申報(bào)差額申報(bào)?
我公司是裝飾公司一般納稅人,我公司與A公司簽訂的是勞務(wù)分包合同,開3%簡易征收的勞務(wù)專票給A公司,請(qǐng)問我公司可以把這個(gè)項(xiàng)目的勞務(wù)再轉(zhuǎn)包給B公司取得勞務(wù)普票嗎
一般納稅人簡易計(jì)稅項(xiàng)目可以扣除分包款申報(bào)納稅嗎?如甲公司和乙公司都是一般納稅人,乙公司分包了甲公司的勞務(wù),雙方簽訂了勞務(wù)分包合同,采用簡易計(jì)稅。乙公司開稅率3%的勞務(wù)發(fā)票給甲公司,現(xiàn)乙公司又將專業(yè)作業(yè)勞務(wù)(分包勞務(wù)的一部份)分包給丙公司,采用簡易計(jì)稅。請(qǐng)問乙公司可以扣除分包給丙公司的工程款申報(bào)納稅嗎?
老師,我們是建筑企業(yè),和開發(fā)公司簽的是一般計(jì)稅,開發(fā)公司大包給我們,主材全部是我們自己采購,但是我們又把勞務(wù)分包給別的勞務(wù)公司了,我們和這個(gè)勞務(wù)公司簽簡易計(jì)稅的合同可以嗎
請(qǐng)問我們公司是簽的 勞務(wù)分包 合同。是一般納稅人但(采用簡易計(jì)稅的),我們公司再分包給車的公司或是個(gè)人取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還可以抵減我公司的增值稅稅額嗎?
殘疾人注冊個(gè)體戶增值稅是不是就是不交稅呢
70萬交多少錢的增值稅
殘聯(lián)報(bào)表從哪申報(bào),從哪里進(jìn)
請(qǐng)問老師,我的科目余額里貸方的預(yù)收賬款-會(huì)員卡贈(zèng)送部分余額是32850 便于核對(duì) 另外在借方加了個(gè)科目是沖抵這個(gè)科目的,其他應(yīng)收款-贈(zèng)送會(huì)員卡余額調(diào)整14860.6 那我現(xiàn)在兩邊余額不一致了 預(yù)收賬款多了17989.4了 實(shí)際出納數(shù)據(jù)也是32850這個(gè)數(shù)據(jù),那我現(xiàn)在賬面該怎么調(diào)整呢?每個(gè)月利潤都是分掉了,之前的會(huì)計(jì)兩個(gè)科目混掉了可能.所以現(xiàn)在我這個(gè)17989.4的余額怎么調(diào)整才能不影響接下去的每個(gè)月股東利潤分配以及出納的實(shí)際現(xiàn)金銀行余額呢?
制造業(yè)庫房制度 模板發(fā)一份 庫房臺(tái)賬模板發(fā)一份
想問下,可以現(xiàn)金發(fā)臨時(shí)工工資,個(gè)稅正常申報(bào)嗎
現(xiàn)在公司發(fā)不出工資,這該不該辭職呢?內(nèi)心有點(diǎn)糾結(jié)。
老師個(gè)稅申報(bào)按應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)報(bào)
公司在外地買的房子,后續(xù)用于賣出,那賣出前,每年繳納的房產(chǎn)稅等,是在房子所屬地稅務(wù)局繳納,還是在公司所屬地稅務(wù)局繳納
電商行業(yè)做賬流程有嗎?從建賬開始的


抵減的進(jìn)項(xiàng)需要提交什么資料呢?
資料自己留存,需要有發(fā)票。
就是他們個(gè)人開的機(jī)械租賃,工程服務(wù),運(yùn)輸費(fèi)用的發(fā)票都可以是嗎?申報(bào)的時(shí)候直接扣減發(fā)票上的稅額就可以了,是這樣?
對(duì)的是的,是這么做的。
我們是一般納稅人,采用簡易計(jì)稅3%的
對(duì)的是的,減1計(jì)稅就可以差額交稅呀。
做賬的時(shí)候那我簡易計(jì)稅也要價(jià)稅分離做咯?比如開銷售發(fā)票200萬 借:應(yīng)收賬款200萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入194.17萬 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅5.83 收到103萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借:工程施工100 簡易計(jì)稅3 貸:應(yīng)付賬款103 然后實(shí)際需要交的增值稅等于5.83-3=2.83萬,對(duì)嗎?
是的對(duì)的是的對(duì)的。
抵減不需要提供任何資料。自己保存好,備注好已抵扣的發(fā)票,發(fā)票合同即可,是吧?
是的對(duì)的是的對(duì)的。
就是我前面7-10月取的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票申報(bào)沒有抵減,做賬也沒有價(jià)稅分離,如果想抵減回來,請(qǐng)問需要怎么處理?
借、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、主營業(yè)務(wù)成本或者管理費(fèi)用。
以上分錄在12月做,然后把之前沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額在這個(gè)月(12月)抵扣上,就可以了,對(duì)嗎?
是的,對(duì)的,是這么做的
取得是公司或個(gè)人的開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(發(fā)票內(nèi)容為:工程服務(wù),機(jī)械租賃,運(yùn)輸費(fèi)用,都可以抵減嗎? 比如租賃機(jī)械的,就是工地挖機(jī)不夠用就租別人的(車+人)。
工程服務(wù)的不行, 工程服務(wù)這是包工包料, 人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)的這些可以。你得看下這個(gè)項(xiàng)目上有需要用到運(yùn)輸費(fèi)才行。
就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票名稱開:建筑服務(wù)-工程服務(wù)的不可以抵扣?其實(shí)就是請(qǐng)人來干活的。 發(fā)票要開人工費(fèi),機(jī)械租賃費(fèi)才可以抵扣嗎? 都是真實(shí)業(yè)務(wù)。
是的,對(duì)的是的對(duì)的。人工費(fèi)開建筑勞務(wù)就是了,為什么要開工程服務(wù)?