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Q

請(qǐng)問(wèn)我們公司是簽的 勞務(wù)分包 合同。是一般納稅人但(采用簡(jiǎn)易計(jì)稅的),我們公司再分包給車(chē)的公司或是個(gè)人取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還可以抵減我公司的增值稅稅額嗎?

2024-12-05 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-05 09:46

你好 可以差額交稅的

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快賬用戶8606 追問(wèn) 2024-12-05 09:53

抵減的進(jìn)項(xiàng)需要提交什么資料呢?

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齊紅老師 解答 2024-12-05 09:54

資料自己留存,需要有發(fā)票。

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快賬用戶8606 追問(wèn) 2024-12-05 09:56

就是他們個(gè)人開(kāi)的機(jī)械租賃,工程服務(wù),運(yùn)輸費(fèi)用的發(fā)票都可以是嗎?申報(bào)的時(shí)候直接扣減發(fā)票上的稅額就可以了,是這樣?

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齊紅老師 解答 2024-12-05 09:56

對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶8606 追問(wèn) 2024-12-05 09:56

我們是一般納稅人,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的

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齊紅老師 解答 2024-12-05 09:57

對(duì)的是的,減1計(jì)稅就可以差額交稅呀。

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快賬用戶8606 追問(wèn) 2024-12-05 10:03

做賬的時(shí)候那我簡(jiǎn)易計(jì)稅也要價(jià)稅分離做咯?比如開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票200萬(wàn) 借:應(yīng)收賬款200萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入194.17萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅5.83 收到103萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借:工程施工100 簡(jiǎn)易計(jì)稅3 貸:應(yīng)付賬款103 然后實(shí)際需要交的增值稅等于5.83-3=2.83萬(wàn),對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:04

是的對(duì)的是的對(duì)的。

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快賬用戶8606 追問(wèn) 2024-12-05 10:05

抵減不需要提供任何資料。自己保存好,備注好已抵扣的發(fā)票,發(fā)票合同即可,是吧?

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:06

是的對(duì)的是的對(duì)的。

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快賬用戶8606 追問(wèn) 2024-12-05 11:14

就是我前面7-10月取的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票申報(bào)沒(méi)有抵減,做賬也沒(méi)有價(jià)稅分離,如果想抵減回來(lái),請(qǐng)問(wèn)需要怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-12-05 11:17

借、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者管理費(fèi)用。

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快賬用戶8606 追問(wèn) 2024-12-05 15:02

以上分錄在12月做,然后把之前沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額在這個(gè)月(12月)抵扣上,就可以了,對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-05 15:03

是的,對(duì)的,是這么做的

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快賬用戶8606 追問(wèn) 2024-12-05 15:30

取得是公司或個(gè)人的開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(發(fā)票內(nèi)容為:工程服務(wù),機(jī)械租賃,運(yùn)輸費(fèi)用,都可以抵減嗎? 比如租賃機(jī)械的,就是工地挖機(jī)不夠用就租別人的(車(chē)+人)。

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齊紅老師 解答 2024-12-05 15:34

工程服務(wù)的不行, 工程服務(wù)這是包工包料, 人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)的這些可以。你得看下這個(gè)項(xiàng)目上有需要用到運(yùn)輸費(fèi)才行。

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快賬用戶8606 追問(wèn) 2024-12-05 15:49

就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票名稱(chēng)開(kāi):建筑服務(wù)-工程服務(wù)的不可以抵扣?其實(shí)就是請(qǐng)人來(lái)干活的。 發(fā)票要開(kāi)人工費(fèi),機(jī)械租賃費(fèi)才可以抵扣嗎? 都是真實(shí)業(yè)務(wù)。

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齊紅老師 解答 2024-12-05 15:55

是的,對(duì)的是的對(duì)的。人工費(fèi)開(kāi)建筑勞務(wù)就是了,為什么要開(kāi)工程服務(wù)?

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你好 可以差額交稅的
2024-12-05
你好,可以的,可以抵扣的。
2024-12-05
你好,普通發(fā)票的話不可以,專(zhuān)用發(fā)票次才可以的
2024-12-11
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2024-12-11
1.可以 2,不能抵扣了。3,你們申報(bào)差額征稅
2022-07-17
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