您好,對方需要給我們提供勞務(wù)發(fā)票,你們要代扣代繳個稅,在個稅系統(tǒng)按勞務(wù)報酬申報個稅
老師我想問一下我們和客戶簽訂的音樂版權(quán)授權(quán)合作協(xié)議,我們需不需要交印花稅?若果交的話我們合同上是沒有金額的,那是按照每次開票的價稅合計金額交嗎?還有老師別人給我們提供勞務(wù),但是他還沒有給我們開發(fā)票,已經(jīng)給他付款啦,那我們給他申報的金額是不是用申報的金額減掉稅額等于我們給他支付的金額就對啦,他開發(fā)票的話,不含稅的要按照我給他申報的那個金額開
老師您好,我們公司和其他公司合作研發(fā)了一個品種,我們公司負(fù)責(zé)研發(fā),我們公司是上市許可持有人,這個品種已經(jīng)取得藥品注冊證書,當(dāng)時對方按照比例支付給我們合作研發(fā)款的,這個批件現(xiàn)在以我們公司名義賣了,然后要給合作方分錢,需要怎么分,涉及什么稅,要怎樣做賬,我們之前收到合作研發(fā)費(fèi)時借:銀行存款 貸:研發(fā)支出,我們給對方開了技術(shù)服務(wù)的發(fā)票
老師您好,我們公司和其他公司合作研發(fā)了一個品種,我們公司負(fù)責(zé)研發(fā),我們公司是上市許可持有人,這個品種已經(jīng)取得藥品注冊證書,當(dāng)時對方按照比例支付給我們合作研發(fā)款的,這個批件現(xiàn)在以我們公司名義賣了,然后要給合作方分錢,需要怎么分,涉及什么稅,要怎樣做賬,我們之前收到合作研發(fā)費(fèi)時借:銀行存款 貸:研發(fā)支出,我們給對方開了技術(shù)服務(wù)的發(fā)票
我們是活動策劃公司,經(jīng)常出活動的時候會請到那些兼職,會給他們支付工錢,然后老板就問他們提供身份信息,申報當(dāng)月的個稅,作為勞務(wù)報酬申報,請問這個操作是可以的嗎? 現(xiàn)在又有一個金額6000多塊的 ,也是提供身份信息過來叫申報,可是申報勞務(wù)報酬800塊以內(nèi)不用交稅 這個金額6000多的要怎么操作比較合理 有什么辦法嗎
老師,我們從日本進(jìn)口貨物,請問需要在什么系統(tǒng)上操作什么流程么?以及涉及到的稅費(fèi)申報?@樸老師回復(fù)一下謝謝
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
在個稅系統(tǒng)有兩個勞務(wù)報酬的填寫方式,選擇哪一個? 適用的稅率圖解么? 這個律師是需要去稅務(wù)代開么?
您好,一般按不適用累計預(yù)扣法申報。律師需要去稅務(wù)代開發(fā)票的
申報勞務(wù)報酬,收入是填寫哪個今日,參考發(fā)票上面哪個金額?來計算個稅的依據(jù)?
您好,收入時間可以是上月的任何時間,申報是次月15日前。 勞務(wù)報酬所得預(yù)扣預(yù)繳稅額, 在800<應(yīng)發(fā)數(shù)≤4000時,收入(計算個稅的依據(jù))=應(yīng)發(fā)數(shù)-800,稅款=(應(yīng)發(fā)數(shù)-800)*20% , 在4000<應(yīng)發(fā)數(shù)時,收入=應(yīng)發(fā)數(shù)*(1-20%),稅款=應(yīng)發(fā)數(shù)*(1-20%)*20%
老師我問的是在申報個稅的時候,有個收入那一列,填寫的是發(fā)票上的含稅金額還是不含稅金額?還是什么金額
您好,是發(fā)票上的不含稅金額
意思不管增值稅是否繳納,這里的收入都是填寫不含稅金額是么?
您好,是的,要填不含稅金額