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Q

老師您好,22開的票,有一部分款收不回來了,怎么處理做賬?

2024-12-04 14:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-04 14:37

同學(xué)你好 計(jì)入營業(yè)外支出

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快賬用戶5972 追問 2024-12-04 14:37

借營業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款?

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齊紅老師 解答 2024-12-04 14:39

對的 是這樣做分錄的

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快賬用戶5972 追問 2024-12-04 14:40

那這個(gè)需要附件資料不,問老板老板就說這個(gè)錢收不到了不得過賬了。

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齊紅老師 解答 2024-12-04 14:42

同學(xué)你好 那你開票了 這個(gè)得轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出呢

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齊紅老師 解答 2024-12-04 14:42

同學(xué)你好 不需要附件資料

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快賬用戶5972 追問 2024-12-04 14:43

不是做壞賬嘛,計(jì)入營業(yè)外支出,22年的,也有2年了

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齊紅老師 解答 2024-12-04 14:51

同學(xué)你好 可以做壞賬

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快賬用戶5972 追問 2024-12-04 14:53

老師壞賬這么做的?那做壞賬需要附件資料不?

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齊紅老師 解答 2024-12-04 14:56

不需要附件資料 ● 借:信用減值損失 - 壞賬準(zhǔn)備貸:壞賬準(zhǔn)備 ●

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快賬用戶5972 追問 2024-12-04 14:58

這個(gè)分錄不全嗎?再借壞賬,貸應(yīng)收賬款?

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齊紅老師 解答 2024-12-04 14:59

這個(gè)是你沖應(yīng)收賬款的時(shí)候做的 需要先計(jì)提

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快賬用戶5972 追問 2024-12-04 15:00

先計(jì)提,確認(rèn)收不回來了,再是我說那樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-04 15:03

對的 是這樣理解的

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同學(xué)你好 計(jì)入營業(yè)外支出
2024-12-04
借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備, 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款
2023-01-07
你好。你在紅重再重新開。
2024-05-07
直接轉(zhuǎn)銷法是處理壞賬最簡單的一種方法,當(dāng)企業(yè)發(fā)生應(yīng)收賬款不能收回而被確認(rèn)為壞賬時(shí),將實(shí)際壞賬損失直接記入當(dāng)期損益。
2023-11-30
轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出科目
2023-11-30
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